H
Cho mình hỏi có văn bản nào quy định doanh nghiệp (TNHH, lien doanh,...) được lập hóa đơn GTGT (hóa đơn đỏ) mà dòng tiền hàng, tiền thuế GTGT, tổng cộng thì ghi là ngoại tệ (USD), trong phần nội dung thì họ ghi chú thêm là "số thuế đã kê khai là .... VND"
Đối tác của cty mình (là 1 liên doanh) đã phát hành hóa đơn vậy đó, mình đang lúng túng ko biết sẽ xử lý hóa đơn kiểu này như thế nào, chấp nhận hay yêu cầu họ phải xuất hóa đơn tiền Việt. Vì hợp đồng mua bán tính theo giá trị USD, tỉ giá áp dụng là tỉ giá vào thời điểm thanh toán.
Nếu chấp nhận hóa đơn này thì mình sẽ kê khai thuế GTGT đầu vào như thế nào đây: kê khai bằng đúng số tiền mà đối tác đã kê khai thuế GTGT đầu ra, hay quy đổi theo tỷ giá vào thời điểm thanh toán?
Có ai biết xin chỉ giùm. Xin cảm ơn.
Đối tác của cty mình (là 1 liên doanh) đã phát hành hóa đơn vậy đó, mình đang lúng túng ko biết sẽ xử lý hóa đơn kiểu này như thế nào, chấp nhận hay yêu cầu họ phải xuất hóa đơn tiền Việt. Vì hợp đồng mua bán tính theo giá trị USD, tỉ giá áp dụng là tỉ giá vào thời điểm thanh toán.
Nếu chấp nhận hóa đơn này thì mình sẽ kê khai thuế GTGT đầu vào như thế nào đây: kê khai bằng đúng số tiền mà đối tác đã kê khai thuế GTGT đầu ra, hay quy đổi theo tỷ giá vào thời điểm thanh toán?
Có ai biết xin chỉ giùm. Xin cảm ơn.

