Hủy HĐ bán hàng của T4, kê khai thuế T5 ntn?

  • Thread starter Omely
  • Ngày gửi
O

Omely

Trung cấp
14/8/07
123
1
0
TPHCM
T5 mình hủy 1 HĐ đã xuất cho khách hàng trong T4. Thuế GTGT của HĐ đó là 5% = 1 triệu. Như vậy trong tháng 5 này mình cần làm những bản điều chỉnh như sau:
01/KHBS :
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
1. Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 5%
Mã số chỉ tiêu: 31
Số đã kê khai: 30triệu (tờ khai T4)
Số điều chỉnh: 29 triệu
Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai âm 1triệu
Máy tự nhảy lại Tờ khai của T4 sau khi đã điều chỉnh (có phải nộp bảng này không).Đồng thời tờ khai của T5 mình phải làm thêm phụ lục 01-3/GTGT:
Kỳ tính thuế được khai bs: 04/2008
Số thuế GTGT điều chỉnh giảm: 1 triệu
Trong TK 01/GTGT của T5 thì chỉ tiêu 36 nhập giá trị hàng giảm là 20tr. Chỉ tiêu 37 nhập là 1triệu.
Mình chưa điều chỉnh thế này bao giờ, mong các bạn giúp đỡ xem những chứng từ cần nộp và nội dung mình nhập vậy có đúng chưa nha. Thank all
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duongacc

Trung cấp
4/3/08
87
0
6
hymalaya
chào các anh chị
vui lòng cho e hỏi, em báo cáo mất hoá đơn xuất năm 2007, tháng 5/2008 e xuất lại hoá đơn khác cho khách hàng e có phải huỷ hoá đơn cũ ko? trả lời giúp e nhé, thanks
chúc anh chị vui, mail của em: horizon2009@yahoo.com
 
Y

ynhunhanluat

Guest
25/5/08
19
0
0
hcm
T5 mình hủy 1 HĐ đã xuất cho khách hàng trong T4. Thuế GTGT của HĐ đó là 5% = 1 triệu. Như vậy trong tháng 5 này mình cần làm những bản điều chỉnh như sau:
all
Tr­ường hợp của bạn nếu t4 đã kê khai thuế mà hủy thì sang tờ khai tháng 5 bạn chỉ cần kê khai âm đúng số thuế và doanh số bán ra mà HĐ đã hủy là được.Không cần làm tờ khai bổ sung điều chỉnh.Phần ghi chú bạn nhớ ghi
1.Đối với HĐ ghi âm: Hủy HĐ theo biên bản hủy HĐ ngày tháng năm
2.Đối với HĐ xuất lại: Xuất lại HĐ tháy thế HĐ đã hủy số.....
Nếu không rõ bạn hãy liên lạc cho minh theo địa chỉ mail: ynhu27784@yahoo.com
Chúc bạn thành công!:dance2:
 
K

kla

Cao cấp
26/5/08
272
0
0
41
Hà Nội
ô, bạn ynhunhanluat ơi, phải sử dụng phần mềm HTKK 1.3.. chứ.
- Trước tiên bạn phải kê khai số điều chỉnh trên PL 01-3/GTGT
- Bạn vào mẫu 01/KHBS để kê khai số điều chỉnh đúng của tờ khai tháng 4 (kỳ tính thuế bạn phải chọn là tháng 4/2008)
In toàn bộ tờ khai tháng 5 (Tờ khai, BKHHDVMV, BKHHDVBR, PL 01-3/GTGT)+ tờ khai của mẫu 01/KHBS và Bảng giải trình khai bổ sung điều chỉnh.
Chúc bạn thành công!
 
G

greenrose249

Sơ cấp
20/2/08
11
0
1
42
ha Noi
Các bạn ơi, mình có việc muốn hỏi là: tháng 4 vừa rồi mình có xuất 1 hóa đơn sai thuế VAT, đáng nhẽ là 10% mình viết nhầm thành 5% bây giờ mình muốn hủy hóa đơn đó đi và viết lại cho tháng 6 thì điều chỉnh như thế nào
 
nguyenhuyen

nguyenhuyen

Guest
21/9/07
260
0
0
TP Bắc Ninh
chào các anh chị
vui lòng cho e hỏi, em báo cáo mất hoá đơn xuất năm 2007, tháng 5/2008 e xuất lại hoá đơn khác cho khách hàng e có phải huỷ hoá đơn cũ ko? trả lời giúp e nhé, thanks
chúc anh chị vui, mail của em: horizon2009@yahoo.com

Cái HĐ đó bạn đã khai thuế chưa?Nếu bạn xuất HĐ khác thay thế cho hóa đơn đó thì bạn phải huỷ cái hoá đơn kia di chứ?Mà vì lý do j mà lại xuất hoá đơn khác vậy?Nếu bạn k huỷ hoá đơn kia thì bạn tính doanh thu 2 lần đó.
 

Xem nhiều