VAT vào?

  • Thread starter Nguyen Hang
  • Ngày gửi
N

Nguyen Hang

Tôi là người kiên nhẫn...
20/8/04
243
2
0
Pleiku
#1
Anh chị cho hỏi chút xíu.
Theo nguyên tắc kế toán thì khi cung ứng các chi phí bán hàng, chi phí quản lí thì DN vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.
Thế nhưng hôm nay có 1 chị bảo cty chị ấy không được khấu trừ thuế đầu vào cho các khoản CPBH và CPQL.
Tại sao lại như vậy và điều này căn cứ vào văn bản nào ạ?
 
Sửa lần cuối:
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
12/11/03
3,498
105
63
Ninh Thuận
#2
Làm gì có việc như vậy, bạn nên hỏi lại chị ấy là qui định hoặc thông tư nào chỉ rõ ra. Tất cả các hoá đơn đầu vào liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty mà có thuế đầu vào và hóa đơn hợp pháp , có đầy đủ các chỉ tiêu trên hoá đơn thì luônđược khấu trừ....
 
vu minh

vu minh

Thành viên thân thiết
21/9/04
389
0
0
TPHCM
#3
To Nguyen Hang

Có thể Cty của bạn em khi bán hàng không có tính thuế đầu ra!? Hỏi kỹ lại xem sao.

:0sleep:
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#5
Nếu bán hàng không thuộc đối tượng chịu thuế thì không chỉ không được khấu trừ chi phí BH&QLDN mà tất cả các chi phí liên quan khác đến mặt hàng bán ra đều không được khấu trừ.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#6
Mua dịch vụ của cơ sở nước ngoài

Công ty bạn nào mua dịch vụ từ phía nước ngoài (không phải là trường hợp nhà thấu) cho mình hỏi với. Theo thông tư 120-VAT: "Đối với dịch vụ do phía nước ngoài cung ứng cho đối tượng tiêu dùng tại VN thì giá tính thuế GTGT là giá dịch vụ phải thanh toán cho phía nước ngoài", tức là phải nộp thuế GTGT khi nhận dịch vụ cung ứng từ phía nước ngoài như trường hợp thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu vậy. Nhưng cho mình hỏi là thủ tục nộp thuế và kê khai trên tờ khai VAT có giống với trương hợp nhập khẩu HH không?
 

Thành viên trực tuyến

  • linhlinh09
  • TÔ KIM THUẬN
  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • Thiên Thu Bùi
  • anhlee0303
  • bravo2018
  • reddevil1989
  • Phương Hạ 111
  • sabi
  • trangsucbacy

Xem nhiều