chuyển từ tk 156 sang 153 như thế nào???

  • Thread starter hienthu79
  • Ngày gửi
H

hienthu79

Guest
30/5/08
39
0
0
46
Hà Nội
DN mình là đơn vị kinh doanh thương mại và dịch vụ về máy văn phòng, minh muốn nhờ các bạn một chút, trước đây khi mua hàng ( máy vi tính) về mình xác định để bán nên đã hạch toán vào tk 156 nhưng hiện nay DN mình lại đưa máy vào sử dụng cho văn phòng (TK 153) thì mình phải hạch toán như thế nào? vì mình đọc sách mà chẳng có mục nào hướng dẫn chuyển từ hàng hoá sang công cụ dụng cụ cả, mà chỉ thấy ghi " trường hợp hh mua về vừa dùng để bán, vừa dùng để sxkd không phân biệt được rõ giữa 2 mục đích thì vẫn phản ánh vào tk 156"- giúp mình với, cảm ơn các bạn nhiều
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

gaucon

Trung cấp
10/7/04
191
0
0
Theo mình thì Nợ 153 / Có 156 theo nguyên giá.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Chuyển qua 153 làm chi cho mệt vậy bạn.
Xuất tiêu dùng nội bộ thì xuất thôi. Nhớ xuất thêm cái hóa đơn là ổn.
Vậy nhé
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
DN mình là đơn vị kinh doanh thương mại và dịch vụ về máy văn phòng, minh muốn nhờ các bạn một chút, trước đây khi mua hàng ( máy vi tính) về mình xác định để bán nên đã hạch toán vào tk 156 nhưng hiện nay DN mình lại đưa máy vào sử dụng cho văn phòng (TK 153) thì mình phải hạch toán như thế nào? vì mình đọc sách mà chẳng có mục nào hướng dẫn chuyển từ hàng hoá sang công cụ dụng cụ cả, mà chỉ thấy ghi " trường hợp hh mua về vừa dùng để bán, vừa dùng để sxkd không phân biệt được rõ giữa 2 mục đích thì vẫn phản ánh vào tk 156"- giúp mình với, cảm ơn các bạn nhiều
Bạn hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ : Nợ 153 / Có 512 và hạch toán giá vốn : Nợ 632 / Có 156 (tất cả theo giá vốn).
 
T

thanh@

Guest
4/5/05
3
1
1
tp.hcm
Nếu DN bạn đã đưa máy vào sử dụng rồi thì không hạch toán vào TK153 nữa mà hạch toán vào TK 242 rồi phân bổ cho từng tháng sử dụng theo các bút toán sau:

a) Nợ TK 242;133/Có TK512; 3331
b) Nợ TK 632/CóTK156
c) Nợ TK 642/Có TK 242 (phân bổ theo số tháng sử dụng)
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Nếu DN bạn đã đưa máy vào sử dụng rồi thì không hạch toán vào TK153 nữa mà hạch toán vào TK 242 rồi phân bổ cho từng tháng sử dụng theo các bút toán sau:

a) Nợ TK 242;133/Có TK512; 3331
b) Nợ TK 632/CóTK156
c) Nợ TK 642/Có TK 242 (phân bổ theo số tháng sử dụng)

Hiện nay hàng sử dụng nội bộ không phản ảnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra nữa.
 
H

hienthu79

Guest
30/5/08
39
0
0
46
Hà Nội
cảm ơn mọi người nhiều, mình cũng hiểu thêm một chút rồi
 
D

dang dinh hung

Guest
10/4/08
29
0
0
ĐắkTô
DN mình là đơn vị kinh doanh thương mại và dịch vụ về máy văn phòng, minh muốn nhờ các bạn một chút, trước đây khi mua hàng ( máy vi tính) về mình xác định để bán nên đã hạch toán vào tk 156 nhưng hiện nay DN mình lại đưa máy vào sử dụng cho văn phòng (TK 153) thì mình phải hạch toán như thế nào? vì mình đọc sách mà chẳng có mục nào hướng dẫn chuyển từ hàng hoá sang công cụ dụng cụ cả, mà chỉ thấy ghi " trường hợp hh mua về vừa dùng để bán, vừa dùng để sxkd không phân biệt được rõ giữa 2 mục đích thì vẫn phản ánh vào tk 156"- giúp mình với, cảm ơn các bạn nhiều

- Phản ánh giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 1561
- Phản ánh giá trị xuất vào doanh thu nội bộ
Nợ TK 642 (Giá vốn xuất kho)
Có TK 512 (Giá vốn xuất kho)
 
H

hienthu79

Guest
30/5/08
39
0
0
46
Hà Nội
1.Trường hợp sảm phẩm, hàng hoá , dịch vụ tiêu dùng nội bộ:
Nếu sp, hh, dv thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sx, kd hh, dv thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ, khi xuất dùng sp, hh sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:
Nợ TK 623,627,641,642... ( Trường hợp của mình sẽ ghi nợ 242)
Có 512 ( giá vốn)
Đồng thời xuất kho hàng hoá đã xuất dùng nội bộ
Nợ 632
Có 156
hàng tháng phân bổ
Nợ 642
Có 242
Theo mình là như vậy thôi:eek:know:
2. Nếu hàng hoá, dv thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sx, kinh doanh hh, dv không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì thuế GTGT phải nộp của sp, hh, dv tiêu dùng nội bộ tính vào chi phí sản xuất, sinh doanh, kt phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ là chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán, ghi
Nợ 623,627,641,642...
có 512 (giá vốn hàng hoá)
có 3331 thuế GTGT phải nộp
 
H

hienthu79

Guest
30/5/08
39
0
0
46
Hà Nội
à, mà cho mình hỏi hạch toán như vậy nhưng mình có phải xuất hoá đơn không nhỉ???
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
à, mà cho mình hỏi hạch toán như vậy nhưng mình có phải xuất hoá đơn không nhỉ???

Phải sử dụng HĐ GTGT theo thông tư 30/2008/TT-BTC:

“5.4- Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng, trả thay tiền lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ:
a- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
b- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay tiền lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Chỗ nào quy định cái này thế bạn? mình không biết bạn chỉ cho mình biết nhé!

Cảm ơn!

Bạn tìm đọc hướng dẫn hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ (dùng cho SXKD) trong cuốn hệ thống TK kế toán mà Bộ TC ban hành kèm theo QĐ 15 trang 408-409.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều