N
Xin chào mọi người,mình đang gặp rắc rối như sau mong mọi người tư vấn giúp : Công ty mình đang trong giai đoạn làm mẫu cho sản phẩm mới và đang phải nhập khẩu một số linh kiện.Nhà cung cấp đồng ý cung cấp miễn phí cho bên mình số linh kiện này nhưng khoản chi phí này vẫn được thể hiện trên tờ khai HQ,Cty mình chỉ thanh toán qua DHL khoản lệ phí hải quan,thuế NK,thuế GTGT hàng NK và cước vận chuyển.Bây giờ mình muốn hạch toán đúng nghiệp vụ này thì hạch toán thế nào ,mình có thể cho khoản giá trị linh kiện được miễn phí vào thu nhập bất thường được không.Trên Tờ khai GTGT hàng tháng mình chỉ kê phần thuế GTGT mà không kê phẩn giá trị hàng hoá chưa thuế có được kô vì thực tế là công ty mình kô thanh toán mà.Chờ ý kiến mọi người nhé vì bên mình đang làm TK rồi.

