Hóa đơn đầu vào có khuyến mại ghi sổ ntn

  • Thread starter vhg
  • Ngày gửi
V

vhg

Guest
1/1/07
29
1
3
Hà Nội
Cả nhà ơi cho tôi hỏi là

DN theo QĐ 48.

Khi tôi lắp đặt điện thoại họ cho tôi một cái hóa đơn VAT như bình thường nhưng ghi thêm dòng khuyến mại được nhận 550000. Tôi định khoản như sau đúng hay sai?

Nợ 642:527273
Nợ 133: 52727
Có 111: 580000

và chi phí khuyến mại ghi
Nợ 111: 550000
Có 711: 550000
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

Goldson79

Guest
27/5/08
35
0
0
Hà nội
Đơn giản một là bạn tăng thụ nhập khác như trên bạn tính, hai là bạn giảm giá vốn ngày từ đầu hạch toán
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Tổng tiền hóa đơn đó là bao nhiêu? Tổng tiền bạn thanh toán cho HĐ đó là bao nhiêu?
Bạn không nói rõ nên hem thể check bạn định khoản đúng hay sai được.
 
B

bbc

Trung cấp
15/10/04
147
1
0
hn
Gà quá, đáng ra nói họ ghi tổng tiền là 580.000 đi, ghi 550.000 vào thu nhập có phải là tự nhiên bị mất hơn 100K tiền thuế ko ??
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Cả nhà ơi cho tôi hỏi là

DN theo QĐ 48.

Khi tôi lắp đặt điện thoại họ cho tôi một cái hóa đơn VAT như bình thường nhưng ghi thêm dòng khuyến mại được nhận 550000. Tôi định khoản như sau đúng hay sai?

Nợ 642:527273
Nợ 133: 52727
Có 111: 580000

và chi phí khuyến mại ghi
Nợ 111: 550000
Có 711: 550000
Tớ nghĩ bạn hạch toán vậy ko đúng thực tế. Vì bạn được hưởng khuyến mại 550.000 trên số tiền phải trả là 580.000. Có nghĩa bạn chỉ thực tế chi ra số tiền là 30.000 thôi. Theo tớ bạn cứ phải ánh đúng thực tế
1- phản ánh chi phí
Nợ TK 642 527.273
Nợ TK 133 52.727
Có TK 331 580.000
2- thanh toán
Nợ TK 331 580.000
Có Tk711 550.000
Có TK 111 30.000( số tiền thực chi).

Làm theo cách này hơi dài 1 tý nhưng tớ nghĩ như vậy là chính xác hi` hi` .Mong các pác cho biết ý kiến.

To bbc: Pác nên xem lại lời nói của mình
 
B

bbc

Trung cấp
15/10/04
147
1
0
hn
Tớ nghĩ bạn hạch toán vậy ko đúng thực tế. Vì bạn được hưởng khuyến mại 550.000 trên số tiền phải trả là 580.000. Có nghĩa bạn chỉ thực tế chi ra số tiền là 30.000 thôi. Theo tớ bạn cứ phải ánh đúng thực tế
1- phản ánh chi phí
Nợ TK 642 527.273
Nợ TK 133 52.727
Có TK 331 580.000
2- thanh toán
Nợ TK 331 580.000
Có Tk711 550.000
Có TK 111 30.000( số tiền thực chi).

Làm theo cách này hơi dài 1 tý nhưng tớ nghĩ như vậy là chính xác hi` hi` .Mong các pác cho biết ý kiến.

To bbc: Pác nên xem lại lời nói của mình

Chả có gì phải xem lại cả, bác làm ăn giáo điều bỏ mịa, mà hạch tóan sai rồi đấy
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Đó là ý kiến của tớ, nếu sai thì pác góp ý sửa. Pác cho tớ xem cách pác hạch toán được ko?
 
V

vhg

Guest
1/1/07
29
1
3
Hà Nội
Gà quá, đáng ra nói họ ghi tổng tiền là 580.000 đi, ghi 550.000 vào thu nhập có phải là tự nhiên bị mất hơn 100K tiền thuế ko ??

Đây là hóa đơn lắp đặt điện thoại, không phải hóa đơn mua hàng bình thường nên không thể nói họ ghi theo ý mình được.
Nếu như tôi định khoản không đúng thì các bạn chỉ giúp xem định khoản sao đây.
- Trên hóa đơn thể hiện như sau:
Tổng hóa đơn: 580.000
Thuế: 52727
Được hưởng khuyến mại 550.000

- Vậy nên tôi chỉ phải trả có 30.000
 
M

machoska

Guest
5/5/08
29
0
0
HN
Em đồng ý với bác Vhg. Theo em, định khoản sẽ là
Nợ Tk 642:
Nợ TK 133:
Có 111
Có 711
 
T

thanhnha0606

Guest
29/12/07
35
0
0
any where
Theo tôi thì công ty mình chi ra bao nhiêu mình hạch toán vào chi phí bấy nhiêu thôi.
Làm như vậy các bác bên thuế cũng tán thành đó (Thuế VAT đầu vào = 30.000/1.1)
 
V

vhg

Guest
1/1/07
29
1
3
Hà Nội
Theo tôi thì công ty mình chi ra bao nhiêu mình hạch toán vào chi phí bấy nhiêu thôi.
Làm như vậy các bác bên thuế cũng tán thành đó (Thuế VAT đầu vào = 30.000/1.1)

Nếu làm như bác thanhnha0606 thì trên hóa đơn đâu có thể hiện thuế là 30.000/1.1 mà họ thể hiện thuế trên hóa đơn là 52.727. Nếu làm như bác thì bác chỉ rõ giúp là căn cứ theo văn bản nào được không.

Mỗi bác một ý kiến khác nhau quá. Tôi chẳng biết thế nào nữa.

Cảm ơn các bác đã cho ý kiến.
 
D

dungnc

Guest
17/12/07
2
0
1
Hà nội
Theo tôi nên định khoản
Nợ TK 642
Nợ TK 1331
Có TK 711
Có TK 111

Còn kê trên bảng kê tính khấu trừ thì kê đúng theo hóa đơn GTGT đầu vào.
 
C

cnthientan

Guest
14/7/08
4
0
0
Hải Phòng
Chỉ cần hạch toán 1 bút toán là đủ rồi, không cần phải diễn giải dài dòng như trên đâu, lại phải làm thêm phiếu thu.
Nợ 642: 527.273
Nợ 133: 52.727
Có 111: 30.000
Có 711: 550.000
 
K

kla

Cao cấp
26/5/08
272
0
0
42
Hà Nội
cty em có một hoá đơn điện thoại, trong đó:
Số tiền điện thoại sử dụng chưa thuế: 300.000
Thưởng: 30.000
Tổng tiền chưa thuế: 330.000
Thuế GTGT10%: 33.000
Tổng cộng: 363.000
Em có hỏi bác thuế bên phòng hỗ trợ tuyên truyền thì được hướng dẫn là kê khai thuế VAT10% trên 300.000 thôi.
Ko biết chỗ các bác thế nào nhỉ?
 
D

dungnc

Guest
17/12/07
2
0
1
Hà nội
Đây là hóa đơn lắp đặt điện thoại, không phải hóa đơn mua hàng bình thường nên không thể nói họ ghi theo ý mình được.
Nếu như tôi định khoản không đúng thì các bạn chỉ giúp xem định khoản sao đây.
- Trên hóa đơn thể hiện như sau:
Tổng hóa đơn: 580.000
Thuế: 52727
Được hưởng khuyến mại 550.000

- Vậy nên tôi chỉ phải trả có 30.000


Công ty mình cũng gặp trường hợp tương tự như trên. Sau khi tìm hiểu mình quyết định làm như sau:
* Đối với trường hợp thanh toán tiền điện thoại được hưởng KM:
- Nếu kê khai thuế thì kê khai phần giá trị và thuế theo đúng như hóa đơn (không quan tâm đến vấn đề KM hay ko) như bình thường.
- Còn nếu để định khoản thì làm như sau: Theo sổ sách trong Excel hoặc trong phần mềm KT chỉ cho phép hạch toán 2 TK Nợ / 1 TK Có hoặc là 1 TK Nợ/ 2 TK Có. hoặc chỉ Nợ / Có thôi, còn không nhập được trường hợp 2 TK Nợ / 2 TK Có (về lý thuyết thì có thể hiểu như vậy).
Vì vậy kế toán lập Phiếu chi cho số tiền phải thanh toán chưa được hưởng chiết khấu thanh toán, sau đó nhập Phiếu thu cho số tiền khuyến mại vào TK 711. Cụ thể:
- Nợ TK 642: 527.273 (TT tiền điện thoại)
Nợ TK 1331: 52.727
Có TK 1111: 580.000
- Nợ TK 1111: .550.000 (Thu tiền hàng KM)
Có TK 711: 550.000

* Đối với trường hợp thanh toán tiền điện thoại được hưởng chiết khấu thanh toán thì định khoản như sau:
- Nợ TK 642: 527.273 (TT tiền điện thoại)
Nợ TK 1331: 52.727
Có TK 1111: 580.000
- Nợ TK 1111: .550.000 (Thu tiền CK thanh toan)
Có TK 515: 550.000
 
V

vanghoe

Trung cấp
13/12/07
117
0
0
Bac Ninh
mình cũng đồng ý với bạn Machoska. Không lên để tài khoản 331 làm gì khi mình thanh toán tiền luôn, rắc rối và dài dòng.
nợ tk 642
nợ tk 133
có 111
có 711
mình nghĩ là đúng rồi!
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Theo tôi thì công ty mình chi ra bao nhiêu mình hạch toán vào chi phí bấy nhiêu thôi.
Làm như vậy các bác bên thuế cũng tán thành đó (Thuế VAT đầu vào = 30.000/1.1)
Đồng ý với ý kiến của pác này.
Nợ TK 642: 27.273
Nợ TK 133: 2.737
Có TK 111: 30.000
Nếu làm như bác thanhnha0606 thì trên hóa đơn đâu có thể hiện thuế là 30.000/1.1 mà họ thể hiện thuế trên hóa đơn là 52.727.
Hoá đơn đã thể hiện rùi mà bạn.
- Trên hóa đơn thể hiện như sau:
Tổng hóa đơn: 580.000
Thuế: 52727
Được hưởng khuyến mại 550.000
- Vậy nên tôi chỉ phải trả có 30.000
Pác biết là chỉ phải trả có 30.000đ rùi mà. Nghĩa là CP thực tế của pác chỉ có 30.000 đ. Bên bưu điện cho bạn hưởng chiết khấu này là chiết khấu thương mại nên nó sẽ phải trừ vào CP so với HĐ. Chiết khấu thanh tóan bạn mới cho vào 711, 515.
Thân!
 

Xem nhiều