thu trước 50% tiền bán hàng

  • Thread starter thaotran15
  • Ngày gửi
T

thaotran15

Thành viên sơ cấp
26/11/07
29
0
0
TP.HCM
#1
Mong cả nhà góp ý.
Ngày 20/5 ký hợp đồng, thu trước của khách hàng 50%.Mình hạch toán.
N 111 5tr
C 131 5tr

ngày 25/05 khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn nhưng vẫn chưa thu phần 50% còn lại mình hạch toán.
N 131 10tr
C 511 5

Ngày 30/5 khách hàng thanh toán phần còn lại 50% phần còn lại.
N 111 5tr
C 131 5tr

Không biết mình hạch toán như vậy có đúng không?
Mong cả nhà góp ý
Cám ơn mọi người.
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#2
Mong cả nhà góp ý.
Ngày 20/5 ký hợp đồng, thu trước của khách hàng 50%.Mình hạch toán.
N 111 5tr
C 131 5tr

ngày 25/05 khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn nhưng vẫn chưa thu phần 50% còn lại mình hạch toán.
N 131 10tr
C 511 5

Ngày 30/5 khách hàng thanh toán phần còn lại 50% phần còn lại.
N 111 5tr
C 131 5tr

Không biết mình hạch toán như vậy có đúng không?
Mong cả nhà góp ý
Cám ơn mọi người.
Khi viết hoá đơn nhớ phản ánh thêm nghiệp vụ thuế nữa? Có Tk 333: Thuế GTGT phải nộp.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
#3
Bạn lưu ý thời điểm ghi nhận doanh thu không phải bao giờ cũng là thời điểm phát hành hóa đơn. Mình chỉ mới thấy bạn nhắc đến ngày xuất hóa đơn, ngày thanh toán chứ ko đề cập đến đến ngày giao hàng.

Khi viết hoá đơn nhớ phản ánh thêm nghiệp vụ thuế nữa? Có Tk 333: Thuế GTGT phải nộp.
thaotran có nói là xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn BH thông thường đâu mà đưa thuế vào đây chị Bống nhỉ ?!
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#4
Bạn lưu ý thời điểm ghi nhận doanh thu không phải bao giờ cũng là thời điểm phát hành hóa đơn. Mình chỉ mới thấy bạn nhắc đến ngày xuất hóa đơn, ngày thanh toán chứ ko đề cập đến đến ngày giao hàng.


thaotran có nói là xuất hóa đơn GTGT hay hóa đơn BH thông thường đâu mà đưa thuế vào đây chị Bống nhỉ ?!
Theo bạn thì chỉ xuất hoá đơn GTGT mới nghĩ đến hạch toán thuế à!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
#5
Theo bạn thì chỉ xuất hoá đơn GTGT mới nghĩ đến hạch toán thuế à!
Đối với DN sử dụng HĐ TThường - tính thuế GTGT theo ppháp trực tiếp, ko mất công hạch tính thuế từng lần khi xuất hóa đơn mà chờ khi xác định KQKD mới tính và hạch toán khoản thuế.

Theo em là vậy. Hình như chị Bong có ý khác phải ko ạ ?
 
T

thaotran15

Thành viên sơ cấp
26/11/07
29
0
0
TP.HCM
#6
cám ơn mọi người đã quan tâm đến em.
Ở đây là khi ký hộp xong và khách hàng đặt cọc 50% thì cty mình phải thi công hệ thống điện thoại nội bộ và giao hàng.
Khi thi công xong nghiệm thu tức là công việc hoàn thành bên mình tiến hàng xuất HĐ GTGT bình thường nhưng chưa thu 50% còn lại, ở đây mình viết ngắn ngọn cho để hiểu. Mình chỉ muốn hỏi mọi người là cách mình hạch toán như vậy đúng không.
Vì cty mình cái này xảy ra thường xuyên.

Mọi nguời cho mình biết hạch toán vậy đúng chưa nha hay còn cách hạch toán nào nữa thì góp ý cho mình nha.
 
Sửa lần cuối:
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,084
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
#7
Mong cả nhà góp ý.
Ngày 20/5 ký hợp đồng, thu trước của khách hàng 50%.Mình hạch toán.
N 111 5tr
C 131 5tr

ngày 25/05 khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn nhưng vẫn chưa thu phần 50% còn lại mình hạch toán.
N 131 10tr
C 511 5

Ngày 30/5 khách hàng thanh toán phần còn lại 50% phần còn lại.
N 111 5tr
C 131 5tr

Không biết mình hạch toán như vậy có đúng không?
Mong cả nhà góp ý
Cám ơn mọi người.
Bút toán thứ 2 không đối ứng, thiếu mất 5tr doanh thu :004:
 
Bekis

Bekis

Thành viên thân thiết
19/5/08
228
3
18
thanh thai
#8
Hình như bạn thiếu TK 632
Theo mình:
1.Ngày 20/5 ký hợp đồng, thu trước của khách hàng 50%.
N 111/C131: 50%

2.Ngày 25/05 khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn nhưng vẫn chưa thu phần 50%

N 632
C 156

N 131
C 511
C 3331
3.Ngày 30/5 khách hàng thanh toán phần còn lại 50% phần còn lại.
N 111/C 131 50%còn lại

Thân!!!
 
T

tranbinh200780

Thành viên thân thiết
25/2/08
345
2
18
37
Thành Phố Hồ Chí Minh
#9
Mong cả nhà góp ý.
Ngày 20/5 ký hợp đồng, thu trước của khách hàng 50%.Mình hạch toán.
N 111 5tr
C 131 5tr

ngày 25/05 khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn nhưng vẫn chưa thu phần 50% còn lại mình hạch toán.
N 131 10tr
C 511 5

Ngày 30/5 khách hàng thanh toán phần còn lại 50% phần còn lại.
N 111 5tr
C 131 5tr

Không biết mình hạch toán như vậy có đúng không?
Mong cả nhà góp ý
Cám ơn mọi người.
Nghiệp vụ thứ 02 không cân đối .
Nợ TK 131 10 tr
Có TK 511 10 tr
Thiếu nghiệp vụ giá vốn
Nợ TK 632
Có TK 155,156 nếu bán hàng hóa.
hay
Nợ TK 632
Có TK 154 nghiệp vụ giá vốn dịch vụ
Thân chào
 
T

thanhlongvan

Thành viên sơ cấp
21/3/09
5
0
1
hanoi
#10
Mình cho ràng bạn phải hạch toán thêm phần giá vốn vào nữa
ngày 20/5 Nợ Tk111/Có TK131 50%
Ngày 25/05 + Nợ TK 632/Có TK 155(Thành phẩm) or 156(hàng hóa)
+ Nợ TK 131/ Có TK 511 và Có TK 3331 (Thuế GTGT
Khi nào nhận được 50% còn lại hạch toán như ban đã trình bày ở bút toán cuôí.
Thân
 
Sửa lần cuối:
T

thetai1975

Thành viên sơ cấp
25/12/07
28
6
0
43
HaiPhong
#11
Mong cả nhà góp ý.
Ngày 20/5 ký hợp đồng, thu trước của khách hàng 50%.Mình hạch toán.
N 111 5tr
C 131 5tr

ngày 25/05 khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn nhưng vẫn chưa thu phần 50% còn lại mình hạch toán.
N 131 10tr
C 511 5

Ngày 30/5 khách hàng thanh toán phần còn lại 50% phần còn lại.
N 111 5tr
C 131 5tr

Không biết mình hạch toán như vậy có đúng không?
Mong cả nhà góp ý
Cám ơn mọi người.
Sai bét rùi
Không nghiên cứu đến các yếu tố khác như THUẾ, GIÁ VỐN...
Các dữ liệu bạn đưa ra thì phải hạch tóan thế này:

Khí ký HĐ, ghi:
Nợ TK 131
Có TK 511 10 triệu đồng

Khi khách hàng trả trước 50%, ghi
Nợ TK 111
Có TK 131 5 triệu đồng

Khi khách hàng trả nốt 50%, ghi
Nợ TK 111
Có TK 131 5 tiệu đồng

CHẤM HẾT
 
M

mitsuboshi

Thành viên sơ cấp
10/3/09
40
0
0
tphcm
#12
Sai bét rùi
Không nghiên cứu đến các yếu tố khác như THUẾ, GIÁ VỐN...
Các dữ liệu bạn đưa ra thì phải hạch tóan thế này:

Khí ký HĐ, ghi:
Nợ TK 131
Có TK 511 10 triệu đồng

Khi khách hàng trả trước 50%, ghi
Nợ TK 111
Có TK 131 5 triệu đồng

Khi khách hàng trả nốt 50%, ghi
Nợ TK 111
Có TK 131 5 tiệu đồng

CHẤM HẾT


Cho em hỏi chút anh thetai1975:help:
Mới ký HD đã xác nhận dthu rồi ah?nếu anh ghi nhận doanh thu thì cũng phải có thuế chứ?nhưng ko có hoá đơn thì lấy gì ghi thuế? em ko hiểu:wall::wall:
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
#13
Sai bét rùi
Không nghiên cứu đến các yếu tố khác như THUẾ, GIÁ VỐN...
Các dữ liệu bạn đưa ra thì phải hạch tóan thế này:

Khí ký HĐ, ghi:
Nợ TK 131
Có TK 511 10 triệu đồng

Khi khách hàng trả trước 50%, ghi
Nợ TK 111
Có TK 131 5 triệu đồng

Khi khách hàng trả nốt 50%, ghi
Nợ TK 111
Có TK 131 5 tiệu đồng

CHẤM HẾT
Vấn đề không phải là ai sai ai đúng, cần giải quyết để mọi người hiểu rõ bản chất nghiệp vụ phát sinh.
Khi phát sinh ký hợp đồng làm sao bạn xác định doanh thu được (bạn xem lại thời điểm ghi nhận doanh thu)
NỢ TK111: 05tr
Có Tk 131: 05tr
 
Sửa lần cuối:
TungNhiYB

TungNhiYB

Thành viên thân thiết
6/3/08
305
36
28
Hà Nội
#14
Vấn đề không phải là ai sai ai đúng, cần giải quyết để mọi người hiểu rõ bản chất nghiệp vụ phát sinh.
Khi phát sinh ký hợp đồng làm sao bạn xác định doanh thu được (bạn xem lại thời điểm ghi nhận doanh thu)
NỢ TK111: 05tr
Có Tk 331: 05tr
Sao bút toán này lại có 331 hả bác!:013:

Đối với công ty dịch vụ thì khi kí hợp đồng xong là coi như xác định doanh thu được rồi mà!

Bên công ty e toàn làm vậy thôi. Nếu như sau có thay đổi giá trị hợp đồng thì khi đó ghi bút toán giảm doanh thu là ok!

Em đồng ý với cách hoạch toán của thetai1975 :045:
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
#15
Sao bút toán này lại có 331 hả bác!:013:

Đối với công ty dịch vụ thì khi kí hợp đồng xong là coi như xác định doanh thu được rồi mà!

Bên công ty e toàn làm vậy thôi. Nếu như sau có thay đổi giá trị hợp đồng thì khi đó ghi bút toán giảm doanh thu là ok!

Em đồng ý với cách hoạch toán của thetai1975 :045:
Bạn ký hợp đồng xong là ghi nhận doanh thu luôn được àh? bạn căn cứ vào đâu để ghi nhận doanh thu??? Trong khi đó hàng bạn chưa xuất khỏi kho, bên mua chưa chấp nhận thanh toán. Thử hỏi bạn trong TH hợp đồng vì 1 lý do nào đó chưa thực hiện được thì sao? Bạn ghi nhận doanh thu khống àh? Kỳ ghi nhận DT đó bạn có xuất hóa đơn luôn không? (Chưa kể đến trường hợp hàng kém phẩm chất, hoặc các yếu tố khác...lúc đó bạn điều chỉnh bút toán ghi nhận doanh thu thế nào???)
Hạch toán vào TK131 (mình oánh nhầm sang TK 331), là khoản tiền khách hàng trả trước tiền hàng
Thân!
 
TungNhiYB

TungNhiYB

Thành viên thân thiết
6/3/08
305
36
28
Hà Nội
#16
Hi. Bên em là công ty cho thuê ô tô. Nên khách hàng thường trả tiền trước một nửa(đặt cọc). Nên lúc đó coi như ghi nhận doanh thu rồi ạ (đâu gọi là khống được). Có thể sau đó 1 - 2 tuần họ mới lấy hóa đơn cơ anh ạ. Nên em nghĩ hạch toán như vậy là ổn rồi ạ!
 
TungNhiYB

TungNhiYB

Thành viên thân thiết
6/3/08
305
36
28
Hà Nội
#17
Cho em hỏi chút anh thetai1975:help:
Mới ký HD đã xác nhận dthu rồi ah?nếu anh ghi nhận doanh thu thì cũng phải có thuế chứ?nhưng ko có hoá đơn thì lấy gì ghi thuế? em ko hiểu:wall::wall:
Cũng tùy từng công ty bạn à. Như công ty mình khi ký hđ thì đã có sẵn số tiền và thuế ở đó rồi!
 
T

thuythitran

Thành viên sơ cấp
24/3/09
2
0
0
35
An Giang
#18
cám ơn mọi người đã quan tâm đến em.
Ở đây là khi ký hộp xong và khách hàng đặt cọc 50% thì cty mình phải thi công hệ thống điện thoại nội bộ và giao hàng.
Khi thi công xong nghiệm thu tức là công việc hoàn thành bên mình tiến hàng xuất HĐ GTGT bình thường nhưng chưa thu 50% còn lại, ở đây mình viết ngắn ngọn cho để hiểu. Mình chỉ muốn hỏi mọi người là cách mình hạch toán như vậy đúng không.
Vì cty mình cái này xảy ra thường xuyên.

Mọi nguời cho mình biết hạch toán vậy đúng chưa nha hay còn cách hạch toán nào nữa thì góp ý cho mình nha.
Bạn hạch toán như thế là đúng rùi, chi thiếu bút toán hạch toán giá vốn thôi
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
#19
Hi. Bên em là công ty cho thuê ô tô. Nên khách hàng thường trả tiền trước một nửa(đặt cọc). Nên lúc đó coi như ghi nhận doanh thu rồi ạ (đâu gọi là khống được). Có thể sau đó 1 - 2 tuần họ mới lấy hóa đơn cơ anh ạ. Nên em nghĩ hạch toán như vậy là ổn rồi ạ!
Thế nên mới nói tùy trường hợp mà hạch toán cho đúng, DN bạn là DN vận tải nên không thể bê nguyên cách hạch toán đó sang Dn khác được...
 
TungNhiYB

TungNhiYB

Thành viên thân thiết
6/3/08
305
36
28
Hà Nội
#20
Vâng. Cảm ơn anh Tranvanquyen đã trao đổi cùng em !! ^^
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều