Các bạn giúp mình trong trường hợp này với nhé!
Cty mình mua một số văn phòng phẩm, trị giá hơn 700.000đ, nhưng bên bán chỉ xuất hóa đơn bán hàng thông thường ( vì họ nộp thuế theo pp trực tiếp mà).
Như vậy mình vẫn kê khai vào Tờ khai thuế bình thường đúng ko ? Và có được khấu trừ thuế trong t/h này ko ? Nếu không, mình cho hết khoản này vào chi phí hợp lý có được ko ?
Cty mình mua một số văn phòng phẩm, trị giá hơn 700.000đ, nhưng bên bán chỉ xuất hóa đơn bán hàng thông thường ( vì họ nộp thuế theo pp trực tiếp mà).
Như vậy mình vẫn kê khai vào Tờ khai thuế bình thường đúng ko ? Và có được khấu trừ thuế trong t/h này ko ? Nếu không, mình cho hết khoản này vào chi phí hợp lý có được ko ?