Phiếu chi, phiếu thu

  • Thread starter hoaitrinh
  • Ngày gửi
H

hoaitrinh

Thành viên thân thiết
24/5/07
149
0
0
34
BÌNH ĐỊNH
#1
Trường hợp này có nên hạch toán qua TK 331 hay ko

Các anh chi cho em hỏi là:
Như các hóa đơn tiếp khách, tiền điện nước, xăng dầu ví dụ như ngày 15 tháng 05 nhưng mấy ngày sau ví dụ như ngày 27 tháng 05 xếp mới đưa hóa đơn. Lúc đó mình viết phiếu chi là ngày 27 tháng 05. Mình định khoản thẳng vào chi phí luôn hay phải thông qua 331 (hóa đơn về sau). Rất mong anh chị chỉ giúp. Nếu mình không qua 331 mà định khoản thẳng vào chi phí cho ngày 27/05 thì có sao ko. có sai không?
 
M

minhthaobc

Thành viên thân thiết
3/4/07
94
0
0
31
TP.HCM
#2
Các chi phí này đều nằm trong tháng nên bạn cũng không nên quá lo. Bạn cứ lập phiếu chi theo số thứ tự, ghi nhận chi phí vào ngày lập phiếu chi, không phải thông qua 331.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#3
Các anh chi cho em hỏi là:
Như các hóa đơn tiếp khách, tiền điện nước, xăng dầu ví dụ như ngày 15 tháng 05 nhưng mấy ngày sau ví dụ như ngày 27 tháng 05 xếp mới đưa hóa đơn. Lúc đó mình viết phiếu chi là ngày 27 tháng 05. Mình định khoản thẳng vào chi phí luôn hay phải thông qua 331 (hóa đơn về sau). Rất mong anh chị chỉ giúp. Nếu mình không qua 331 mà định khoản thẳng vào chi phí cho ngày 27/05 thì có sao ko. có sai không?
+ Khi chi tiền cho sếp tốt nhất bạn hạch toán:
- Ngày 15 tháng 5
Nợ TK 141(sếp)
Có TK 111
- Ngày 27 tháng 5
Nợ TK 642
Nợ TK 133
Nợ TK 111(sế ứng thừa trả lại tiền)
CÓ TK 141(tiền sếp ứng)
Có TK 111( nếu ứng thiếu cho sếp)

Thân chào bạn!
 
huylt

huylt

Thành viên thân thiết
2/4/05
183
1
18
Hải Dương
#4
Trường hợp không phát sinh nghiệp vụ ngày 15/5, cho hỏi hạch toán hết vào ngày 27/5 được không?
1. Nợ 642
Nợ 133
Có 141 (Sếp)
2. Nợ 141
Có 111 ...
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#5
Trường hợp không phát sinh nghiệp vụ ngày 15/5, cho hỏi hạch toán hết vào ngày 27/5 được không?
1. Nợ 642
Nợ 133
Có 141 (Sếp)
2. Nợ 141
Có 111 ...
Nếu không phát sinh nghiệp vụ ngày 15/5 thì bạn hạch toán luôn
Nợ TK 642
Nợ TK 133
Có TK 111
Không cần thông qua TK trung gian 141.

Thân chào!
 
huylt

huylt

Thành viên thân thiết
2/4/05
183
1
18
Hải Dương
#6
Nếu không phát sinh nghiệp vụ ngày 15/5 thì bạn hạch toán luôn
Nợ TK 642
Nợ TK 133
Có TK 111
Không cần thông qua TK trung gian 141.
Em có vẻ máy móc quá, nhưng cũng mạnh dạn xin hỏi các bác cho hết ý:
Thực tế số tiền Sếp đã ứng trước ra để trả rùi, bác chi trực tiếp không qua 141 thì ai ký Người nhận tiền trong tờ phiếu chi cho bác đây? :wall:
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#7
Em có vẻ máy móc quá, nhưng cũng mạnh dạn xin hỏi các bác cho hết ý:
Thực tế số tiền Sếp đã ứng trước ra để trả rùi, bác chi trực tiếp không qua 141 thì ai ký Người nhận tiền trong tờ phiếu chi cho bác đây? :wall:
Việc sếp ứng trước rồi, tức ngày 15/5 bạn không hề chi tiền cho sếp thì chỉ cần hạch toán như bài trên của mình, còn nếu sếp đã thanh toán thì đến khi có HĐ bạn nhận được bạn thực hiện hạch toán bình thường
Nợ TK 642
Nợ TK 133
có TK 111( đưa thẳng lại cho sếp)
Không có tạm ứng ở đây nữa. Sếp tạm ứng là chuyện của sếp thôi.

Thân chào bạn nhé!
 
H

hoaitrinh

Thành viên thân thiết
24/5/07
149
0
0
34
BÌNH ĐỊNH
#8
Hạch toán như vậy có văn bản nào hướng dẫn không? Mình cũng hạch toán như vậy tức là hóa đơn ngày 15 nhưng sếp đưa vào ngày 27 thì mình hạch toán luôn vào ngày 27, không qua 331. nhưng anh tư vấn cho cty mình anh nói là phải qua 331. Mình nói là trong tháng thì có thể hạch toán bình thường. nhưng anh nói là có văn bản nào mà em làm vậy đưa anh xem. thực ra thì mình nhớ là mình học sao làm vậy thôi, còn văn bản thì mình không có. anh chị nào có cho mình với. Thanks nhiều
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#9
Hạch toán như vậy có văn bản nào hướng dẫn không? Mình cũng hạch toán như vậy tức là hóa đơn ngày 15 nhưng sếp đưa vào ngày 27 thì mình hạch toán luôn vào ngày 27, không qua 331. nhưng anh tư vấn cho cty mình anh nói là phải qua 331. Mình nói là trong tháng thì có thể hạch toán bình thường. nhưng anh nói là có văn bản nào mà em làm vậy đưa anh xem. thực ra thì mình nhớ là mình học sao làm vậy thôi, còn văn bản thì mình không có. anh chị nào có cho mình với. Thanks nhiều
Việc hạch toán qua TK 331 chỉ nhằm mục đich theo dõi công nợ với nhà cung cấp mà thôi.Bạn đã chi bằng tiền rồi thì không còn công nợ và không cần hạch toán qua TK 331 nữa. Bạn chú ý một điều là khi bạn đưa tiền cho sếp rồi từ ngày 15 thì lúc này không phải có TK 111 nữa mà là có TK 141 trừ khi có chênh lệch tạm ứng cho sếp.
 
H

hoaitrinh

Thành viên thân thiết
24/5/07
149
0
0
34
BÌNH ĐỊNH
#10
ở đây thì sếp đưa tiền rùi. bây h thì mình chỉ chi cho sếp thôi. nhưng mà mình không biết lấy văn bản nào để nói với anh tư vấn cty mình đây. anh nói em làm như vậy thì có văn bản nào hướng dẫn. anh bảo mình phải qua 331. mà mình thấy qua 331 rắc rối.mắc ông làm thêm thao tác
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#11
ở đây thì sếp đưa tiền rùi. bây h thì mình chỉ chi cho sếp thôi. nhưng mà mình không biết lấy văn bản nào để nói với anh tư vấn cty mình đây. anh nói em làm như vậy thì có văn bản nào hướng dẫn. anh bảo mình phải qua 331. mà mình thấy qua 331 rắc rối.mắc ông làm thêm thao tác
Cái ông rắc rối này, em hỏi lại ông ấy, thế quy định nào nói với ông ấy là phải hạch toán qua TK 331, nếu ông ấy không trả lời được thì việc ông ông làm việc tôi tôi làm, bạn dao động quá thì ko làm nổi kế toán đâu.:015:

Chào bạn!
 
K

ketoan1aHMC

Sơ cấp
29/5/08
40
0
0
Hà Nội
#12
ở đây thì sếp đưa tiền rùi. bây h thì mình chỉ chi cho sếp thôi. nhưng mà mình không biết lấy văn bản nào để nói với anh tư vấn cty mình đây. anh nói em làm như vậy thì có văn bản nào hướng dẫn. anh bảo mình phải qua 331. mà mình thấy qua 331 rắc rối.mắc ông làm thêm thao tác
Mình thấy bạn gặp phải cái ông tư vấn củ chuối quá, nếu mà tôi biết rõ các văn bản thì cần gì ông tư vấn. Còn ông tư vấn của bạn thì ngu thui rùi, nắm ko rõ lại còn hạch sách bạn, bạn bảo ông ấy về đọc lại văn bản đi (mình xin lỗi hơi nặng lời tý, nhưng mình ấm ức thay cho bạn). Bảo ông ấy xem lại cái quy định về hạch toán TK 331 đi. Trường hợp của bạn ko đc phép hạch toán vào TK 331. Còn nếu ông ấy vẫn khăng khăng cãi thì bạn mang quyển sách Hệ Thống Tài Khoản kế Toán ra bảo ông ấy đọc lại TK 331 nhé. Mình ko cần giải thích rõ nữa, trong quyển sách đó sẽ giải thích giùm.
Trường hợp của bạn, nếu như ngày 15/05 bạn có cho Sếp tạm ứng tiền để chi tiêu việc đó thì bạn cần có nghiệp vụ thêm là đinh khoản thêm Nợ TK 141 Có TK 111. Còn nếu như bạn ko có tạm ứng tiền trước cho Sếp, hay là Sếp tự bỏ tiền túi để thanh toán ngày 15/05 rùi mang HĐ về thanh toán bạn ngày 27/05 thì bạn cứ làm như ý kiến của bạn là OK.
Thân ái.
 
H

hoaitrinh

Thành viên thân thiết
24/5/07
149
0
0
34
BÌNH ĐỊNH
#13
cảm ơn bạn rất nhiều
để mình xem lại tk331 rồi mình nói với ổng
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
406
4
18
HCM
#14
Nếu vậy bạn bảo GĐ cty bạn để cái ông tư vấn ấy làm kế toán luôn cho rồi.
 

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

  • HungTV




Xem nhiều