Hàng tiêu dùng nội bộ

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi Hatvn, 13 Tháng sáu 2008.

1,900 lượt xem

  1. Hatvn

    Hatvn Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Binh Tan
    Xin chào tất cả các Bạn !

    Đây là lần đầu mình gởi bài lên diễn đàn nhờ các bạn chỉ giúp như sau :

    Công ty mình kinh doanh mua bán điện thoại, máy lạnh. Trong tháng 5 có xuất sử dụng ở bộ phận QLDN 1 máy lạnh có giá trị 20 triệu đồng . Cty xuất hoá đơn VAT mục đích tiêu dùng nội bộ và định khoản như sau :

    - N632 / C156 : 20 triệu

    - N642/ C 512 : 20 triệu



    Ngày 12/6/08 , máy lạnh sử dụng ở văn phòng này , không sử dụng nữa và được bán cho khách hàng A với giá là 20triệu , VAT 10% 2triệu , tổng số tiền phải thu là 22 triệu .



    CHo hỏi :

    Vậy chuyển mục đích sử dụng từ tiêu dùng sang mục đích kinh doanh thì cty có phải sử dụng hoá đơn VAT để điều chỉnh không ? Sau khi điều chỉnh xong thì cty sẽ xuất hoá đơn VAT để bán cho khách hàng bình thường ? Như vậy 1 cái máy lạnh này sẽ có 3 hoá đơn VAT liên quan :

    1/. Lần 1 : hoá đơn xuất tiêu dùng nội bộ

    2/. Lần 2 : xuất điều chuyển từ tiêu dùng nội bộ sang kinh doanh.

    3/. Lần 3 : xuất bán cho khách hàng A .



    Xin vui lòng trả lời giúp giùm .



    Cám ơn .
     
    #1
  2. Never

    Never Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Viet Nam
    Cái máy này có giá trị lớn có cần phải chuyển sang hạch toán tăng tài sản cố định và tính khấu hao không nhỉ?
     
    #2
  3. Pear59

    Pear59 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    VN
    Theo mình thì chỉ có 2 hoá đơn VAT thôi, hoá đơn xuất tiêu dùng nội bộ và hoá đơn xuất nhượng bán tài sản cố định (Khi xuất itêu dùng nội bộ bạn hạch toán tăng tài sản cố định nhé).
     
    #3
  4. Never

    Never Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Viet Nam
    Hoá đơn xuất dùng nội bộ phải tính thuế đầu ra nhé bạn.
     
    #4
  5. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Chỉ có 2 cái HĐ GTGT.
    - XUất dùng nội bộ xuât HĐ GTGT tính thuế.
    - Thanh lý TSCĐ xuất 1 cái HĐ nữa. Không xuất HĐ chuyển mục đích kinh doanh nhé bạn.
    Trường hợp này hạch toán như thanh lý TSCĐ.

    Thân chào!
     
    #5
  6. Hatvn

    Hatvn Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Binh Tan
    Cám ơn các Bạn đã giúp đỡ .

    Mình cũng nghĩ làm giống như bạn ATM919 chỉ dẫn . Riêng xuất hoá đơn cho hàng tiêu dùng nội bộ do thời điểm xuất trước ngày 10/5/2008 nên theo thông tư 32/2007/TT-BTC thì không có ghi dòng thuế suất .
     
    #6

Chia sẻ trang này