Chi phí sản phẩm dở

  • Thread starter trinhthilinh
  • Ngày gửi
T

trinhthilinh

Guest
23/5/08
150
0
0
Viet nam
VD:Trong tháng chứng từ phát sinh
Nợ 6275 15000.000
Nợ 1331 1500.000
Có 111 16.500.000
đồng thời tính lương
Nợ 154
Có 3334 31.260.000

Cuối kỳ k/c chi phí dở dang sang 154 la 46.260.000
(lý do trong tháng này mới hoạt động nên chưa có TP sản xuất)
Vậy tháng sau mới hoạt đọng SX thì mình tính giá thành thì phân bổ tất cả số dư cuối kỳ tháng 1 hay phân bổ dân hay HT như thế nào các bạn giúp mình với nha.
Cảm ơn nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
trinhtrong

trinhtrong

Soldier
5/9/06
325
3
16
Thành phố Hồ Chí Minh
VD:Trong tháng chứng từ phát sinh
Nợ 6275 15000.000
Nợ 1331 1500.000
Có 111 16.500.000
đồng thời tính lương
Nợ 154
Có 3334 31.260.000

Cuối kỳ k/c chi phí dở dang sang 154 la 46.260.000
(lý do trong tháng này mới hoạt động nên chưa có TP sản xuất)
Vậy tháng sau mới hoạt đọng SX thì mình tính giá thành thì phân bổ tất cả số dư cuối kỳ tháng 1 hay phân bổ dân hay HT như thế nào các bạn giúp mình với nha.
Cảm ơn nhiều

Bạn có thể cho biết 6275 bạn hạch toán nghiệp vụ gì không ?
Nếu không có sản phẩm để sản xuất có nghĩa là chưa có 154, bạn nên hạch toán vào chi phí chờ phân bổ (142) thì hay hơn. Khi có sp để sản xuất, bạn phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu chí (nv liệu, nhân công ...) nào hợp lý và thời gian phân bổ bao lâu thì tuỳ bạn căn cứ vào hoạt động sản xuất của đơn vị. Như vậy giá thành sản xuất sẽ hợp lý hơn.
 
T

trinhthilinh

Guest
23/5/08
150
0
0
Viet nam
Trong tháng mình mua xi măng hay các loại tôn để làm nhà xưởng cty đi thuê,(chỉ là nâng cấp thôi)mình đều đưa vào chi phí 6275,còn lương thì mặc dù chưa SX nhưng vẫn phải trả lương nhân công,Như vậy cuối kỳ mình kết chuyển và theo dõi trên 154.
Có bắt buộc phải qua 142ko?mình đã làm như thế nhưng mà theo dõi thấy rắ dối nên định tính luôn vào chi phí trong ký luôn.bạn thấy đuợc ko?mọi người cho ý kiên nhe
 
T

trinhthilinh

Guest
23/5/08
150
0
0
Viet nam
ở đây đồng thời mình trích tiền thuê nhà xưởng trong 12 tháng
Nợ 142
Có 331
Kết chuyển chi phí cuối kỳ
Nợ 6275
Có 142 Tháng 1
Như vậy chẳng phải có số dư cuối kỳ phải ko?
 
trinhtrong

trinhtrong

Soldier
5/9/06
325
3
16
Thành phố Hồ Chí Minh
Trong tháng mình mua xi măng hay các loại tôn để làm nhà xưởng cty đi thuê,(chỉ là nâng cấp thôi)mình đều đưa vào chi phí 6275,còn lương thì mặc dù chưa SX nhưng vẫn phải trả lương nhân công,Như vậy cuối kỳ mình kết chuyển và theo dõi trên 154.
Có bắt buộc phải qua 142ko?mình đã làm như thế nhưng mà theo dõi thấy rắ dối nên định tính luôn vào chi phí trong ký luôn.bạn thấy đuợc ko?mọi người cho ý kiên nhe

Nếu chi phí để nâng cấp sửa chữa nhà xưởng (đi thuê) chuẩn bị cho sản xuất lại càng phải hạch toán vào 142 để chờ phân bổ.
Nếu mới có bây nhiêu đây mà bạn thấy rắc rối thì khi đi vào sản xuất không biết bạn sẽ thấy rối như thế nào nữa !!!
 
T

trinhthilinh

Guest
23/5/08
150
0
0
Viet nam
Mình chỉ lấy VD này thôi vì còn khá nhiều nghiệp vụ phát sinh đến 6275,bạn biết là chi phí ban đầu khá lơn và nhieuè ma.Cảm ơn bạn nnhieuè nha
 
B

bbc

Trung cấp
15/10/04
147
1
0
hn
Khi để bên 154 rồi thì kết chuyển hết thôi bạn ah.
Muốn phân bổ dần thì 142-627-154
 

Xem nhiều