Kế toán chi phí và tính giá thành SP của cty xây lắp

  • Thread starter anhnguyenvan80
  • Ngày gửi
A

anhnguyenvan80

Guest
25/6/08
1
0
0
45
Kontum
Nếu công ty chuyên xây lắp các công trình của Nhà nước, sau khi ký hợp đồng, các đơn giá, khối lượng trong dự toán đề được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quý anh cho hỏi tính giá thành công trình như thế như thế nào. Giúp em với, em chưa hiểu lắm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoanmay

Guest
15/7/06
4
0
0
TP HCM
Việc thẩm định là để tính giá trị của gói thầu chứ đâu có thẩm định để tính giá thành của công trình đâu bạn. Giá thành công trình vẫn được tập hợp và tính như bình thường.
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Mình có 1 vấn đề trong kế toán xây lắp như sau: (Vì mình mới đụng chạm vào lĩnh vực này nên ko rõ lắm, bạn nào biết thì chỉ cho mình với nhé!)
Đơn giản là đơn vị mình có 3 công trình đang thi công, đến cuối quý có 1 công trình đã hoàn thành, 2 công trình còn lại dở dang. Tất cả chi phí riêng mình đã tập hợp cho từng công trình, chi phí chung mình đã phân bổ cho từng công trình xong. Công trình đã hoàn thành thì mình tập hợp vào Tk 145 rồi sang Tk 155 rồi chuyên giá vốn sang Tk 632, kết chuyển doanh thu xong, nhưng các công trình còn lại mình đã tập hợp đến Tk 154, xong thì ko biết làm sao nữa.
Nếu để nguyên như vậy thì chi phí quản lý dn (Tk 642 phân bổ cho 2 công trình còn lại này) tập hợp vào đâu? Và làm sao lên báo cáo đây? Bạn nào biết làm ơn chỉ dùm. Mình rất cần gấp!
 
Sửa lần cuối:
Z

zhoulong

Trung cấp
1/11/06
95
0
0
Hà nội
www.chungta.com
Theo mình bạn tập hợp trên TK: Chi phí chờ kết chuyển, khi đưa doanh thu công trình nào thì đưa phí sang 642.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Nếu công ty chuyên xây lắp các công trình của Nhà nước, sau khi ký hợp đồng, các đơn giá, khối lượng trong dự toán đề được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quý anh cho hỏi tính giá thành công trình như thế như thế nào. Giúp em với, em chưa hiểu lắm

KHi tính giá thành công trình xây dựng bạn cần quan tâm tới bản thiết kế, các định mức vật tư, các chi phí phát sinh khác liên quan tới công trình, bạn có thể tính theo m2,m3.. để dự toán công trình,việc tính giá thành cho công trình kèm theo cả đề phòng rủi ro khi giá cả biến động, chác chi phí vượt dự toán của công trình, sau khi tính toán tỉ mỉ các yếu tố trên bạn đưa ra một mức giá thành sao cho chi phí bỏ ra ít nhất, hạn chế mức tối đa các chi phí phát sinh không cần thiết để ra giá của một công trình.

Thân chào bạn!
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Vẫn chưa rõ lắm!

Theo mình bạn tập hợp trên TK: Chi phí chờ kết chuyển, khi đưa doanh thu công trình nào thì đưa phí sang 642.

Vậy khi cuối quý, TK 642 phân bổ cho công trình dở dang thì đưa vào đâu? Nếu ko có doanh thu của quý đó cho công trình dở dang thì làm sao hạch toán TK 642 về TK 911 được chứ? Nếu để nguyên trên TK 642 thì làm sao lên BCĐKT hả bạn? Hình như là phải tự tính % hoàn thành rồi từ đó ghi nhận doanh thu chưa thực hiện, trên cơ sở đó mình mới hạch toán giá vốn và doanh thu để xác định KQKD đúng ko?
 
P

phuonglan22003

Guest
21/3/08
9
0
1
TP Điện Biên
Vậy khi cuối quý, TK 642 phân bổ cho công trình dở dang thì đưa vào đâu? Nếu ko có doanh thu của quý đó cho công trình dở dang thì làm sao hạch toán TK 642 về TK 911 được chứ? Nếu để nguyên trên TK 642 thì làm sao lên BCĐKT hả bạn? Hình như là phải tự tính % hoàn thành rồi từ đó ghi nhận doanh thu chưa thực hiện, trên cơ sở đó mình mới hạch toán giá vốn và doanh thu để xác định KQKD đúng ko?
 
P

phuonglan22003

Guest
21/3/08
9
0
1
TP Điện Biên
Theo mình TK 642 phân bổ cho công trình dở dang thì bạn đưa vào TK142 chi phí chờ phân bổ.
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Theo mình TK 642 phân bổ cho công trình dở dang thì bạn đưa vào TK142 chi phí chờ phân bổ.

Có lẽ như vậy mới ổn, bạn có tài liệu nào hướng dẫn hạch toán như vậy ko? Cho mình với, từ xưa đến nay,mình chỉ thấy kc từ 642 sang 911 chứ chưa thấy từ 642 sang 142 bao giờ nên ko biết có đúng ko nữa. Nếu bạn có tài liệu hướng dẫn thì cho mình với nhé!
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Mình đã hỏi nhiều người nhưng họ nói mỗi người mỗi kiểu, ai có thể biết rõ thì giúp cho mình với: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Tk 642) tập hợp chung cho nhiều công trình, công trình hoàn thành thì mình đã kết chuyển qua Tk 911 để xác định lnhuận, phần còn lại phân bổ cho các công trình còn dở dang (chưa xác định doanh thu) thì cuối kỳ kết chuyển vào đâu? Nếu kết chuyển qua Tk 911 thì sẽ sinh ra tình trạng lỗ giả, sau này khi xác định doanh thu công trình dở dang kỳ triứơc kỳ này hoàn thành thì sẽ sinh ra tình trạng lãi giả, nếu ko kết chuyển thì cuối kỳ tk 642 còn số dư. Vậy phải làm sao?
Tha thiết mong các bạn, ai biết chỉ giúp với! Trân trọng cám ơn!
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
nếu cty bạn xài pmkt chuyen xay dựng thì vấn đề này k khó,nếu k có pm thì ctr nao bạn tập hợp chi phívào ctr đó sau này kc sẽ thấy rõ hơn.
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Tập hợp xong cho từng công trình thì kc 642 của công trình đó vào đâu? 642 đâu có kc vào giá thành được hả bạn?
 
L

LIEUVUMINH

Guest
26/6/08
22
0
0
TP. HO CHI MINH
Theo mình CP thì nên hạch toán như thế này:
Bạn đặt Mã hiệu cho 2 công trình dở dang (ví dụ xxx & yyy)
Bạn có 2 CT dở dang thì lập 2 TK 154 con là 154xxx & 154yyy
- Chi phi NVL 621xxx ->154xxx
- CHi phi NC 622xxx -> 154xxx
- CHi phi SXC 627xxx -> 154xxx
- Chi phí quản lý 642 (cuối tháng bạn làm Bảng phân bổ 642) rồi chuyển vào 142xxx và 142yyy
Như vậy bạn sẽ có được số dư 154xxx và 142xxx để kết chuyển CP các tháng sau vào.
Khi CT xxx hoàn thành, bạn hạch toán:
Giá vốn CT xxx = 154 (154xxx) -> 632 (có thể đặt 632xxx nếu có nhiều CT hoàn thành trong tháng)
CP quản lý CT xxx = 142 (142xxx) -> 911

Như vậy bạn vừa có thể theo dõi được CP của từng CT; vừa có thể đảm bảo được nguyên tắc kế toán).
* Các CP khấu hao ; CP khác nếu có thì hạch toán tương tự .
Thân :)
 
T

Thi Thi

Guest
15/4/07
79
0
0
Hai Ba Trung - Ha Noi
Công trình nào đã xong thì đơn giản, còn những công trình nào chưa xong mà anh không muốn để tình trạng giả giả thật thật trong lãi lỗ thì tạm tính doanh thu. Công trình dở dang nhưng thời gian thi công ngắn thì chi phí chắc cũng ít, không vấn đề gì. Còn đối với công trình nào đã thi công trong thời gian dài thì hẳn sẽ có phầ vốn ứng của chủ đầu tư, anh căn cứ vào đó để tạm ghi nhận doanh thu và tiến hành hạch toán bình thường vậy thôi và như vậy chi phí quản lý hẳn cũng sẽ phân bổ được chứ!
 
Z

zhoulong

Trung cấp
1/11/06
95
0
0
Hà nội
www.chungta.com
Ghi nhận doanh thu tạm cũng phải đóng thuế đó pác ợ, phải có khối lượng để còn tập trung phí nữa chứ, lại còn phải xem đã gom đủ phí chưa nữa, trường hợp của anh Sự chắc chi phí QL cũng không nhiều. Anh cứ treo nó lên, khi nào đưa doanh thu rồi phân bổ.
 
B

bap ngo

Sơ cấp
11/7/08
32
0
0
Quận 10
Mình đã hỏi nhiều người nhưng họ nói mỗi người mỗi kiểu, ai có thể biết rõ thì giúp cho mình với: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Tk 642) tập hợp chung cho nhiều công trình, công trình hoàn thành thì mình đã kết chuyển qua Tk 911 để xác định lnhuận, phần còn lại phân bổ cho các công trình còn dở dang (chưa xác định doanh thu) thì cuối kỳ kết chuyển vào đâu? Nếu kết chuyển qua Tk 911 thì sẽ sinh ra tình trạng lỗ giả, sau này khi xác định doanh thu công trình dở dang kỳ triứơc kỳ này hoàn thành thì sẽ sinh ra tình trạng lãi giả, nếu ko kết chuyển thì cuối kỳ tk 642 còn số dư. Vậy phải làm sao?
Tha thiết mong các bạn, ai biết chỉ giúp với! Trân trọng cám ơn!

Bạn làm như vậy cũng được, vì khi quyết toán, lỗ năm trước chuyển sang được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm nay trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đâu cũng vào đó. Chúc anh vui.:byebye:
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Cám ơn các bạn, như vậy theo ý các ban là chi phí tính vào giá thành (621, 622, 623, 627) kc qua 154, còn 642 kc qua 142 hả? Mình sẽ làm như vậy thôiiiiiiiiiiiii ..............
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Zhoulong:Ghi nhận doanh thu tạm cũng phải đóng thuế đó pác ợ, phải có khối lượng để còn tập trung phí nữa chứ, lại còn phải xem đã gom đủ phí chưa nữa, trường hợp của anh Sự chắc chi phí QL cũng không nhiều. Anh cứ treo nó lên, khi nào đưa doanh thu rồi phân bổ.
Bapngo:Bạn làm như vậy cũng được, vì khi quyết toán, lỗ năm trước chuyển sang được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm nay trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đâu cũng vào đó. Chúc anh vui
Chả biết theo ai đây nữa!
 
L

LIEUVUMINH

Guest
26/6/08
22
0
0
TP. HO CHI MINH
Nếu bạn cứ hạch toán thẳng 642 -> 911 : gặp các công trình lớn và kéo dài -> sẽ xảy ra tình trạng lỗ ảo -> ko phản ảnh đúng tình hình hoạt động của DN. Đến khi cán bộ thuế xuống quyết toán cũng sẽ loại bớt chi phí thôi.
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Nếu bạn cứ hạch toán thẳng 642 -> 911 : gặp các công trình lớn và kéo dài -> sẽ xảy ra tình trạng lỗ ảo -> ko phản ảnh đúng tình hình hoạt động của DN. Đến khi cán bộ thuế xuống quyết toán cũng sẽ loại bớt chi phí thôi.

Công trình của mình đúng là như vậy, mình nghĩ là thuế sẽ ko chịu như vậy, cho nên mình đã treo nó lên 142, khi nào có doanh thu thì mình kc về 642 rồi về 911, nhưng mình thấy kỳ kỳ sao đó bạn ah, bơỉ vì từ 152, 153, .... về 142 rồi phân bổ dần thì được, đằng này từ 642 về 142 mình thấy có gì đó ko ổn bạn ah! Nhưng mình cũng đã ht về 142 rồi, sau này sai đâu sửa đó thôi, chả biết làm sao nữa!
 

Xem nhiều