Góp vốn bằng thương hiệu thì khấu hao như thế nào?

  • Thread starter thanhhuyen0282
  • Ngày gửi
T

thanhhuyen0282

Guest
16/4/08
21
0
0
106 Phúc Xá Hà Nội
Chào các bác em là kế toán mới vào. Có gì xin các bác chỉ bảo giúp em. Bây giờ em có mấy vấn đề cần hỏi các bác nhờ các bác giúp đỡ em với.
1/ Cty em làm sổ sách kế toán trên Excel.Vây cho em hỏi là hàng quí thì em có được quyền in sổ sách đó ra rồi đóng dấu và mọi ngườ ký ( giám đốc, KTT, người lập biểu) hay không. Hay là em chỉ nhìn số liệu trên đó rồi viết bằng tay vào các sổ sách đã in bằng mẫu có sẵn. Em có hỏi mấy người họ bảo là nếu muốn in sổ thì phải đăng ký với cơ quan thuế thi mời được in còn không phải viết bằng tay.
2/ Cty em là công ty cổ phẩn của tập đoàn Vinashin ( 51% vốn nhà nước). Khi đó tập đoàn góp vốn bằng thương hiệu là 3tỉ, còn lại là các thành viên khác góp vốn. Cho em hỏi là 3tỉ thương hiệu thì em hạch toán là TSCĐ vô hình, Nhưng em lại k biết khấu hao nó thế nào, quy định như thế nào. Bác nào biết chỉ bảo em với (kèm theo thông tư hay nghị định thì càng tốt)
3/Đối với TSCĐ HH thì cho em hỏi khi mua về và đưa vào sử dụng thì em có cần phải lập bảng đăng ký khấu hao với cơ quan thuế k?
4/Khi kê khai thuế GTGT và làm sổ sách thường thì các HĐ đầu vào của cty em hày về chập. Em VD Trên HĐ ghi ngày tháng là 20/03/08 nhưng sang đến tháng 5 HĐ mới về và em mới kê khai vào kỳ kê khai thuế của tháng 5/08.Nhưng khi vào sổ quỹ tiền mặt thì em vẫn ghi phát sinh vào ngày 20/03/08. Như vậy thì trên sổ TK 133.1 với tờ khai thuế hàng tháng sẽ bị lệch. Như vậy có việc gì không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

momdet

Trung cấp
12/5/08
198
0
0
TP.HCM
Chào các bác em là kế toán mới vào. Có gì xin các bác chỉ bảo giúp em. Bây giờ em có mấy vấn đề cần hỏi các bác nhờ các bác giúp đỡ em với.
1/ Cty em làm sổ sách kế toán trên Excel.Vây cho em hỏi là hàng quí thì em có được quyền in sổ sách đó ra rồi đóng dấu và mọi ngườ ký ( giám đốc, KTT, người lập biểu) hay không. Hay là em chỉ nhìn số liệu trên đó rồi viết bằng tay vào các sổ sách đã in bằng mẫu có sẵn. Em có hỏi mấy người họ bảo là nếu muốn in sổ thì phải đăng ký với cơ quan thuế thi mời được in còn không phải viết bằng tay.
Cty bạn là cty lớn sao ko mua phần mềm về làm cho khoẻ, Bạn coi vào biên bản khi đăng ký bên thuế coi cty bạn áp dụng hình thức gì, mấy cái sổ sách đó khi làm BCTC thì bạn cứ việc in ra tất nhiên là phải giống mẫu của thuế chứ ko giống bên thuế ko chịu nhận đâu, cái đó bạn cứ đánh theo mẫu thuế là được.
2/ Cty em là công ty cổ phẩn của tập đoàn Vinashin ( 51% vốn nhà nước). Khi đó tập đoàn góp vốn bằng thương hiệu là 3tỉ, còn lại là các thành viên khác góp vốn. Cho em hỏi là 3tỉ thương hiệu thì em hạch toán là TSCĐ vô hình, Nhưng em lại k biết khấu hao nó thế nào, quy định như thế nào. Bác nào biết chỉ bảo em với (kèm theo thông tư hay nghị định thì càng tốt)
3/Đối với TSCĐ HH thì cho em hỏi khi mua về và đưa vào sử dụng thì em có cần phải lập bảng đăng ký khấu hao với cơ quan thuế k?
Trước kia thi phải đăng ký nhưng bây giờ thì đã bỏ lâu rồi bạn ah, Bạn cứ khao bình thường nhưng ko wa 2 lần bạn đọc QĐ 206/2003/QĐ-BTC
4/Khi kê khai thuế GTGT và làm sổ sách thường thì các HĐ đầu vào của cty em hày về chập. Em VD Trên HĐ ghi ngày tháng là 20/03/08 nhưng sang đến tháng 5 HĐ mới về và em mới kê khai vào kỳ kê khai thuế của tháng 5/08.Nhưng khi vào sổ quỹ tiền mặt thì em vẫn ghi phát sinh vào ngày 20/03/08. Như vậy thì trên sổ TK 133.1 với tờ khai thuế hàng tháng sẽ bị lệch. Như vậy có việc gì không?
Cái này ko sao bạn ah ko nhất thiết phải khớp ngày mới được miễn sao có chứng từ đầy đủ là được rồi
:dzo:
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Chào các bác em là kế toán mới vào. Có gì xin các bác chỉ bảo giúp em. Bây giờ em có mấy vấn đề cần hỏi các bác nhờ các bác giúp đỡ em với.
1/ Cty em làm sổ sách kế toán trên Excel.Vây cho em hỏi là hàng quí thì em có được quyền in sổ sách đó ra rồi đóng dấu và mọi ngườ ký ( giám đốc, KTT, người lập biểu) hay không. Hay là em chỉ nhìn số liệu trên đó rồi viết bằng tay vào các sổ sách đã in bằng mẫu có sẵn. Em có hỏi mấy người họ bảo là nếu muốn in sổ thì phải đăng ký với cơ quan thuế thi mời được in còn không phải viết bằng tay.
Bạn in ra và ký chứ viết lại làm gì.
2/ Cty em là công ty cổ phẩn của tập đoàn Vinashin ( 51% vốn nhà nước). Khi đó tập đoàn góp vốn bằng thương hiệu là 3tỉ, còn lại là các thành viên khác góp vốn. Cho em hỏi là 3tỉ thương hiệu thì em hạch toán là TSCĐ vô hình, Nhưng em lại k biết khấu hao nó thế nào, quy định như thế nào. Bác nào biết chỉ bảo em với (kèm theo thông tư hay nghị định thì càng tốt)
Bạn tham khảo trong quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và VAS 03 nhé.

3/Đối với TSCĐ HH thì cho em hỏi khi mua về và đưa vào sử dụng thì em có cần phải lập bảng đăng ký khấu hao với cơ quan thuế k?
Sang năm 2008 thì không bắt buộc phải nộp đăng ký khấu hao nữa nhưng đôi khi cơ quan quản lý thuế ở từng địa phương vẫn bắt DN phải nộp. :046:
4/Khi kê khai thuế GTGT và làm sổ sách thường thì các HĐ đầu vào của cty em hày về chập. Em VD Trên HĐ ghi ngày tháng là 20/03/08 nhưng sang đến tháng 5 HĐ mới về và em mới kê khai vào kỳ kê khai thuế của tháng 5/08.Nhưng khi vào sổ quỹ tiền mặt thì em vẫn ghi phát sinh vào ngày 20/03/08. Như vậy thì trên sổ TK 133.1 với tờ khai thuế hàng tháng sẽ bị lệch. Như vậy có việc gì không?
Không sao cả nhưng sao em không để luôn sang tháng 5 rồi hạch toán luôn 1 thể, như vậy sẽ không phải theo dõi nhiều, hoặc thực tế phát sinh chi phí và chi tiền khi nào thì em hạch toán khi đó, còn thuế thì kê khai khấu trừ trong vòng 3 tháng.
 
T

thanhhuyen0282

Guest
16/4/08
21
0
0
106 Phúc Xá Hà Nội
Em xin chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ em.Có gì em sẽ hỏi nhờ các bác giúp đỡ nhé!Hiii
 

Xem nhiều