T
Chào các bác em là kế toán mới vào. Có gì xin các bác chỉ bảo giúp em. Bây giờ em có mấy vấn đề cần hỏi các bác nhờ các bác giúp đỡ em với.
1/ Cty em làm sổ sách kế toán trên Excel.Vây cho em hỏi là hàng quí thì em có được quyền in sổ sách đó ra rồi đóng dấu và mọi ngườ ký ( giám đốc, KTT, người lập biểu) hay không. Hay là em chỉ nhìn số liệu trên đó rồi viết bằng tay vào các sổ sách đã in bằng mẫu có sẵn. Em có hỏi mấy người họ bảo là nếu muốn in sổ thì phải đăng ký với cơ quan thuế thi mời được in còn không phải viết bằng tay.
2/ Cty em là công ty cổ phẩn của tập đoàn Vinashin ( 51% vốn nhà nước). Khi đó tập đoàn góp vốn bằng thương hiệu là 3tỉ, còn lại là các thành viên khác góp vốn. Cho em hỏi là 3tỉ thương hiệu thì em hạch toán là TSCĐ vô hình, Nhưng em lại k biết khấu hao nó thế nào, quy định như thế nào. Bác nào biết chỉ bảo em với (kèm theo thông tư hay nghị định thì càng tốt)
3/Đối với TSCĐ HH thì cho em hỏi khi mua về và đưa vào sử dụng thì em có cần phải lập bảng đăng ký khấu hao với cơ quan thuế k?
4/Khi kê khai thuế GTGT và làm sổ sách thường thì các HĐ đầu vào của cty em hày về chập. Em VD Trên HĐ ghi ngày tháng là 20/03/08 nhưng sang đến tháng 5 HĐ mới về và em mới kê khai vào kỳ kê khai thuế của tháng 5/08.Nhưng khi vào sổ quỹ tiền mặt thì em vẫn ghi phát sinh vào ngày 20/03/08. Như vậy thì trên sổ TK 133.1 với tờ khai thuế hàng tháng sẽ bị lệch. Như vậy có việc gì không?
1/ Cty em làm sổ sách kế toán trên Excel.Vây cho em hỏi là hàng quí thì em có được quyền in sổ sách đó ra rồi đóng dấu và mọi ngườ ký ( giám đốc, KTT, người lập biểu) hay không. Hay là em chỉ nhìn số liệu trên đó rồi viết bằng tay vào các sổ sách đã in bằng mẫu có sẵn. Em có hỏi mấy người họ bảo là nếu muốn in sổ thì phải đăng ký với cơ quan thuế thi mời được in còn không phải viết bằng tay.
2/ Cty em là công ty cổ phẩn của tập đoàn Vinashin ( 51% vốn nhà nước). Khi đó tập đoàn góp vốn bằng thương hiệu là 3tỉ, còn lại là các thành viên khác góp vốn. Cho em hỏi là 3tỉ thương hiệu thì em hạch toán là TSCĐ vô hình, Nhưng em lại k biết khấu hao nó thế nào, quy định như thế nào. Bác nào biết chỉ bảo em với (kèm theo thông tư hay nghị định thì càng tốt)
3/Đối với TSCĐ HH thì cho em hỏi khi mua về và đưa vào sử dụng thì em có cần phải lập bảng đăng ký khấu hao với cơ quan thuế k?
4/Khi kê khai thuế GTGT và làm sổ sách thường thì các HĐ đầu vào của cty em hày về chập. Em VD Trên HĐ ghi ngày tháng là 20/03/08 nhưng sang đến tháng 5 HĐ mới về và em mới kê khai vào kỳ kê khai thuế của tháng 5/08.Nhưng khi vào sổ quỹ tiền mặt thì em vẫn ghi phát sinh vào ngày 20/03/08. Như vậy thì trên sổ TK 133.1 với tờ khai thuế hàng tháng sẽ bị lệch. Như vậy có việc gì không?

