nongvanhoa
Guest
KBNN bây giờ làm ăn chán lắm, chỉ làm theo ý mình mà không nghe tài chính và UB nên có rất nhiều lỗi, cuối cùng người bị mệt mỏi lại là đơn vị, hix, ở địa phương tôi bọn kho bạc nhà nước coi trời bằng vung rồi....
Vậy thì, mong các member bàn về vấn đề này. Nếu ta rút dự toán từ kho bạc về đều đưa vào mục 134 (Tất cả đều rút tạm ứng ở mục Chi khác). Sau đó thực chi như thế nào thì thanh toán với Kho bạc theo mục chi đó. Nếu được vậy thì dễ cho bà con toàn phần, mà cũng đỡ bị mấy bà kho bạc khó tính hoạch họe. Phải không nhỉ ?
Sao mình thấy các mem bàn luận về lĩnh vực này chẳng sôi nổi tý nào cả. Các bạn có vấn đề gì cùng trao đổi thì cứ mạnh dạn đưa lên để AE cùng bàn luận. Chỗ mình từ khi thực hiện QĐ 33 tới giờ thì thấy KB làm việc có thoáng hơn nhiều rồi.
toi cung la mot ke toan cua mot don vi hanh chinh su nghiep ( tu chu). Cac ban cho toi hoi ty o KB cac ban khi thanh toan vào mục 7758 ( Hỗ trợ khác) thì chủ tài khoản có phải ra quyet dinh và khi thanh toan KB se luu 1 ban QĐ ko?
Có lẽ chỗ bạn họ chưa ngâm cứu, chưa nhớ kỹ các Chương loại khoản thôi, chứ chỗ tôi cũng chưa khá hơn.
Bây giờ, khi quyết toán số liệu thanh toán bên kho bạc phải trùng với quyết toán của đơn vị. Các bạn có "mẹo" gì để không bị lệch không ?
Vậy thì, mong các member bàn về vấn đề này. Nếu ta rút dự toán từ kho bạc về đều đưa vào mục 134 (Tất cả đều rút tạm ứng ở mục Chi khác). Sau đó thực chi như thế nào thì thanh toán với Kho bạc theo mục chi đó. Nếu được vậy thì dễ cho bà con toàn phần, mà cũng đỡ bị mấy bà kho bạc khó tính hoạch họe. Phải không nhỉ ?
Vì đơn vị mình được cấp ngân sách không tự chủ nên cuối năm chưa tiêu hết tiền thì toàn lấy chứng từ tiền mặt kê lặp lại nhiều lần để rút hết tiền ra khỏi kho bạc, sau đấy về chi tiêu ở nhà tính sau. Do đó các mục chi tiêu ở nhà và kho bạc không khớp nhau. Không biết làm thế có sao ko các anh chị nhỉ? Làm thì phải làm nhưng vẫn thấy không yên tâm kiểu gì đấy.