mọi người cho mình hỏi chút, mình đi in, đóng tài liệu cho công ty, hoá đơn ở hàng photo chỉ có hoá đơn bán lẻ, trị giá của hoá đơn là 473K, cái này có được tính là chi phí hợp lệ ko? Tks mọi người nhiều!
Những hoá đơn bán lẻ chỉ sử dụng khi số tiền dưới 100 000 đ, còn nếu trên 100 000 đ thì phải Sử dụng hoá đỏ. Và những hoá đơn này vẫn dc tính vào chi phí để tính Thuế TNDN
Chào ca nhà! Mình cũng là dân "mơí toanh", cũng thăc mắc giống ban Troi oi vậy đó, mình cũng không hiểu túm lại là như thế nào cho đúng. Thường thì mình không hạch toán số tiền đó vì không dám đưa vào do không biết co hợp lệ không? Anh chị nào đã từng xử lý tình huống đó rồi cho mình đáp án chính xác được không? vậy báo cáo thuế TNDN mình có được đưa vào ko?, hàng tháng co phải đưa vào bảng kê đầu vào không có hóa đơn ko? Cảm ơn cả nhà nhìu lém!
Nếu không lấy hóa đơn đỏ do sợ phải nộp thêm tiền thuế tương đồng với việc trốn thuế đó bạn. Thuế được khấu trừ lại mà. Nếu công ty bạn kinh doanh về lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì số thuế này được đưa vào chi phí.Cái vụ chi phí này cũng làm mình rối lắm. Cho mình hỏi cái:
- Cty mua văn phòng phẩm: giá vào khoảng từ 80k đến 200k. Người ta chỉ xuất Hóa đơn bán lẻ thôi (mình mà yêu cầu là phải thêm tiền thuế tùm lum). Trên hóa đơn bán lẻ ko có MST, ko có số hóa đơn và mã ký hiệu. Vậy mình có thể đưa vào chi phí ko. Nếu muốn đưa vào chi phí thì mình phải làm sao. Và dĩ nhiên là cái này ko được đưa vào BCT đúng ko.
- Cty mình hay gởi thư: cũng vài chục ngàn, mà làm hoài hà. Vậy cái đó có gọi là chi phí luôn ko.
- Mình có những chi phí lặt vặt như:gởi xe, đổ xăng này nọ. Làm sao đưa cái đó vào chi phí.
Túm lại là vẫn đưa vào chi phí nhưng đó chỉ là chi phí kế toán thôi, không được chấp nhận là chi phí thuế vì đó không phải là chi phí hợp lệ.
Trong quyết toán thuế TNDN có ghi rõ "chi phí thuế" và "chi phí kế toán" tương ứng để tính ra "lợi nhuận thuế" và "lợi nhuận kế toán".
Bên thuế người ta chỉ quan tâm đến chi phí thuế thôi nên nếu có đưa vào thì các khoản không hợp lệ bạn sẽ phải tự bóc ra khi quyết toán thuế TNDN.
mình nhớ cô giáo dạy mình có nói: chứng từ hợp lệ là những chứng từ do BTC ban hành, không viết sai lỗi chính tả, không tẩy xóa... còn trường hợp của bạn mình nghĩ là không được, bạn đem tờ hóa đơn bán lẻ đó đến kêu người ta xuất hóa đơn đỏ nếu ko có thì bạn làm hợp đồng rồi đem đến cơ quan thuế người ta xuất hóa đơn chocác bnạ cho mình hỏi các hoá đơn bán lẻ có đựoc tính váo chi phí hợp lệ ko?
Nó được quy định như thế nào,mình có khoản chi phí hơn 1 triệu nhưng là hoá đưon bán lẻ ko biết mình có đựoc tính vào chi phí ko nhỉ,khoản này mình mua vật liệu.
Còn hoá đơn bán lẻ do KH tự in mua nhung ko phỉa do BTC in cấp thì có đựoc tính vào chi phí ko>Mongc ác bạn tư vấn .Cảm ơn nhiều:ladiesman
-Chị hong gamnói đúng rùi đóCái vụ chi phí này cũng làm mình rối lắm. Cho mình hỏi cái:
- Cty mua văn phòng phẩm: giá vào khoảng từ 80k đến 200k. Người ta chỉ xuất Hóa đơn bán lẻ thôi (mình mà yêu cầu là phải thêm tiền thuế tùm lum). Trên hóa đơn bán lẻ ko có MST, ko có số hóa đơn và mã ký hiệu. Vậy mình có thể đưa vào chi phí ko. Nếu muốn đưa vào chi phí thì mình phải làm sao. Và dĩ nhiên là cái này ko được đưa vào BCT đúng ko.
- Cty mình hay gởi thư: cũng vài chục ngàn, mà làm hoài hà. Vậy cái đó có gọi là chi phí luôn ko.
- Mình có những chi phí lặt vặt như:gởi xe, đổ xăng này nọ. Làm sao đưa cái đó vào chi phí.
và hỏi thêm :Mua nguyên vật liệu của nông dân không có hóa đơn làm sổ sách có chứng từ kèm theo không?