Chuyển lỗ trong hoạt động xây dựng - chuyển quyền sử dụng đất.

  • Thread starter bap ngo
  • Ngày gửi
B

bap ngo

Sơ cấp
11/7/08
32
0
0
Quận 10
Mình đang làm ở công ty xây dựng, có vấn đề này thắc mắc không biết hỏi ai:
Cty mình có chức năng xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, thành lập năm 2000.
Năm 2000, 2001 có thi công xây dựng, đã đựơc quyết toán.
từ năm 2002, cty chỉ làm 01 dự án xây dựng nhà ở, ngoài ra không làm gì cả. mà dự án thì đến năm nay (2008) mới xong và chuyển nhượng.
Vậy cho mình hỏi phần lỗ từ chi phí qủan lý từ năm 2002 đến nay có được kết chuyển vào để khấu trừ với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất phát sinh trong năm nay không?
Ai biết chỉ mình với?
XIn cám ơn nhiều.:060:

Anh chị nào biết giúp em với, em là thành viên mới mà, hổng ai chịu chơi với em sao:018:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
18
SG
Nếu những năm trước (2002-2008) không có doanh thu thì làm sao có lỗ mà chuyển lỗ. Các khoản chi phí 642, hàng năm bạn phải kết chuyển sang 142 để khi có doanh thu mà chuyển chuyển để xác định kết quả KD chứ.
Chào
 
B

bap ngo

Sơ cấp
11/7/08
32
0
0
Quận 10
Em cám ơn anh Khang nhieu nha
tại vì mấy năm trước em không biết nên đưa hết vào tk 911 xdkqkd luôn rồi.
Với lại lần trứơc khi cty của bạn em kiểm toán, thấy chị kiểm toán nói khkông được đưa vào TK 142.
Vậy anh có văn bản nào nói về vấn đề này không chỉ em với?
Bây giờ em phải làm sao?
Giúp em với?
 
B

bap ngo

Sơ cấp
11/7/08
32
0
0
Quận 10
hu hu, hình như ko có ai thèm chơi với em thì phải, không ai giúp em hết vậy?
Làm ơn đi mà
 
G

glassdoll

Guest
17/12/07
9
0
0
39
Đồng Nai
hu hu, hình như ko có ai thèm chơi với em thì phải, không ai giúp em hết vậy?
Làm ơn đi mà

Mình cũng làm tương tự như vậy, không biết 2008 này sẽ làm sao nữa, hic. Có ai không, làm ơn giúp với
 
G

gianglam

Sơ cấp
21/8/08
16
0
0
Hà Nội
Em cám ơn anh Khang nhieu nha
tại vì mấy năm trước em không biết nên đưa hết vào tk 911 xdkqkd luôn rồi.
Với lại lần trứơc khi cty của bạn em kiểm toán, thấy chị kiểm toán nói khkông được đưa vào TK 142.
Vậy anh có văn bản nào nói về vấn đề này không chỉ em với?
Bây giờ em phải làm sao?
Giúp em với?

Bạn đã đưa hết vào 911 để xđ kết quả kinh doanh rồi thì phần lỗ từ năm 2002 không được chuyển lỗ để khấu trừ với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất phát sinh trong năm nay được. Vì chuyển lỗ chỉ được tối đa là 5 năm thôi mà. Và sao khi chị kiểm toán nói không được đưa vào TK142 e ko hỏi luôn tại sao và văn bản nào qui định. Trong bảng hệ thống tài khoản có TK142 và 242 thì không có lý do gì lại ko sử dụng được em ạ
 
T

Thanhthuy148

Sơ cấp
8/7/08
3
0
0
TP.HCM
Nếu những năm trước (2002-2008) không có doanh thu thì làm sao có lỗ mà chuyển lỗ. Các khoản chi phí 642, hàng năm bạn phải kết chuyển sang 142 để khi có doanh thu mà chuyển chuyển để xác định kết quả KD chứ.
Chào

Cám ơn câu trả lời của anh. Cho em hỏi nếu không có doanh thu không có lỗ nếu vậy hàng quý báo cáo thu nhập DN tạm tính thì sao hả anh? bằng không hay lỗ. Công ty em có vay ngân hang để mua một dự án vậy lãi vay hàng tháng 635 mình cũng kết chuyển vào 142 hả anh?
 

Xem nhiều