Quyết toán khi xây dựng cơ bản hoàn thành

  • Thread starter vuint
  • Ngày gửi
vuint

vuint

Trung cấp
:atom::biggrinda Chào các bác!
E xin hỏi một số vấn đề về xây dựng cơ bản
Công ty e có xây dựng nhà xưởng mới trên đất thuê(Khu công nghiệp)
- Chi phí thuê đất trả làm nhiều lần từ cuối năm 2006(chỉ có chứng từ chuyển qua ngân hàng k có hoá đơn). Em chưa hạch toán vào chi phí vậy giờ là năm 2008 rồi em phải xử lý thế nào?
- Đến thời điểm này thì nhà xưởng đã hoàn thành vậy e vẫn hạch toán Nợ TK 211 Có TK 241 (Theo chi phí đã tập hợp từ khi xây dựng)
có được ko?
- Nhà khung thép và nhà xưởng có phải tách riêng ra làm 2 loại TSCĐ ko? hay chỉ là 1. Vì ở đây em thấy nhà khung thép thì có HĐơn GTGT, còn Nhà xuởng khi mình xây dựng xong thì bao gồm những chi phí phát sinh mà mình đã tập hợp qua TK 241.
- Khi hoàn thành đưa vào sử dụng XDCB trở thành TSCĐ. Vậy thủ tục cần làm những văn bản gì ko.Hay chỉ cần định khoản Nợ TK211 Có TK241 là xong.
- Cuối cùng, em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và trả lời giúp. Em đang rất băn khoăn.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
:atom::biggrinda Chào các bác!
E xin hỏi một số vấn đề về xây dựng cơ bản
Công ty e có xây dựng nhà xưởng mới trên đất thuê(Khu công nghiệp)
- Chi phí thuê đất trả làm nhiều lần từ cuối năm 2006(chỉ có chứng từ chuyển qua ngân hàng k có hoá đơn). Em chưa hạch toán vào chi phí vậy giờ là năm 2008 rồi em phải xử lý thế nào?
Mình thắc mắc là tại sao bạn thuê đất ở khu công nghiệp nhưng lại không có hóa đơn để hạch toán khoản này. Thông thường thì bên cho thuê sẻ xuất hóa đơn khoản tiền cho thuê và bạn sẻ phân bổ dần vào chi phí kinh doanh. Trước đây chưa hạch toán thì bây giờ phải hạch toán bổ sung chứ sao.
-
Đến thời điểm này thì nhà xưởng đã hoàn thành vậy e vẫn hạch toán Nợ TK 211 Có TK 241 (Theo chi phí đã tập hợp từ khi xây dựng)
có được ko?
Được chứ.
-
Nhà khung thép và nhà xưởng có phải tách riêng ra làm 2 loại TSCĐ ko? hay chỉ là 1. Vì ở đây em thấy nhà khung thép thì có HĐơn GTGT, còn Nhà xuởng khi mình xây dựng xong thì bao gồm những chi phí phát sinh mà mình đã tập hợp qua TK 241.
Theo mình thì không nên tách riêng như thế, bạn cứ đưa hết nó vào trong 241.
- Khi hoàn thành đưa vào sử dụng XDCB trở thành TSCĐ. Vậy thủ tục cần làm những văn bản gì ko.Hay chỉ cần định khoản Nợ TK211 Có TK241 là xong.
Căn cứ vào bien bản nghiemj thu bàn giao đưa vào sử dụng bạn hạch toán như trên là xong.
 
B

BINH080804

Sơ cấp
27/10/07
44
0
6
go vap
mìnnh cũng trong trường hợp giống bạn VUINT đó, cty mình là DNTN thi biên bản nghiệm thu bàn giao ntn hả bạn, khi minh tự mua NVL, tự xây dựng ( có chức năng xây dựng), mình dang bối rối là không lẽ ông chủ DN tự nghiệm thu hả bạn. giúp mình với nhé, cảm ơn rất nhiều
 
H

hungta

Guest
10/7/08
1
0
1
tphcm
mìnnh cũng trong trường hợp giống bạn VUINT đó, cty mình là DNTN thi biên bản nghiệm thu bàn giao ntn hả bạn, khi minh tự mua NVL, tự xây dựng ( có chức năng xây dựng), mình dang bối rối là không lẽ ông chủ DN tự nghiệm thu hả bạn. giúp mình với nhé, cảm ơn rất nhiều

Nếu là DNTN mà tự làm thì cũng phải có tổ, đội thi công, có kỹ thuật, giám sát, vậy thì cũng lập hội đồng nghiệm thu để đưa vào SD, còn chi phí thì tập hợp theo thực tế theo hóa đơn đầu vào (đối với CP vật tư, DV mua ngòai) và CP nhân công.
 
vuint

vuint

Trung cấp
Cảm ơn Bạn Dongho cat và mọi ngưoiừ đã quan tâm đến vấn đề này và trả lời giúp mình. Mình muốn hỏi thêm, vậy thì:
- Biên bản nghiệm thu,bàn giao đưa TS vào sử dụng đó là do bên doanh nghiệp mình làm hay do bên khách hàng khi họ làm xong họ bàn giao và lập biên bản.
- Mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế ở văn bản nào, mẫu như thế nào, mọi người có thể post lên đc ko.Hoặc gửi giúp mình email:
vuiphuc123@yahoo.com.vn Thank you!
 

Xem nhiều