Kết chuyển giá vốn trước khi ghi nhận doanh thu.

  • Thread starter trang1938
  • Ngày gửi
T

trang1938

Sơ cấp
7/3/08
30
0
6
42
Ha Noi
Các anh, chị, em.. trong diễn đàn cho em hỏi vấn đề này với ah.
Công ty em thành lập T1/2008, tháng 4/2008 mới mua được hóa đơn nên đến T4/2008 mới có doanh thu. Tuy nhiên T3/2008 Công ty em đã hoạt động và có một số hóa đơn đầu vào của cước vận chuyển (bên em làm về dịch vụ chuyển phát nhanh nên những chi phí này cho vào 632). Theo em hiểu thì khi chưa có doanh thu thì những chi phí đầu vào này phải treo trên 154 hoặc 142 đúng không ah.
Nhưng chị Kế toán trước ở Cty em đã cho thẳng vào 632 khi 511 chưa có gì. Vậy bây giờ em nên làm thế nào bây giờ ah. Mọi người chỉ giúp em với.
Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoangtq

Cao cấp
17/6/08
232
8
18
TPHCM
www.facebook.com
Bạn hỏi rõ hơn được không ?

- Doanh thu của cty bạn là gì ? Bạn nên phân biệt việc "không có doanh thu" khác với "không/chưa xuất hóa đơn". Tháng 4/2008 cty mới mua được hóa đơn nhưng có thể doanh thu của cty bạn đã có từ trước đó, nếu vậy khi mua được hóa đơn bạn phải lập hóa đơn cho toàn bộ doanh thu trước đó...

- Hóa đơn đầu vào như bạn nói có phải là: cty bạn nhận hợp đồng vận chuyển cho khách hàng A, sau đó cty bạn thuê 1 cty XYZ nào đó vận chuyển hàng hóa mà cty bạn đã nhận của khách hàng A kia?
 
D

dang vien

Cao cấp
22/7/08
324
1
18
DN
báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo thời kỳ. Trong kỳ nếu chưa có dthu bạn vẫn kết chuyển chi phí để xđịnh lãi(lỗ). Một công trình hoặc lãi lỗ cho toàn đvị thường báo cáo theo năm tài chính chính.
 
cfoinfo

cfoinfo

Trung cấp
30/7/08
189
0
16
Hà Tây nay còn đâu???
Các anh, chị, em.. trong diễn đàn cho em hỏi vấn đề này với ah.
Công ty em thành lập T1/2008, tháng 4/2008 mới mua được hóa đơn nên đến T4/2008 mới có doanh thu. Tuy nhiên T3/2008 Công ty em đã hoạt động và có một số hóa đơn đầu vào của cước vận chuyển (bên em làm về dịch vụ chuyển phát nhanh nên những chi phí này cho vào 632). Theo em hiểu thì khi chưa có doanh thu thì những chi phí đầu vào này phải treo trên 154 hoặc 142 đúng không ah.
Nhưng chị Kế toán trước ở Cty em đã cho thẳng vào 632 khi 511 chưa có gì. Vậy bây giờ em nên làm thế nào bây giờ ah. Mọi người chỉ giúp em với.
Em cảm ơn


Theo câu hỏi của em có 2 vấn đề cần giải quyết:
1. Thời điểm xác định doanh thu (vấn đề này quan trọng)
2. Thời điểm xuất hoá đơn để tính thuế VAT đầu ra

Nghĩa là, doanh thu có thể được ghi nhận trước: N131,111,112/C511... (Khi có đủ điều kiện về nguyên tắc xác đinh DT). Tương ứng với việc xác định giá vốn cho nó.N632/C111, 112...
Và em có thể viết hoá đơn sau để tính thuế mà: N111,112../C131, 33311

Bên em xác định giá vốn mà không ghi nhận doanh thu là không hợp lý rồi.
 
D

duongthanh

Guest
1/8/08
1
0
0
TP.HCM
Các anh, chị trong diễn đàn cho em hỏi vấn đề này với nha.
Tong tháng 02 cty em chưa có HĐ đầu vào nguyên vật liệu ,mà đã xuất NVL cho khách hàng rồi, đến tháng 04 em mới nhận HĐ đầu vào của người bán cho công ty em. Giờ em phải hạch toán như thế nào đây. Giúp em với. Huhu
 
T

trang1938

Sơ cấp
7/3/08
30
0
6
42
Ha Noi
Theo câu hỏi của em có 2 vấn đề cần giải quyết:
1. Thời điểm xác định doanh thu (vấn đề này quan trọng)
2. Thời điểm xuất hoá đơn để tính thuế VAT đầu ra

Nghĩa là, doanh thu có thể được ghi nhận trước: N131,111,112/C511... (Khi có đủ điều kiện về nguyên tắc xác đinh DT). Tương ứng với việc xác định giá vốn cho nó.N632/C111, 112...
Và em có thể viết hoá đơn sau để tính thuế mà: N111,112../C131, 33311

Bên em xác định giá vốn mà không ghi nhận doanh thu là không hợp lý rồi.


Bên Công ty em kinh doanh về dịch vụ vận chuyển hàng hoá. Khi nhận hàng của khách Công ty em có thể tự vận chuyển bằng ô tô của đơn vị hoặc thuê Công ty khác vận chuyển. Tên hàng hoá ghi trên hoá đơn Công ty em xuất ra là "cước vận chuyển".
Từ tháng 1 đến tháng 3, dù chưa mua được hoá đơn nhưng Công ty em đã đi vào hoạt động, nhận vận chuyển hàng cho khách. Tháng 4 mua được hoá đơn thì xuất hoá đơn trả cho khách.
Trên sổ sách, em thấy chị kế toán trước hạch toán:
1/ Quý 1 (chưa mua được hoá đơn), Khi Công ty em thuê Công ty khác vận chuyển hàng hoá, hoá đơn họ xuất cho bên em thì chị đó hạch toán
Nợ TK 632
Nợ TK 133
Có TK 111
Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản 632, 133, 111 thể hiện đúng số tiền
2/ Vì hoá đơn quý 1 chưa có, sổ cái và sổ chi tiết TK 511 chị đó ghi là "không phát sinh"
3/ Trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1, doanh thu là 0, chi phí chi kế toán cũ của Cty em cộng tổng số dư trên sổ cái 632, 642 (gồm lương nhân viên, điện thoại, điện nước... và giá vốn hàng bán)
**** Em không hiểu lắm, vì vẫn nghĩ chỉ khi phát sinh Có TK 511 thì đồng thời mới kết chuyển giá vốn 632.
bây giờ TK 632 đã kết chuyển thì không biết có hợp lý không.
Nếu không, xin giúp em cách sửa chữa như thế nào với. Em đang định làm lại sổ sách chị kế toán cũ đã làm, cho hết mấy khoản mà chị đó đã cho vào TK 632 thuộc quý 1 em sẽ cho sang TK 642.
Không biết vậy có vấn đề ghì không ah?
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
18
SG
Bên Công ty em kinh doanh về dịch vụ vận chuyển hàng hoá. Khi nhận hàng của khách Công ty em có thể tự vận chuyển bằng ô tô của đơn vị hoặc thuê Công ty khác vận chuyển. Tên hàng hoá ghi trên hoá đơn Công ty em xuất ra là "cước vận chuyển".
Từ tháng 1 đến tháng 3, dù chưa mua được hoá đơn nhưng Công ty em đã đi vào hoạt động, nhận vận chuyển hàng cho khách. Tháng 4 mua được hoá đơn thì xuất hoá đơn trả cho khách.
Trên sổ sách, em thấy chị kế toán trước hạch toán:
1/ Quý 1 (chưa mua được hoá đơn), Khi Công ty em thuê Công ty khác vận chuyển hàng hoá, hoá đơn họ xuất cho bên em thì chị đó hạch toán
Nợ TK 632
Nợ TK 133
Có TK 111
Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản 632, 133, 111 thể hiện đúng số tiền
2/ Vì hoá đơn quý 1 chưa có, sổ cái và sổ chi tiết TK 511 chị đó ghi là "không phát sinh"
3/ Trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1, doanh thu là 0, chi phí chi kế toán cũ của Cty em cộng tổng số dư trên sổ cái 632, 642 (gồm lương nhân viên, điện thoại, điện nước... và giá vốn hàng bán)
**** Em không hiểu lắm, vì vẫn nghĩ chỉ khi phát sinh Có TK 511 thì đồng thời mới kết chuyển giá vốn 632.
bây giờ TK 632 đã kết chuyển thì không biết có hợp lý không.
Nếu không, xin giúp em cách sửa chữa như thế nào với. Em đang định làm lại sổ sách chị kế toán cũ đã làm, cho hết mấy khoản mà chị đó đã cho vào TK 632 thuộc quý 1 em sẽ cho sang TK 642.
Không biết vậy có vấn đề ghì không ah?
Xử lý tình huống này như sau:
1/Phải treo lại trên TK 154 (QĐ48), (hoặc TK chi phí: 621 ...) để tính giá thành vận tải.
2/Chưa phát sinh Dthu
3/Tất cả các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế TNDN tạm tính =0
Chúc bạn thành công
 
T

trang1938

Sơ cấp
7/3/08
30
0
6
42
Ha Noi
Xử lý tình huống này như sau:
1/Phải treo lại trên TK 154 (QĐ48), (hoặc TK chi phí: 621 ...) để tính giá thành vận tải.
2/Chưa phát sinh Dthu
3/Tất cả các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế TNDN tạm tính =0
Chúc bạn thành công

Hic.Hic.. Nhưng mà bạn ơi, tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1 đã làm và nộp từ tháng 4 rồi. Nếu trên sổ sách thì có thể làm lại, chuyển vào 154 cũng vẫn OK, nhưng tờ khai thuế TNDN đó thì phải làm sao bây giờ? Trên đó chị kế toán cũ của Công ty mình đã làm thì doanh thu là 0 nhưng chi phí là hơn 40 triệu mà (trong đó có 1/3 là những khoản cước vận chuyển đã được cho vào 632). Ôi Trời, mình đang không biết xử lý sao đây nữa.
 
K

ketoancom

Guest
12/5/08
261
2
0
TP HCM
Bạn thân mến ,

Đồng ý với bạn ' dang vien ' , sự việc đơn giản thôi mà , không cần phải điều chỉnh gì hết , cứ thế mà tiếp tục. Tháng nầy lổ tháng sau lãi , cuối năm tính .

Thân,
 
H

huyenhanam

Guest
18/7/07
19
0
0
TP HCM
Quản trị tài chính

Làm ơn cho em hỏi:

1- Vốn ngắn hạn khác vốn dài hạn ở đặc điểm nào sau đây:
a. Chuyển dịch toàn bộ trị giá của nó vào trong sản phẩm trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh
b. Quy mô vốn
c. Chuyển dịch toàn bộ trị giá của nó vào trong sản phẩm trong nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh

2- Việc đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư tối ưu, bố trí cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng các biện pháp để tăng nhanh vòng quay vốn nhằm tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, tối đa hóa lợi nhuận vốn là vai trò nào của tài chính doanh nghiệp?
a. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
b. Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh
c. Tổ chức sử dụng tiết kiệm vốn và hiệu quả
d. Đảm bảo huy động vốn đầy đủ, kịp thời vốn cho HĐKD của DN

3- Theo quan điểm của quản trị tài chính thì DN phát sinh nhu cầu vốn ngắn hạn tăng thêm khi tỷ lệ phần trăm của TS luân chuyển trên DT tài chính trong năm là:
a. Nhỏ hơn tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn trên DT tài chính trong năm
b. Không xác định được
c. Lớn hơn tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn trên DT tài chính trong năm
d. Bằng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn trên DT tài chính trong năm

4- Kết quả của chức năng giám đốc tài chính doanh nghiệp là gì?
 
N

nguyenminh0000

Sơ cấp
17/12/10
4
0
1
43
tp my tho tien giang
Ðề: Kết chuyển giá vốn trước khi ghi nhận doanh thu.

Bên Công ty em kinh doanh về dịch vụ vận chuyển hàng hoá. Khi nhận hàng của khách Công ty em có thể tự vận chuyển bằng ô tô của đơn vị hoặc thuê Công ty khác vận chuyển. Tên hàng hoá ghi trên hoá đơn Công ty em xuất ra là "cước vận chuyển".
Từ tháng 1 đến tháng 3, dù chưa mua được hoá đơn nhưng Công ty em đã đi vào hoạt động, nhận vận chuyển hàng cho khách. Tháng 4 mua được hoá đơn thì xuất hoá đơn trả cho khách.
Trên sổ sách, em thấy chị kế toán trước hạch toán:
1/ Quý 1 (chưa mua được hoá đơn), Khi Công ty em thuê Công ty khác vận chuyển hàng hoá, hoá đơn họ xuất cho bên em thì chị đó hạch toán
Nợ TK 632
Nợ TK 133
Có TK 111
Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản 632, 133, 111 thể hiện đúng số tiền
2/ Vì hoá đơn quý 1 chưa có, sổ cái và sổ chi tiết TK 511 chị đó ghi là "không phát sinh"
3/ Trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1, doanh thu là 0, chi phí chi kế toán cũ của Cty em cộng tổng số dư trên sổ cái 632, 642 (gồm lương nhân viên, điện thoại, điện nước... và giá vốn hàng bán)
**** Em không hiểu lắm, vì vẫn nghĩ chỉ khi phát sinh Có TK 511 thì đồng thời mới kết chuyển giá vốn 632.
bây giờ TK 632 đã kết chuyển thì không biết có hợp lý không.
Nếu không, xin giúp em cách sửa chữa như thế nào với. Em đang định làm lại sổ sách chị kế toán cũ đã làm, cho hết mấy khoản mà chị đó đã cho vào TK 632 thuộc quý 1 em sẽ cho sang TK 642.
Không biết vậy có vấn đề ghì không ah?
Xử lý tình huống này như sau:
1/Phải treo lại trên TK 154 (QĐ48), (hoặc TK chi phí: 621 ...) để tính giá thành vận tải.
2/Chưa phát sinh Dthu
3/Tất cả các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế TNDN tạm tính =0
Chúc bạn thành công

Ấy chà cái này hình như thuôc về kiểm toán nè:):) Mà tui thì chuyên ngành kế toán:):)
Tui ý kiến thế này bạn chỉ cần điều chỉnh bút toán bổ sung và sau đó là điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNDN là ok.
n154
c632
XONG. ai có ý kiến gì nêu lên nào.
 

Xem nhiều