Hóa đơn của phí vận tải hàng nhập khẩu?

  • Thread starter banmaitinhyeu
  • Ngày gửi
B

banmaitinhyeu

Guest
Công ty mình có nhập hàng bánh kẹo từ Đức và mình thấy có một số hóa đơn phí vận tải nhưng mình xem không hiểu vậy mình đánh lên các bạn giải thích hộ mình nhé
Tên hàng hóa dịch vụ
PHI DOD
B/L: HBWB0900605
TAU:SYMS HUASHAN V.745(411)
CTNR HNMU 2483511/2ơ
tỷ giá 16100đ/usd
cộng tiền hàng 190.000
thuế GTGT \% 10.000
tổng cộng thanh toán 200.000
* Và lô hàng công ty mình nhập có gần chục hóa đơn như thế này, nhưng mình không biết có được khấu trừ thuế không vì ở phần thuế họ không ghi thuế suất là bao nhiêu % mà lại là một cái (\). mình chưa có đủ điều kiện để gửi file lên mọi người cố gắng xem và hiểu nhé.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

banmaitinhyeu

Guest
hàng nhập khẩu

cho mình hỏi luôn là trong tờ biên lai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu mình dùng tờ biên lai này để kê khai vào tờ khai thuế hàng tháng và mình cộng phần thuế nhập khẩu vào doanh số hàng mua vào chưa có thuế đúng không vậy. nếu không đúng thì căn cứ vào tờ biên lai nộp tiền các bạn có thế hướng dẫn mình chi tiết không vậy?
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
cho mình hỏi luôn là trong tờ biên lai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu mình dùng tờ biên lai này để kê khai vào tờ khai thuế hàng tháng và mình cộng phần thuế nhập khẩu vào doanh số hàng mua vào chưa có thuế đúng không vậy. nếu không đúng thì căn cứ vào tờ biên lai nộp tiền các bạn có thế hướng dẫn mình chi tiết không vậy?

Bạn hiểu đúng rồi. Ví Dụ nhé
Bạn nhập lô hàng trị giá 100.000,
thuế NK 10%=100.000*0.1=10.000
Thuế GTGT 5%=(100.000+10.000)*0.05=5.500

Bạn nộp tiền thuế NK + thuế GTGT bằng Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản( hoặc TM). số tiền 10.000 và 5.500

Bạn kê khai trên bảng kê mua vào như sau
Phần Giá trị hàng hoá ghi số tiền: 110.000
Thuế ghi 5% 5.500
Ký hiệu hoá đơn: ghi ký hiệu trên giấy nộp tiền vào NSNN
Số hoá đơn: Ghi số trên giấy nộp tiền vào NSNN

Còn câu hỏi ở trên, bạn có thể gửi hoá đơn đó cho mình xem thì mĩnh sẽ giúp cho bạn được.
Mail của mình : nguyentuan.diep@yahoo.com
 
H

hoangtq

Cao cấp
17/6/08
232
8
18
TPHCM
www.facebook.com
Mấy cái hóa đơn thu phí vận tải của cty bạn (mình tạm hiểu là phí vận tải đường biển), có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào CP hợp lý hay không còn phụ thuộc vào:

- Hợp đồng ngoại thương giữa cty bạn và nhà xuất khẩu (Đức):
+ Nếu trong HĐ ghi giá CIF tức là giá giao tại cảng Việt Nam, vì vậy CP vận chuyển do nhà xuất khẩu chịu -> hóa đơn đó bạn không đưa vào CP và khấu trừ thuế GTGT được. Hầu hết các DN tại VN áp dụng cách này.
+ Nếu trong HĐ ghi giá FOB, tức là giá giao tại cảng của nước xuất khẩu, vì vậy CP vận chuyển do nhà nhập khẩu (cty bạn) chịu; cty bạn cần có hợp đồng thuê vận chuyển với hãng tàu biển -> hóa đơn đó bạn đưa vào CP mua hàng và khấu trừ thuế GTGT được. Theo mình "đoán" thì cty bạn không áp dụng cách này.
- Trường hợp hóa đơn là hóa đơn vận chuyển từ cảng về kho hàng của cty bạn do 1 công ty tại VN lập và thực tế họ có vận chuyển cho cty bạn thì tính vào chi phí là bình thường.

Vì bạn đưa thông tin chưa rõ nên mình tạm gợi ý 2 trường hợp như vậy, bạn kiểm tra lại xem cty bạn rơi vào trường hợp nào. Còn việc kê khai và tính thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu thì bạn thumper đã hướng dẫn đúng rồi. Thân
 
B

banmaitinhyeu

Guest
Mấy cái hóa đơn thu phí vận tải của cty bạn (mình tạm hiểu là phí vận tải đường biển), có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào CP hợp lý hay không còn phụ thuộc vào:

- Hợp đồng ngoại thương giữa cty bạn và nhà xuất khẩu (Đức):
+ Nếu trong HĐ ghi giá CIF tức là giá giao tại cảng Việt Nam, vì vậy CP vận chuyển do nhà xuất khẩu chịu -> hóa đơn đó bạn không đưa vào CP và khấu trừ thuế GTGT được. Hầu hết các DN tại VN áp dụng cách này.
+ Nếu trong HĐ ghi giá FOB, tức là giá giao tại cảng của nước xuất khẩu, vì vậy CP vận chuyển do nhà nhập khẩu (cty bạn) chịu; cty bạn cần có hợp đồng thuê vận chuyển với hãng tàu biển -> hóa đơn đó bạn đưa vào CP mua hàng và khấu trừ thuế GTGT được. Theo mình "đoán" thì cty bạn không áp dụng cách này.
- Trường hợp hóa đơn là hóa đơn vận chuyển từ cảng về kho hàng của cty bạn do 1 công ty tại VN lập và thực tế họ có vận chuyển cho cty bạn thì tính vào chi phí là bình thường.

Vì bạn đưa thông tin chưa rõ nên mình tạm gợi ý 2 trường hợp như vậy, bạn kiểm tra lại xem cty bạn rơi vào trường hợp nào. Còn việc kê khai và tính thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu thì bạn thumper đã hướng dẫn đúng rồi. Thân
Nhưng theo mình thấy hóa đơn đó là của công ty vận tải việt nam xuất, ( công ty TNHH HYNDAI tại TP Hải Phòng) vậy thì có được khấu trừ không bạn ơi, mà trên tờ khai đó phần thuế suất không ghi là bao nhiêu % cả mà lại chỉ ghi số tiền thôi lên mình nghĩ chỉ đưa vào phần doanh số chưa thuế thôi đúng không bạn.
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Tớ đã nhận được mail bạn gửi...Trong trường hợp này theo tớ bạn phải gọi điện cho bên viết hoá đơn, hỏi rõ xem thuế là bao nhiêu. và khoản 10.000 là tiền thuế hay tiền phí...
( chuyện ghi sai hoá đơn của mấy hãng tầu ....là chuyện....thường xuyên xẩy ra )
Vì bên tớ cước vận chuyển thường ko có thuế GTGT.
 
B

banmaitinhyeu

Guest
Tớ đã nhận được mail bạn gửi...Trong trường hợp này theo tớ bạn phải gọi điện cho bên viết hoá đơn, hỏi rõ xem thuế là bao nhiêu. và khoản 10.000 là tiền thuế hay tiền phí...
( chuyện ghi sai hoá đơn của mấy hãng tầu ....là chuyện....thường xuyên xẩy ra )
Vì bên tớ cước vận chuyển thường ko có thuế GTGT.
Mới đầu tớ cũng nghĩ là họ viết sai, nhưng vì công ty tớ có tới chục cái hóa đơn như thế mà họ đều viết như thế hết lên chắc chắn là ko thể sai đâu, chỉ tội không hiểu đó là phí hay là gì thôi
 

Xem nhiều