Chưa có doanh thu, cuối tháng có cần khoá sổ, kết chuyển để tính kqkd ?

  • Thread starter tienkd3
  • Ngày gửi
T

tienkd3

Guest
20/8/07
37
0
0
43
phú nhuận
mọi người cho em hỏi : cty em mới thành lập (theo Qđ 48 ), làm số từ tháng 6 , cty chưa có doanh thu , chỉ có tiền nhận trước của khách hàng thôi ( của 2 hợp đồng thiết kế chưa hoàn thành) , vậy cuối tháng em có cần tính giá vốn không ? hay để cuối quý kết chuyển luôn ??
tài khoản loại 6 có kết chuyển cuối tháng để tính kết quả kinh doanh không ( vì chưa có doanh thu nên kết quả kinh doanh là lỗ)
em cũng lên bảng cân đối số phát sinh rồi nhưng số dư cuối kỳ vẫn không thể nào cân được
nếu em kết chuyển mỗi tháng thì sang tháng sau tài khoản loại 6,7,8 ,9 sẽ không còn số dư cuối kỳ nữa, và cuối năm sẽ cộng dồn của tất cả các tháng lại để làm BCTC ,có đúng không ạ? mong mọi người chỉ giúp em
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
mọi người cho em hỏi : cty em mới thành lập (theo Qđ 48 ), làm số từ tháng 6 , cty chưa có doanh thu , chỉ có tiền nhận trước của khách hàng thôi ( của 2 hợp đồng thiết kế chưa hoàn thành) , vậy cuối tháng em có cần tính giá vốn không ? hay để cuối quý kết chuyển luôn ??
Nhận tiền đặt trước của khách hàng, chưa lập hoá đơn và giao hàng cho khách thì chưa đủ đk để ghi nhận doanh thu, nếu hàng hoá bạn đã làm xong thì bạn tính được giá vốn nhưng chưa đc ghi nhận giá vốn.
tài khoản loại 6 có kết chuyển cuối tháng để tính kết quả kinh doanh không ( vì chưa có doanh thu nên kết quả kinh doanh là lỗ)
Lỗ hay lãi thì cuối kỳ cũng phải kết chuyển hết các TK từ 5 -> 9. Nếu bạn làm theo tháng thì cuối tháng kết chuyển, còn ko thì để đến cuối quý.

em cũng lên bảng cân đối số phát sinh rồi nhưng số dư cuối kỳ vẫn không thể nào cân được
Cái này bạn phải kiểm tra kỹ xem vì sao ko cân
nếu em kết chuyển mỗi tháng thì sang tháng sau tài khoản loại 6,7,8 ,9 sẽ không còn số dư cuối kỳ nữa, và cuối năm sẽ cộng dồn của tất cả các tháng lại để làm BCTC ,có đúng không ạ? mong mọi người chỉ giúp em
đúng.
 
D

dang vien

Cao cấp
22/7/08
324
1
18
DN
bảng cân đối SPS thì không thể không cân được. Cty TNHH thì qtoán TC theo năm. Số liệu cân đối nên Ktra từng tháng, còn qtoán TC 1 năm lập 1 lần. Nếu lỗ thì cũng phải lập qtoán.
 

Xem nhiều