D
Chào các bác!
Các bác ơi hạch toán thuế TTĐB thế này có đúng không
xuất kho thành phẩm tiêu thụ(thành phẩm thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt)
-Ghi nhận doanh thu
Nợ 112,131,111
Có 511(đã bao gồm thuế TTĐB)
có 3331
-khi xác định số thuế TTĐB phải nộp
Nợ 521
có 3332
-Kết chuyển giá vốn
Nợ 632
có 155
-cuối kỳ kết chuyển thuế TTĐB
Nợ 511
có 521
vì em thấy trong tài liệu kế toán lại hạch toán là:
Nợ 111,112,131
có 511
có 3331
khi xác định số thuế TTĐB phải nộp
nợ 511
có 3332
Các bác giúp em với
Tks các bác nhiều!
Các bác ơi hạch toán thuế TTĐB thế này có đúng không
xuất kho thành phẩm tiêu thụ(thành phẩm thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt)
-Ghi nhận doanh thu
Nợ 112,131,111
Có 511(đã bao gồm thuế TTĐB)
có 3331
-khi xác định số thuế TTĐB phải nộp
Nợ 521
có 3332
-Kết chuyển giá vốn
Nợ 632
có 155
-cuối kỳ kết chuyển thuế TTĐB
Nợ 511
có 521
vì em thấy trong tài liệu kế toán lại hạch toán là:
Nợ 111,112,131
có 511
có 3331
khi xác định số thuế TTĐB phải nộp
nợ 511
có 3332
Các bác giúp em với
Tks các bác nhiều!

