Bên mình do ít nv nên thường cuối tháng mình mới tập kết các ctừ lại rồi bổ sung PT, PC, giấy đề nghị ttoán...
Hôm đó thuế tới kiểm tra và...bị phạt, híc:039:
Mình ghi sổ theo hình thức CTGS, vậy theo các anh chị đi trước cho em hỏi vậy em phải cập nhật các phát sinh trong tháng đó trên máy(chưa hết tháng thì đâu thể tổng kết cho các TK và in ra được) ntn để khi thuế đến ktra em có thể in từ máy ra tại ngày thuế đến mà vẫn hợp lệ ạ???
Có phải cứ có nv nào thì em ghi trên ctgs của mỗi TK liên quan, cuói tháng in ra và kẹp vào ???
Huhuhu, giúp em nha
Hôm đó thuế tới kiểm tra và...bị phạt, híc:039:
Mình ghi sổ theo hình thức CTGS, vậy theo các anh chị đi trước cho em hỏi vậy em phải cập nhật các phát sinh trong tháng đó trên máy(chưa hết tháng thì đâu thể tổng kết cho các TK và in ra được) ntn để khi thuế đến ktra em có thể in từ máy ra tại ngày thuế đến mà vẫn hợp lệ ạ???
Có phải cứ có nv nào thì em ghi trên ctgs của mỗi TK liên quan, cuói tháng in ra và kẹp vào ???
Huhuhu, giúp em nha

