T
Xin chào mọi người,
Mình có vấn đề này mong mọi người góp ý kiến cho,
Mình là kế toán cho DNTN. DN mình có kí hợp đồng làm đại lý cấp I với nhiều công ty. Căn cứ vào tổng số lượng hoặc doanh số hàng hóa xuất cụ thể trên từng hóa đơn, cuối quý hoặc cuối năm các công ty sẽ xác định số tiền hoa hồng mà DN mình được hưởng. (Một số hợp đồng thì quy định cụ thể tỉ lệ chiết khẩu trực tiếp trên hợp đồng, một số hợp đồng thì tỉ lệ chiết khấu này được quy định trên phụ lục hợp đồng).
Theo đúng luật thì số tiền hoa hồng được hưởng này phải hạch toán vào lợi nhuận để đóng thuế TNDN, đúng không ạ?
Nhưng chủ DN của mình thì không cung cấp cho mình thông tin gì về chi tiết số tiền hoa hồng này, và nói là không cần thiết phải đưa vào, và nói là: số tiền hoa hồng đó thực tế DN không nhận về bằng tiền mặt mà đã yêu cầu Công ty đối tác trừ ngược lại cho các hóa đơn xuất hàng trong năm tới (giảm giá trực tiếp trên đơn giá hàng xuất trên các hóa đơn trong năm tới).
Xin hỏi, như vậy thì có hợp lý không ạ? Nếu không thì phải làm như thế nào cho vẹn cả đôi đường, vì chủ DN mình không muốn đưa khoản hồng này vào hạch toán, còn các pác thuế thì ngược lại, thế mới khổ!!!)
Xin mọi người có kinh nghiệm đóng góp ý kiến giúp cho. Xin cảm ơn rất nhiều!!!
Mình có vấn đề này mong mọi người góp ý kiến cho,
Mình là kế toán cho DNTN. DN mình có kí hợp đồng làm đại lý cấp I với nhiều công ty. Căn cứ vào tổng số lượng hoặc doanh số hàng hóa xuất cụ thể trên từng hóa đơn, cuối quý hoặc cuối năm các công ty sẽ xác định số tiền hoa hồng mà DN mình được hưởng. (Một số hợp đồng thì quy định cụ thể tỉ lệ chiết khẩu trực tiếp trên hợp đồng, một số hợp đồng thì tỉ lệ chiết khấu này được quy định trên phụ lục hợp đồng).
Theo đúng luật thì số tiền hoa hồng được hưởng này phải hạch toán vào lợi nhuận để đóng thuế TNDN, đúng không ạ?
Nhưng chủ DN của mình thì không cung cấp cho mình thông tin gì về chi tiết số tiền hoa hồng này, và nói là không cần thiết phải đưa vào, và nói là: số tiền hoa hồng đó thực tế DN không nhận về bằng tiền mặt mà đã yêu cầu Công ty đối tác trừ ngược lại cho các hóa đơn xuất hàng trong năm tới (giảm giá trực tiếp trên đơn giá hàng xuất trên các hóa đơn trong năm tới).
Xin hỏi, như vậy thì có hợp lý không ạ? Nếu không thì phải làm như thế nào cho vẹn cả đôi đường, vì chủ DN mình không muốn đưa khoản hồng này vào hạch toán, còn các pác thuế thì ngược lại, thế mới khổ!!!)
Xin mọi người có kinh nghiệm đóng góp ý kiến giúp cho. Xin cảm ơn rất nhiều!!!

