N
Chào các bạn,
Mình mới tiếp nhận công việc KT cho 1 công ty vận tải. Vừa rồi mình mới tạm hoàn tất sổ sách từ tháng 1 đến tháng 6/2008. Năm 2007 số sách do 1 kế toán khác làm(có phần mềm). Mình phát hiện nhiếu số liệu ghi sai( số tiền, hoá đơn tháng 2 báo cáo ở tháng 1 ..., hoá đơn không phải xuất cho doanh nghiệp mình mà đưa vào) vậy bây giờ mình điều chỉnh được không? Có giải trình không ? và bạn nào có mẫu giải trình xin post giúp. Cám ơn sự trả lời các các bạn.
Mình mới tiếp nhận công việc KT cho 1 công ty vận tải. Vừa rồi mình mới tạm hoàn tất sổ sách từ tháng 1 đến tháng 6/2008. Năm 2007 số sách do 1 kế toán khác làm(có phần mềm). Mình phát hiện nhiếu số liệu ghi sai( số tiền, hoá đơn tháng 2 báo cáo ở tháng 1 ..., hoá đơn không phải xuất cho doanh nghiệp mình mà đưa vào) vậy bây giờ mình điều chỉnh được không? Có giải trình không ? và bạn nào có mẫu giải trình xin post giúp. Cám ơn sự trả lời các các bạn.

