Các anh chị ơi cho em hỏi với ạ. Cty em mới thành lập giờ chưa có doanh thu chỉ có chi phí thôi. Em muốn hỏi là cuối tháng em thường kết chuyển thuế GTGT đầu vào theo bút toán Nợ TK: 333 / Có TK: 133. Như vậy có được ko ạ?
Các anh chị ơi cho em hỏi với ạ. Cty em mới thành lập giờ chưa có doanh thu chỉ có chi phí thôi. Em muốn hỏi là cuối tháng em thường kết chuyển thuế GTGT đầu vào theo bút toán Nợ TK: 333 / Có TK: 133. Như vậy có được ko ạ?
Thường mỗi người có cách hạch toán riêng: 1.là để số dư trên tk133 2.là không để số dư trên tk133 thì mới kết chuyển sang tk3331 Nếu cty bạn chưa có DT thì bạn cứ để có số dư trên tk133, khi nào có DT thì bạn hãy kết chuyển.
em xin bổ sugn thêm, nếu có doanh thu, thì bàn kết chuyển sang 3331, nếu số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thế đầu ra phải nộp thì chuyển phần chênh lệch về 1331, để tháng sau khấu trừ típ, nếu nhìu thì xin hoàn thuế,