TSCĐ thuê tài chính

  • Thread starter dovanchinh
  • Ngày gửi
D

dovanchinh

Guest
23/5/07
4
0
0
43
KTX hoc vien tai chinh
Chào các bạn! mình có nghiệp vụ về TSCĐ thuê tài chính, muốn hỏi mọi người về cách hạch toán. Mong các bạn đóng góp ý kiến.
Bên công ty mình có đi thuê tài chính 1 ô tô Santafe 7 chỗ với giá trị hợp đồng được hai bên thống nhất như sau: (ĐVT: Đồng)
I- Tổng tài sản cho thuê: 772.805.600
Trong đó: Thuế giá trị gia tăng: 66.767.684
1. Tống giá mua tài sản: 725.673.600
Trong đó Thuế GTGT: 65.970.327
2. Phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm: 38.424.000
Trong đó: Thuế GTGT: 5.720
3. Phí bảo hiểm: 8.708.000
Trong đó: Thuế GTGT: 791.637
Theo như thỏa thuận hợp đồng bên mình đã đặt cọc số tiền: 220.000.000
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
ghi nhận nguyên giá!

Chào các bạn! mình có nghiệp vụ về TSCĐ thuê tài chính, muốn hỏi mọi người về cách hạch toán. Mong các bạn đóng góp ý kiến.
Bên công ty mình có đi thuê tài chính 1 ô tô Santafe 7 chỗ với giá trị hợp đồng được hai bên thống nhất như sau: (ĐVT: Đồng)
I- Tổng tài sản cho thuê: 772.805.600
Trong đó: Thuế giá trị gia tăng: 66.767.684
1. Tống giá mua tài sản: 725.673.600
Trong đó Thuế GTGT: 65.970.327
2. Phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm: 38.424.000
Trong đó: Thuế GTGT: 5.720
3. Phí bảo hiểm: 8.708.000
Trong đó: Thuế GTGT: 791.637
Theo như thỏa thuận hợp đồng bên mình đã đặt cọc số tiền: 220.000.000

dòng bôi đỏ là nguyên giá của tài sản cố định thuê tài chính của xe santafex mà bên bạn thuê về; bạn dở chuẩn mực thuê tài sản ra đọc rồi ghi nhận theo chuẩn mực này, Các số liệu còn lại trong hợp đồng kệ nó không liên quan gì đến bên đi thuê như bên bạn; à còn tiền chi đặt cọc nữa; thế thôi
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
I- Tổng tài sản cho thuê: 772.805.600
Trong đó: Thuế giá trị gia tăng: 66.767.684


Hạch toán nguyên giá TSCĐ thuê TC là 772.805.600 - 66.767.684

Nếu nhận nợ cả số thuế GTGT thì hạch toán số tiền 66.767.684 vào 1388.

Định kỳ, khi nhận đc hoá đơn, tuỳ vào trường hợp DN bạn chịu VAT trực tiếp hay khấu trừ mà hạch toán vào 133 hoặc 6XX


Theo như thỏa thuận hợp đồng bên mình đã đặt cọc số tiền: 220.000.000
Bạn hạch toán vào 244

dòng bôi đỏ là nguyên giá của tài sản cố định thuê tài chính của xe santafex mà bên bạn thuê về; bạn dở chuẩn mực thuê tài sản ra đọc rồi ghi nhận theo chuẩn mực này, Các số liệu còn lại trong hợp đồng kệ nó không liên quan gì đến bên đi thuê như bên bạn; à còn tiền chi đặt cọc nữa; thế thôi

Lady1983 là một lĩnh vực... siêu huyền bí, đọc bài của bạn mình chẳng hiểu gì hết!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Em có một thắc mắc nhỏ,

Nếu DN mình tính thuế GTGT theo PP trực tiếp thì khi mua TSCĐ, sẽ hạch toán số thuế vào Nguyên giá đúng ko nhỉ ?

Vậy khi thuê TChính, sao mình lại đưa thẳng vào chi phí SXKD trong kỳ mà ko đưa vào 212 ?!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em có một thắc mắc nhỏ,

Nếu DN mình tính thuế GTGT theo PP trực tiếp thì khi mua TSCĐ, sẽ hạch toán số thuế vào Nguyên giá đúng ko nhỉ ?

Vậy khi thuê TChính, sao mình lại đưa thẳng vào chi phí SXKD trong kỳ mà ko đưa vào 212 ?!


Theo mình thì vì các hợp đồng thuê tài chính của Việt Nam thì thuế GTGT được bên đi thuê trả dần cùng với nợ gốc và lãi thuê. Do nguyên giá được ghi nhận tại thời điểm khởi đầu thuê TSCĐ vào 212 rồi nên thuế GTGT phát sinh thì hạch toán thẳng vào chi phí. Không biết ý kiến các bạn khác thế nào?
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
hic!

I- Tổng tài sản cho thuê: 772.805.600
Trong đó: Thuế giá trị gia tăng: 66.767.684


Hạch toán nguyên giá TSCĐ thuê TC là 772.805.600 - 66.767.684

Nếu nhận nợ cả số thuế GTGT thì hạch toán số tiền 66.767.684 vào 1388.

Định kỳ, khi nhận đc hoá đơn, tuỳ vào trường hợp DN bạn chịu VAT trực tiếp hay khấu trừ mà hạch toán vào 133 hoặc 6XX


Theo như thỏa thuận hợp đồng bên mình đã đặt cọc số tiền: 220.000.000
Bạn hạch toán vào 244



Lady1983 là một lĩnh vực... siêu huyền bí, đọc bài của bạn mình chẳng hiểu gì hết!

Hic có gì đâu mà huyền bì hả sư tỉ? sư tỷ cộng mấy cái chi phí cùng với giá trị xe mua trong hợp đồng thì ra được nguyên giá; còn thuế cũng cộng tương ứng ra thuế được khấu trừ của tài sản thuê thôi mà sư tỷ;
Nguyên giá thuê được hoạch toán là là như thế ngay tại thời điểm bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê: đây là căn cứ tính khấu hao!
còn em cũng chẳng hiểu sao em bôi đỏ nó lại hiện lên xanh còn bôi đen thì nó không hiện lên gì cả còn thuế thì được phản ảnh theo từng kỳ như hiền nói ở trên. Có gì đâu mà huyền bí ạ có phải em nói rờ rờ đâu
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Theo mình thì vì các hợp đồng thuê tài chính của Việt Nam thì thuế GTGT được bên đi thuê trả dần cùng với nợ gốc và lãi thuê. Do nguyên giá được ghi nhận tại thời điểm khởi đầu thuê TSCĐ vào 212 rồi nên thuế GTGT phát sinh thì hạch toán thẳng vào chi phí. Không biết ý kiến các bạn khác thế nào?

Nhưng tại thời điểm khởi đầu thuê TSCĐ, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được số thuế GTGT nếu muốn ghi nó vào nguyên giá TSCĐ (trường hợp DN chịu VAT trực tiếp)

Hơn nữa, có thể nói nợ gốc (trong đó bao gồm nguyên giá TS) cũng được bên đi thuê trả dần, nhg ko hạch toán thẳng vào chi phí mà hạch toán vào 211 để khấu hao.

Hic có gì đâu mà huyền bì hả sư tỉ? sư tỷ cộng mấy cái chi phí cùng với giá trị xe mua trong hợp đồng thì ra được nguyên giá; còn thuế cũng cộng tương ứng ra thuế được khấu trừ của tài sản thuê thôi mà sư tỷ;
Nguyên giá thuê được hoạch toán là là như thế ngay tại thời điểm bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê: đây là căn cứ tính khấu hao!
còn em cũng chẳng hiểu sao em bôi đỏ nó lại hiện lên xanh còn bôi đen thì nó không hiện lên gì cả còn thuế thì được phản ảnh theo từng kỳ như hiền nói ở trên. Có gì đâu mà huyền bí ạ có phải em nói rờ rờ đâu

Lại huyền bí! Đen đỏ xanh gì, ko hiểu!

Đây là căn cứ tính khấu hao là seo? :dance2:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Nhưng tại thời điểm khởi đầu thuê TSCĐ, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được số thuế GTGT nếu muốn ghi nó vào nguyên giá TSCĐ (trường hợp DN chịu VAT trực tiếp)

Hơn nữa, có thể nói nợ gốc (trong đó bao gồm nguyên giá TS) cũng được bên đi thuê trả dần, nhg ko hạch toán thẳng vào chi phí mà hạch toán vào 211 để khấu hao.

Bạn cứ nhìn hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính sẽ thấy việc Vụ chế độ kế toán kiểm toán hướng dẫn như vậy là khá hợp lý. Tuy nhiên mình cũng muốn biết quan điểm của bạn về vấn đề này vì mình biết là bên Vụ chế độ kế toán và kiểm toán khi hướng dẫn phần này đã cần sự trợ giúp của các chuyên gia quốc tế và họ đã làm theo gợi ý của các chuyên gia quốc tế.
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
hic!

Nhưng tại thời điểm khởi đầu thuê TSCĐ, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được số thuế GTGT nếu muốn ghi nó vào nguyên giá TSCĐ (trường hợp DN chịu VAT trực tiếp)

Hơn nữa, có thể nói nợ gốc (trong đó bao gồm nguyên giá TS) cũng được bên đi thuê trả dần, nhg ko hạch toán thẳng vào chi phí mà hạch toán vào 211 để khấu hao.



Lại huyền bí! Đen đỏ xanh gì, ko hiểu!

Đây là căn cứ tính khấu hao là seo? :dance2:

Có thể căn cứ tính khấu hao không hẳn là từng ấy mà cả chi phí trước hoạt động như: chi phí môi giớil; hội họp; tiếp khách nữa (phục vụ để mua tài sản... Nếu tính thuế trực tiếp thì cộng cả nó vào thôi! Chứ giờ sư tỉ bảo em nói khó hiểu thì em chịu rồi.
Còn tại sao nguyên giá cộng với cả thuế được tính vào gốc để trả dần thì thực ra bản chất của thuê mua tài chính nó cũng giống như là hợp đòng vay tín dụng thôi mà! Nó chỉ khác đi một ít về thời gian vay so với số tiền vay và hình thức thanh toán khoản vay.
Đen đỏ xanh là các ký tự mà em đánh dấu vào đó thì nó không hiện lên theo ý em, em tưởng sư tỷ khó hiểu khi em đánh dấu mà nó không hiện ra như ý muốn!
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
hh

các bạn đưa các bút toán cụ thể được không?

chịu khó nghiên cứu tài liệu đi! Sách viết về kế toán tài chính nào chẳng viết về vấn đề này hả bạn!
 
D

dovanchinh

Guest
23/5/07
4
0
0
43
KTX hoc vien tai chinh
bên mình cũng đi thuê tài chính 1 TSCĐ nhưng đến thời điểm tháng 10/2008 Công ty mình làm thủ tục chia tách công ty và bên công ty mới được tách muốn được nhận TSCĐ thuê tài chính đã thuê và nhận thanh toán tiền thuê TSCĐ thuê tài chính đó. Vậy Bên công ty bị chia tách của mình sẽ phải cần những thủ tục gì? và cách hạch toán như thế nào? mong mọi người giúp đỡ!
Khi thuê tài sản thuê tài chính mình định khoản:
Nợ tk 2121: Nguyên giá
Nợ tk 1388: thuế GTGT được khấu trừ
Nợ TK 142: Phí bảo hiểm tài sản
Có tk: 315: Số nợ phải trả trong kỳ
Có tk: 3412: số nợ dài hạn phải trả
và công ty mình vẫn trích khấu hao bình thường.
 

Xem nhiều