H
Các anh chị thân mến, xin được sự giúp đỡ từ các thành viên trong diễn đàn.
Sắp tới công ty mình chuyển địa điển văn phòng, theo luật định công ty chuyển địa điểm thì phải thay đổi giấy phép đầu tư, thay đổi MST, Vậy khi mình ký hợp đồng thuê nhà, và đến thời điểm lấy hoá đơn, thì ở cột MST của người nhận hoá đơn( công ty mình ) sẽ để như nào là hợp lý, ( vì đang trong giai đoạn chuyển đổi MST).
ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà: sếp mình muốn vừa thuê nhà vừa làm văn phòng . vậy mình có lên để trên hợp đồng thuê nhà là : làm văn phòng và nhà ở không hay chỉ để là làm văn phòng thôi. Trước đó công ty mình thuê văn phòng chỉ để làm văn phòng,các sếp ở khách sạn. Hàng tháng lấy hoá đơn về cho công ty thanh toán tiền khách sạn.Mình vẫn thanh toán. Nhưng sau này quyêt toán thuế, họ có gạt ra không. Vì sếp mình là người nước ngoài. Hàng tháng nhận lương, nhung chi phí ngủ qua đêm của họ ở việt nam thì công ty vẫn phải trả, vẫn hạch toán được vào chi phí là đúng phải không.
Mong các anh chị trả lời giúp 2 câu trên giúp mình nhé.
Sắp tới công ty mình chuyển địa điển văn phòng, theo luật định công ty chuyển địa điểm thì phải thay đổi giấy phép đầu tư, thay đổi MST, Vậy khi mình ký hợp đồng thuê nhà, và đến thời điểm lấy hoá đơn, thì ở cột MST của người nhận hoá đơn( công ty mình ) sẽ để như nào là hợp lý, ( vì đang trong giai đoạn chuyển đổi MST).
ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà: sếp mình muốn vừa thuê nhà vừa làm văn phòng . vậy mình có lên để trên hợp đồng thuê nhà là : làm văn phòng và nhà ở không hay chỉ để là làm văn phòng thôi. Trước đó công ty mình thuê văn phòng chỉ để làm văn phòng,các sếp ở khách sạn. Hàng tháng lấy hoá đơn về cho công ty thanh toán tiền khách sạn.Mình vẫn thanh toán. Nhưng sau này quyêt toán thuế, họ có gạt ra không. Vì sếp mình là người nước ngoài. Hàng tháng nhận lương, nhung chi phí ngủ qua đêm của họ ở việt nam thì công ty vẫn phải trả, vẫn hạch toán được vào chi phí là đúng phải không.
Mong các anh chị trả lời giúp 2 câu trên giúp mình nhé.

