Thuế GTGT trong đơn vị sự nghiệp có thu

  • Thread starter hatl
  • Ngày gửi
H

hatl

Sơ cấp
23/3/08
42
0
6
Hà Nội
Mình có một thắc mắc thế này mong đc giải đáp càng sớm càng tốt ạ:1luvu:


1. Bên mình là đơn vị sự nghiệp
có thu, các hoá đơn GTGT thì mình thấy chị kt chỉ kê thuế đầu vào đối với các hoá đơn có thuế GTGT (5,10%).

Còn các hoá đơn GTGT khác ko thuế ( HĐ bán hàng thông thường thì ko kê vào bảng kê thuế đầu vào.

Như vậy có đúng ko a ?


Trong trường hợp có 1 hđ GTGT(10%) mà tiền chi trả cho hoá đơn đó là tiền NS thì chị kt lại bảo mình ko kê khai thuế đầu vào của HĐ đó nữa. Cái này thì k hiểu vì sao?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Không phát sinh thuế thì bạn lấy gì mà kê
 
V

vandang

Cao cấp
20/12/07
211
0
16
DN
Mình có một thắc mắc thế này mong đc giải đáp càng sớm càng tốt ạ:1luvu:


1. Bên mình là đơn vị sự nghiệp
có thu, các hoá đơn GTGT thì mình thấy chị kt chỉ kê thuế đầu vào đối với các hoá đơn có thuế GTGT (5,10%).

Còn các hoá đơn GTGT khác ko thuế ( HĐ bán hàng thông thường thì ko kê vào bảng kê thuế đầu vào.

Như vậy có đúng ko a ?


Trong trường hợp có 1 hđ GTGT(10%) mà tiền chi trả cho hoá đơn đó là tiền NS thì chị kt lại bảo mình ko kê khai thuế đầu vào của HĐ đó nữa. Cái này thì k hiểu vì sao?

Bạn phải căn cứ vào:
- Chi phí (hóa đơn) nào là của hoạt động SXKD, CP nào là của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án.
- Các chi phí trên được thanh toán bằng nguồn nào?
Trường hợp:
- Chi trả bằng nguồn kinh phí NSNN cấp thì bạn không phải kê khai. Vì lý do bạn không được phép tính vào chi phí, không được khấu trừ thuế.
- Các hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng thông thường bạn chi cho hoạt động SXKD bằng nguồn vốn KD đều phải kê khai thuế. Hóa đơn GTGT tính vào CP, phần chịu thuế được khấu trừ. Hóa đơn bán hàng thông thường được tính vào CP, không chịu thuế làm sao khấu trừ.
 
V

vdnam

Guest
8/4/08
63
1
0
thừa thiên huế
Bạn phải căn cứ vào:
- Chi phí (hóa đơn) nào là của hoạt động SXKD, CP nào là của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án.
- Các chi phí trên được thanh toán bằng nguồn nào?
Trường hợp:
- Chi trả bằng nguồn kinh phí NSNN cấp thì bạn không phải kê khai. Vì lý do bạn không được phép tính vào chi phí, không được khấu trừ thuế.
- Các hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng thông thường bạn chi cho hoạt động SXKD bằng nguồn vốn KD đều phải kê khai thuế. Hóa đơn GTGT tính vào CP, phần chịu thuế được khấu trừ. Hóa đơn bán hàng thông thường được tính vào CP, không chịu thuế làm sao khấu trừ.

Hoàn toàn nhất trí với bạn, bổ sung thêm theo ý của bạn:
-Chi bằng nguồn NSNN: đồng ý theo ý bạn
-Chi cho hoạt động SXKD:
+Kê khai theo của các chi phí đầu vào để được khấu trừ thuế.
+Các khoản chi phí mua ngoài theo quy định của bộ tài chính (mặc dù quy định ko được xác với thực tế) >100.000đ, phải có hoá đơn GTGT mới được coi là chi phí hợp lý
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bạn phải căn cứ vào:
- Chi phí (hóa đơn) nào là của hoạt động SXKD, CP nào là của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án.
- Các chi phí trên được thanh toán bằng nguồn nào?
Trường hợp:
- Chi trả bằng nguồn kinh phí NSNN cấp thì bạn không phải kê khai. Vì lý do bạn không được phép tính vào chi phí, không được khấu trừ thuế.
- Các hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng thông thường bạn chi cho hoạt động SXKD bằng nguồn vốn KD đều phải kê khai thuế. Hóa đơn GTGT tính vào CP, phần chịu thuế được khấu trừ. Hóa đơn bán hàng thông thường được tính vào CP, không chịu thuế làm sao khấu trừ.
Câu xanh: Theo mình hiểu đơn giản là những đơn vị sử dụng NSNN thì ko phải kê khai và nộp thuế. Khi thanh toán sẽ thanh toán theo tổng giá thanh toán trên HĐ, không quan tâm đến đó là HĐ bán hàng thông thường hay HĐ GTGT.
Câu đỏ: Sao lại không chịu thuế nhỉ ?? Trong giá trên HĐ bán hàng thông thường vẫn có thuế đấy chứ bạn, Chỉ có đìều trên hoá đơn đó không phân tách thuế ra như hoá đơn GTGT thôi mà ...
( Mình không hiểu ý của bạn trong hai câu này như nào. Trao đổi thêm nhé ...) :friend:
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đối Với hoá đơn thông thường, vì không tách ra được phần thuế VAT, nên không đưa được phần đó vào thuế VAT đầu vào mà được đưa hết vào chi phí.
Đồng ý. Đây là câu trả lời đầy đủ. Những hoá đơn bán hàng thông thường là do ngời bán họ kê khai và nộp thuế theo phương pháp trực tiếp nên không phân tách được phần thuế nằm trong đó.
P/S: Chú ơi! Cháu muốn trả nợ bữa bia thì làm sao giờ nhể ??? ... :boldred:( Hôm qua HN mưa to nhể ...):biggrin:
 
V

vandang

Cao cấp
20/12/07
211
0
16
DN
Cảm ơn chị Coc Yeu và bác Tookblack. Do e diễn giải chưa đầy đủ ý mà.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cảm ơn chị Coc Yeu và bác Tookblack. Do e diễn giải chưa đầy đủ ý mà.
Cũng vì muốn được trao đổi thêm nên ... bắt giò thôi mà :004::004::banana::banana:
 
N

nhatvu2208

Guest
21/11/13
1
0
1
35
ninh hoa
Mình cũng xin hỏi. Bên mình cũng là đơn vị sự nghiệp có thu ( bệnh viện). bên mình có làm dịch vụ tiêm vacxin. Khi mình mua vacxin của các công ty thì sẽ nhận dc hóa đơn có cả thuế gtgt 5%. Rồi mình nhập kho và xuất cũng đều theo giá trên hóa đơn thì có đúng ko? vd cụ thể: mình nhập vacxin dại giá 100k. thuế gtgt 5% là 5k. tổng cộng giá đầu vào nhập kho là 105k/1 liều vacxin. rồi mình xuất dùng cũng giá 105k/1 liều + tiền công tiêm + tiền vât tư tiêu hao. như vậy có hợp lý ko? có phải đóng thuế gtgt gì ko
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
102
63
HCM city
dịch vụ trong bệnh viện và trường học là không có thuế GTGT nha bạn, còn định khoản nhập kho thì đương nhiên phải định khoản luôn thuế rồi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA