H
Mình có một thắc mắc thế này mong đc giải đáp càng sớm càng tốt ạ:1luvu:
1. Bên mình là đơn vị sự nghiệp
có thu, các hoá đơn GTGT thì mình thấy chị kt chỉ kê thuế đầu vào đối với các hoá đơn có thuế GTGT (5,10%).
Còn các hoá đơn GTGT khác ko thuế ( HĐ bán hàng thông thường thì ko kê vào bảng kê thuế đầu vào.
Như vậy có đúng ko a ?
Trong trường hợp có 1 hđ GTGT(10%) mà tiền chi trả cho hoá đơn đó là tiền NS thì chị kt lại bảo mình ko kê khai thuế đầu vào của HĐ đó nữa. Cái này thì k hiểu vì sao?
1. Bên mình là đơn vị sự nghiệp
có thu, các hoá đơn GTGT thì mình thấy chị kt chỉ kê thuế đầu vào đối với các hoá đơn có thuế GTGT (5,10%).
Còn các hoá đơn GTGT khác ko thuế ( HĐ bán hàng thông thường thì ko kê vào bảng kê thuế đầu vào.
Như vậy có đúng ko a ?
Trong trường hợp có 1 hđ GTGT(10%) mà tiền chi trả cho hoá đơn đó là tiền NS thì chị kt lại bảo mình ko kê khai thuế đầu vào của HĐ đó nữa. Cái này thì k hiểu vì sao?