VAT đối với đơn vị HCSN

  • Thread starter haican
  • Ngày gửi
V

vandang

Cao cấp
20/12/07
211
0
16
DN
cả nhà ơi, định khoản giúp mình với:
2/8 rút dự toán kinh phí về tài khoản TGKB thuộc kinh phí dự án:280000. kinh phí hoạt động thường xuyên 920000.
3/8ruts TGKB về quỹ tiền mặt thuộc kinh phí hoạt động thường xuyên la 920000. kinh phí dự án la 280000.
mình định khoản như thế này nhưng cư thấy sai ở chỗ nào ấy, cả nhà xem nhé:
nợ 1121:1200000
có 461: 920000
có 462: 280000
đồng thời có 008: 1200000.

nợ 111:1200000
có 1121:1200000
bút toàn này mình không phản ánh được rút tièn mặt thuộc kinh phí hoạt động, và kinh phí dự án.?
ah, ai có tài liệu về kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp thì send cho mình với nhà,
mail của mình là : ngonhại@gmail.com
thanks cả nhà nhìu nhìu!:two:

Bạn ngochai105 ơi, tìm sách viết về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 mà đọc nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

haican

Guest
17/5/08
13
0
0
hải phòng
cả nhà ơi, định khoản giúp mình với:
2/8 rút dự toán kinh phí về tài khoản TGKB thuộc kinh phí dự án:280000. kinh phí hoạt động thường xuyên 920000.
3/8ruts TGKB về quỹ tiền mặt thuộc kinh phí hoạt động thường xuyên la 920000. kinh phí dự án la 280000.
mình định khoản như thế này nhưng cư thấy sai ở chỗ nào ấy, cả nhà xem nhé:
nợ 1121:1200000
có 461: 920000
có 462: 280000
đồng thời có 008: 1200000.

nợ 111:1200000
có 1121:1200000
bút toàn này mình không phản ánh được rút tièn mặt thuộc kinh phí hoạt động, và kinh phí dự án.?
ah, ai có tài liệu về kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp thì send cho mình với nhà,
mail của mình là : ngonhại@gmail.com
thanks cả nhà nhìu nhìu!:two:

Bạn ơi bài của bạn mình định khoản như thế này nhé
2/8 Ghi đơn
Nợ 008: 920.000
Nợ 009: 280.000
3/8.
Nợ 1111:1200000
Có 461: 920000
Có 462: 280000
Đồng thời ghi đơn Có008: 920.000
Có 009: 280.000

Cái này được anh Tookblack hướng dẫn ở phần trên đấy (ngay trong chủ đề này thôi), bạn nhớ đọc lại nhé.
 
T

tuan_skh

Guest
17/10/06
14
0
0
Thái Bình
Thuế VAT trong đơn vị HCSN có thu

Chào các bạn, cơ quan mình mới thành lập một trung tâm (thuộc diện HCSN có thu, có sử dụng VAT khấu trừ), đây là năm đầu tiên mình làm kế toán cho đơn vị vì vậy có tình huống này mong các bạn ai bít chỉ giúp:
- Đầu năm Đơn vị mua một lô máy tính của công ty A giá 100tr, VAT 10 tr để sử dụng cho hoạt đông kinh doanh dịch vụ. Do đơn vị mới thành lập nên đơn vị được thành toán lô hàng này bằng nguồn Ngân sách (dự toán bổ sung)
- Trong năm đơn vị có doanh thu từ hoạt động dịch vụ là 200tr, VAT 20tr.
- Do hàng tháng kế toán sử dụng hoá đơn của Công ty A để kê khai thuế VAT đầu vào được khấu trừ nên đơn vị chỉ nộp thuế VAT là 10tr.
--> Các bạn cho mình hỏi như thế có đúng không?, hoá đơn do Cty A bán có được kê khai để khấu trừ không? nếu được thì hoạch toán như thế nào?,
 
K

khoatcdn

Guest
9/6/09
3
0
0
39
ha noi
Tùy vào tính chất nguồn vốn. Thường đơn vị hành chính sử dụng vốn do ngân sách nhà nước cấp nên Nguyên giá Tài sản cố định là giá bao gồm cả thuế Giá trị gia tăng.

Chào các bạn, cơ quan mình mới thành lập một trung tâm (thuộc diện HCSN có thu, có sử dụng VAT khấu trừ), đây là năm đầu tiên mình làm kế toán cho đơn vị vì vậy có tình huống này mong các bạn ai bít chỉ giúp:
- Đầu năm Đơn vị mua một lô máy tính của công ty A giá 100tr, VAT 10 tr để sử dụng cho hoạt đông kinh doanh dịch vụ. Do đơn vị mới thành lập nên đơn vị được thành toán lô hàng này bằng nguồn Ngân sách (dự toán bổ sung)
- Trong năm đơn vị có doanh thu từ hoạt động dịch vụ là 200tr, VAT 20tr.
- Do hàng tháng kế toán sử dụng hoá đơn của Công ty A để kê khai thuế VAT đầu vào được khấu trừ nên đơn vị chỉ nộp thuế VAT là 10tr.
--> Các bạn cho mình hỏi như thế có đúng không?, hoá đơn do Cty A bán có được kê khai để khấu trừ không? nếu được thì hoạch toán như thế nào?,

Căn cứ tính chất nguồn vốn sử dụng, nếu sử dụng nguồn vốn NSNN cấp để mua sắm trang thiết bị thì ko kê khai thế GTGT đầu vào và nguyên giá là giá bao gồm cả thuế. Trong trường hợp bên bạn sử dụng nguồn doanh thu từ hoạt động dịch vụ- mang tính chất kinh doanh thì khi mua sắm TSCĐ mới được phép kê khai với mục đích khấu trừ thuế đầu vào. Ở đây, bên bạn sẽ phải kê khai và nộp thuế GTGT trong kỳ là 20tr
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều