Q
Em có 1 trường hợp này muốn thỉnh giáo các bậc tiền bối.
Sếp em hồi tháng 5 có mua vé vào SG công tác. Vé của bên Pacific là vé điện tử có 1 cái phiếu gọi là "xác nhận hành trình". Khi đó sếp đưa cho em cái xác nhận hành trình đó em đã hạch toán vào chi phí tháng 5 rồi. Nhưng hoá ra là cái "xác nhận hành trình" đó còn phải kèm theo 1 cái hoá đơn nữa cơ. Em ra phòng vé đó thì họ viết cho em hoá đơn rồi nhưng mà ngày hoá đơn là tháng 9. Trong nội dung thì họ cũng có ghi là vé của tháng 5. Như thế thì em xử lý thế nào? Cứ kẹp hoá đơn vào cùng cái "xác nhận hành trình" của tháng 5 có được không? Khi thuế có hỏi thì giải trình là đến tháng 9 mới viết hoá đơn nhưng đã đi từ thág 5 có được không?
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Sếp em hồi tháng 5 có mua vé vào SG công tác. Vé của bên Pacific là vé điện tử có 1 cái phiếu gọi là "xác nhận hành trình". Khi đó sếp đưa cho em cái xác nhận hành trình đó em đã hạch toán vào chi phí tháng 5 rồi. Nhưng hoá ra là cái "xác nhận hành trình" đó còn phải kèm theo 1 cái hoá đơn nữa cơ. Em ra phòng vé đó thì họ viết cho em hoá đơn rồi nhưng mà ngày hoá đơn là tháng 9. Trong nội dung thì họ cũng có ghi là vé của tháng 5. Như thế thì em xử lý thế nào? Cứ kẹp hoá đơn vào cùng cái "xác nhận hành trình" của tháng 5 có được không? Khi thuế có hỏi thì giải trình là đến tháng 9 mới viết hoá đơn nhưng đã đi từ thág 5 có được không?
:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:

