H
Nhưng khổ 1 lỗi là năm 2006,2007, trên thực tế Tk nH vẫn hoạt động nhưng khi thuê kế toán ngoài làm lại không đua chứng từ nên KT đó cho tuốt qua tiền mặt. Thế nên mình muốn hỏi làm thế nào để khớp 2 số liệu đó?:017:
Có phải kế toán thuê ngoài đó đã hạch toán khoản lãi tiền giửi như sau ko:
Nợ TK111/ Có TK 515
Nếu như vậy thì trước tiên chị phải điều chỉnh lại bút toán đã ghi sai bằng cách ghi số âm cho bút toán đó và ghi lại bút toán đúng:
Nợ TK112/ Có TK 515

