O
Cty mình mới mua một TSCĐ, chưa sử dụng và chưa khấu hao. Nay bán lại cho 1 DN khác. Cty mình vẫn xuất HĐ bình thường như khi bán hàng hoá cho KH.
mình ĐK như sau:
a) Nợ TK...?
Có TK 211:
b) Nợ TK 111:
Có TK 711:
Có TK 3331:
Vậy cho mình hỏi:
Câu a đưa vào TK nào để gảm TK 211 ?
câu b mình ĐK như vậy có đúng ko?
Hay có cách hạch toán nào nữa ko?
Mong các bạn chỉ giúp
Cám ơn
mình ĐK như sau:
a) Nợ TK...?
Có TK 211:
b) Nợ TK 111:
Có TK 711:
Có TK 3331:
Vậy cho mình hỏi:
Câu a đưa vào TK nào để gảm TK 211 ?
câu b mình ĐK như vậy có đúng ko?
Hay có cách hạch toán nào nữa ko?
Mong các bạn chỉ giúp
Cám ơn

