Có 2 trường hợpEm muốn hỏi thêm là, nếu DN nhận hàng KM (không có chương trình của nhà cung cấp), sau đó xuất hàng KM đó cho khách hàng bằng chương trình KM của DN thì có được cơ quan thuế chấp nhận không?
Nếu DN nhận hàng KM (không có chương trình của nhà cung cấp), thì hạch toán vào 711
Sau đó xuất hàng KM đó cho khách hàng bằng chương trình KM của DN (nếu DN có đăng ký chương trình KM với sở Thương mại )thì được cơ quan thuế chấp nhận.
TRường hợp thhứ 2:
Sau đó xuất hàng KM đó cho khách hàng bằng chương trình KM của DN (nhưng DN ko có đăng ký chương trình KM với sở Thương mại )thì ko được cơ quan thuế chấp nhận.
Sửa lần cuối:

