Tính giá vốn cho công trình ntn?

  • Thread starter solinc
  • Ngày gửi
S

solinc

Guest
12/9/07
40
0
0
HN
Công ty mình là công ty lắp đặt cơ điện lạnh. Trong tháng làm 3 công trình khác nhau khi hoàn thành:
1. Tính giá 154 thì phải tính riêng chi tiết 154 của từng công trình hay mình tính tổng luôn 154 của cả tháng vậy?
2. TK 627 gồm các chi phí: khấu hao,.... được sử dụng chung cho các công trình làm trong tháng thì làm sao có thể tách biệt cụ thể cho từng công trình được? Mình tập hợp tổng TK 627 cho cả tháng có được ko vậy?
Cả nhà cho mình hỏi với, cảm ơn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dang vien

Cao cấp
22/7/08
324
1
18
DN
phải tách 154 chi tiết thì mới biết lãi lỗ từng CT được.
627 thì phải phân bổ đó, tuỳ theo bên em chọn tiêu thức phân bổ.
 
S

solinc

Guest
12/9/07
40
0
0
HN
E cảm ơn nhiều ag.
Cho e hoi chút nữa nhé.
E tập hợp chi phí vào TK 632, rối KC sang TK 911 mà ko qua TK 154 có được ko vậy?
 
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Cao cấp
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
Bạn chỉ có thể kết chuyển sang 632, nếu công trình đó của bạn hoàn thành trong một kỳ kế toán. Tuy nhiên theo mình bạn nên tập hợp về 154 để tránh nhầm lẫn và tiện theo dõi các công trình khác.
 
trinhtrong

trinhtrong

Soldier
5/9/06
325
3
16
Thành phố Hồ Chí Minh
E cảm ơn nhiều ag.
Cho e hoi chút nữa nhé.
E tập hợp chi phí vào TK 632, rối KC sang TK 911 mà ko qua TK 154 có được ko vậy?

Bạn nên kết chuyển từ 154 sang 155 -> khi công trình bàn giao cho chủ đầu tư và xuất hóa đơn thì kết chuyển 632 ghi nhận doanh thu. Phải làm chi tiết từng công trình vì bạn biết rồi đấy, công trình có khi xong rồi nhưng còn chờ nghiệm thu, làm hồ sơ quyết toán ... nên theo dõi như vậy là tốt nhất.
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Mình đồng ý với ý kiến của dang vien đó, cách đó phù hợp nhất
CHúc bạn thành công
 
S

solinc

Guest
12/9/07
40
0
0
HN
Cảm ơn các bạn nhiều. Mình muốn tập hợp CP như sau có được ko?
N 632/ C 621, 622,627
Sau đó KC:
N 911/C 632
Rối sau đó tính lãi lỗ luôn.
Vì nếu cho qua TK 154 thì dài dòng thêm.
Các bạn góp ý cụ thể cho mình nhé.
 
sparrow

sparrow

Chimse
20/8/07
250
1
18
Hai Bà Trưng
Cảm ơn các bạn nhiều. Mình muốn tập hợp CP như sau có được ko?
N 632/ C 621, 622,627
Sau đó KC:
N 911/C 632
Rối sau đó tính lãi lỗ luôn.
Vì nếu cho qua TK 154 thì dài dòng thêm.
Các bạn góp ý cụ thể cho mình nhé.

hạch toán đúng không chỉ để theo dõi theo chi tiết mà còn phục vụ quản lý thông tin cho doanh nghiệp. nếu cứ quan niệm như bạn thì làm gì còn nguyên tắc kế toán nữa.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Cảm ơn các bạn nhiều. Mình muốn tập hợp CP như sau có được ko?
N 632/ C 621, 622,627
Sau đó KC:
N 911/C 632
Rối sau đó tính lãi lỗ luôn.
Vì nếu cho qua TK 154 thì dài dòng thêm.
Các bạn góp ý cụ thể cho mình nhé.

Khi công trình hòan thành, bàn giao, bạn kết chuyển giá thành Nợ 632/ Có 154
 
H

HAILONGNGUYENBA

Guest
24/11/07
93
1
0
47
Ha noi
Cảm ơn các bạn nhiều. Mình muốn tập hợp CP như sau có được ko?
N 632/ C 621, 622,627
Sau đó KC:
N 911/C 632
Rối sau đó tính lãi lỗ luôn.
Vì nếu cho qua TK 154 thì dài dòng thêm.
Các bạn góp ý cụ thể cho mình nhé.

nếu vậy thì vi phạm nguyên tắc phù hợp rồi. Giá vốn phải phù hợp với doanh thu. Bạn làm như vậy thì chưa bàn giao (chưa xác định doanh thu) bạn đã kết chuyển giá vốn để xác định kết quả là sai rồi.
 
H

HAILONGNGUYENBA

Guest
24/11/07
93
1
0
47
Ha noi
Bạn nên kết chuyển từ 154 sang 155 -> khi công trình bàn giao cho chủ đầu tư và xuất hóa đơn thì kết chuyển 632 ghi nhận doanh thu. Phải làm chi tiết từng công trình vì bạn biết rồi đấy, công trình có khi xong rồi nhưng còn chờ nghiệm thu, làm hồ sơ quyết toán ... nên theo dõi như vậy là tốt nhất.

Không có vụ kết chuyển từ 154 sang 155 đâu (đây là đặc điểm được quy định trong chế độ kế toán trong DN xây lắp). Theo mình thì: Thứ nhất, xem lại nội dung kết cấu TK155 (Không có kho nào chứa được công trình xây lắp đâu ...hi..hi..). Thứ hai, chưa nghiệm thu, bàn giao thì chưa được coi là hoàn thành. Thứ ba, nếu đã kết chuyển sang 155, khi nghiệm thu bên chủ đầu tư thấy thi công xây lắp sai sót đề nghị sửa chữa, chi phí này hạch toán vào đâu? Chăng nhẽ lại xuất kho công trình ra để gia công, sửa chữa? Hi..hi..
Vì vậy khi công trình xây lắp thi công hoàn thành nhưng chưa bàn giao vẫn để trên 154, khi nghiệm thu bàn giao công trình mới phản ánh từ 154-->632 và phản ánh doanh thu.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
nếu cho qua TK 154 thì dài dòng thêm.
Nếu không sử dụng 154 (dở dang) thì giả sử công trình không kết thúc trong kỳ mà kéo dài nhiều kỳ thì tự nhiên kỳ kế toán đó chưa có doanh thu mà lại có giá vốn. Vậy ngó có được không? Nếu thấy được thì cứ làm.
 

Xem nhiều