Thắc mắc về cách trình bày bảng cân đối phát sinh

  • Thread starter Dunghd
  • Ngày gửi
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Công ty mình năm 2006 lỗ 1t, năm 2007 lỗ 2t, vậy đầu năm 2008 mình kết chuyển lỗ năm 2007 là N4211/ C4212 là 2t, trong tháng phát lời là 0.5t. Vậy trên bảng cân đối số phát sinh mình trình bày ngay phần lợi nhuận chưa phân phối như thế nào cho hợp lý. VD: đầu kỳ là N4211 1t, N4212 2t. Phát sinh trong kỳ là C4212 0.5t. Vậy cho hỏi như thế là đúng hay sai?:005::005:
Mong cả nhà giúp cho.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
KC lãi/lỗ năm trước/năm nay

Anh hạch tóan thế là hơi bị đẹp rồi! Bút tóan kết chuyển Lãi/lỗ năm nay sang Lãi/lỗ năm trước được làm vào đầu năm. Giả sử phát sinh lãi 0,5tr của anh là cho tháng 01/2008 thì kết quả ở cuối tháng 01/2008 như sau:
TK4211:
SDĐK: 1(N) PSN: 2 PSC: 0 SDCK: 3(N)
TK4212:
SDĐK: 2(N) PSN: 0 PSC: 2.5 SDCK: 0,5(C)
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Anh hạch tóan thế là hơi bị đẹp rồi! Bút tóan kết chuyển Lãi/lỗ năm nay sang Lãi/lỗ năm trước được làm vào đầu năm. Giả sử phát sinh lãi 0,5tr của anh là cho tháng 01/2008 thì kết quả ở cuối tháng 01/2008 như sau:
TK4211:
SDĐK: 1(N) PSN: 2 PSC: 0 SDCK: 3(N)
TK4212:
SDĐK: 2(N) PSN: 0 PSC: 2.5 SDCK: 0,5(C)

Giống y như cánh mình làm rùi, :006:, rất tiếc cho mình xin lại từ "anh", haha, đây là nữ nhá.:005::016:.
 

Xem nhiều