D
Công ty mình năm 2006 lỗ 1t, năm 2007 lỗ 2t, vậy đầu năm 2008 mình kết chuyển lỗ năm 2007 là N4211/ C4212 là 2t, trong tháng phát lời là 0.5t. Vậy trên bảng cân đối số phát sinh mình trình bày ngay phần lợi nhuận chưa phân phối như thế nào cho hợp lý. VD: đầu kỳ là N4211 1t, N4212 2t. Phát sinh trong kỳ là C4212 0.5t. Vậy cho hỏi như thế là đúng hay sai?:005::005:
Mong cả nhà giúp cho.
Mong cả nhà giúp cho.

