Khấu hao TSCĐ 214

  • Thread starter sothich2004
  • Ngày gửi
S

sothich2004

Guest
6/10/08
2
0
0
TPHCM
Chào các anh chị và các bạn, em có thắc mắc về nghiệp vụ, mong các anh chị nhiệt tình chỉ bảo:
Công ty em hạch toán theo hình thức Nhật ký chung.

Khi mua TSCĐ, Nguyên giá TSCĐ là 100tr, khấu hao trong 10 năm, mỗi năm là 10 triệu, em định khoản: N 211/C111, ...: 100 tr ( bút toán số 1)

Sau năm thứ nhất, em bắt đầu trích khấu hao để đưa vào chi phí sản xuất chung: N214/ C211: 10tr ( bút toán số 2 ) và N627/ C214. ( bút toán số 3 )

Tất cả các nghiệp vụ trên em đều hạch toán vào Số cái các TK 211, 111, 214, 627

Do đó, trong sổ cái TK 211 vào cuối năm thứ 1 chỉ còn Số dư nợ là 90tr thôi.

Nhưng chị phó phòng kế toán của em bảo em hạch toán vậy là sai. Vì TK 211, phần bên Có không đưa khấu hao vào, và bào em chỉ hạch toán bút toán số (1) và bút toán số (3) thôi. Còn khi nào làm báo cáo, hay lập Bản cân đối kế toán tì mới đưa phần khấu hao vào để tính giá trị còn lại của TSCĐ :wall:
Em xin hỏi ý kiến của các anh chị. Giúp em với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Nếu bạn đọc kỹ phần nghiệp vụ các tài khoản thì như chị phó phòng KT của bạn nói là đúng đấy.
 
C

caa

Trung cấp
4/7/08
85
0
6
Tp.HCM
Bạn bỏ bút toán số 2 đi là được.
 
S

sothich2004

Guest
6/10/08
2
0
0
TPHCM
Chào chị Thu,
Em vẫn chưa tâm phục lắm. Vì nếu không đưa khấu hao vào, nhìn vào sổ cái TK 211 thì lúc nào cũng dư nợ là 100tr ?? Việc này không phản ánh đúng giá trị còn lại ( giá trị thực ) của TSCĐ vào mọi lúc.
Và còn bút toán số 2 : N214/ C211 thì mình học để sử dụng ở đâu nhỉ ??
 
H

HAILONGNGUYENBA

Guest
24/11/07
93
1
0
47
Ha noi
Chào các anh chị và các bạn, em có thắc mắc về nghiệp vụ, mong các anh chị nhiệt tình chỉ bảo:
Công ty em hạch toán theo hình thức Nhật ký chung.

Khi mua TSCĐ, Nguyên giá TSCĐ là 100tr, khấu hao trong 10 năm, mỗi năm là 10 triệu, em định khoản: N 211/C111, ...: 100 tr ( bút toán số 1)

Sau năm thứ nhất, em bắt đầu trích khấu hao để đưa vào chi phí sản xuất chung: N214/ C211: 10tr ( bút toán số 2 ) và N627/ C214. ( bút toán số 3 )

Tất cả các nghiệp vụ trên em đều hạch toán vào Số cái các TK 211, 111, 214, 627

Do đó, trong sổ cái TK 211 vào cuối năm thứ 1 chỉ còn Số dư nợ là 90tr thôi.

Nhưng chị phó phòng kế toán của em bảo em hạch toán vậy là sai. Vì TK 211, phần bên Có không đưa khấu hao vào, và bào em chỉ hạch toán bút toán số (1) và bút toán số (3) thôi. Còn khi nào làm báo cáo, hay lập Bản cân đối kế toán tì mới đưa phần khấu hao vào để tính giá trị còn lại của TSCĐ :wall:
Em xin hỏi ý kiến của các anh chị. Giúp em với.

Chị phó phòng nói đúng đó. Trên TK 211 chỉ theo dõi theo nguyên giá (giá trị ban đầu thôi) không được ghi giảm theo hao mòn.
Khi bạn mua TSCĐ:
Căn cứ vào hoá đơn:
Nợ TK 211: 100tr
Nợ TK 133
Có TK 111,....
-Cuối tháng khi trích khấu hao:
Nợ 627
Có 214: 10tr/12tháng.
Sau 1 năm số dư trên 214 bên Có sẽ là 10tr. Khi lập bảng cân đối kế toán:
TSCĐ: 100tr. Hao mòn TSCĐ: (10tr). Như vậy khi đọc báo cáo người đọc sẽ hiểu trị giá tài sản hiện còn tại thời điểm lập báo cáo là 100tr - 10tr = 90tr.
Khi nào TSCĐ đã khấu hao hết, thanh lý mới có bút toán xoá sổ:
Nợ 214
Có 211
Thân!
 
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Mọi người nói vậy là đúng đấy, em tham khảo thêm nha, vì khi mình tríkhac6u1 hao sẽ không có bút toán thứ 2 như của em đâu
 
K

khanh hien

Guest
25/10/07
12
0
0
TPHCM
mình nghĩ anh chị ấy nói đúng đó,mình cũng làm BT1 và 3 cho TS của cty minh như vậy đó:D, không có BT 2.
 
Y

yellowsubmarine

Guest
7/5/05
43
0
0
42
Hà Nội
Chào các anh chị và các bạn, em có thắc mắc về nghiệp vụ, mong các anh chị nhiệt tình chỉ bảo:
Công ty em hạch toán theo hình thức Nhật ký chung.

Khi mua TSCĐ, Nguyên giá TSCĐ là 100tr, khấu hao trong 10 năm, mỗi năm là 10 triệu, em định khoản: N 211/C111, ...: 100 tr ( bút toán số 1)

Sau năm thứ nhất, em bắt đầu trích khấu hao để đưa vào chi phí sản xuất chung: N214/ C211: 10tr ( bút toán số 2 ) và N627/ C214. ( bút toán số 3 )

Tất cả các nghiệp vụ trên em đều hạch toán vào Số cái các TK 211, 111, 214, 627

Do đó, trong sổ cái TK 211 vào cuối năm thứ 1 chỉ còn Số dư nợ là 90tr thôi.

Nhưng chị phó phòng kế toán của em bảo em hạch toán vậy là sai. Vì TK 211, phần bên Có không đưa khấu hao vào, và bào em chỉ hạch toán bút toán số (1) và bút toán số (3) thôi. Còn khi nào làm báo cáo, hay lập Bản cân đối kế toán tì mới đưa phần khấu hao vào để tính giá trị còn lại của TSCĐ :wall:
Em xin hỏi ý kiến của các anh chị. Giúp em với.

Vậy sao bạn ko hạc toán trực tiếp N 627/ C 211 luôn, mà phải đưa qua 214 làm gì :052:
 
K

khanh hien

Guest
25/10/07
12
0
0
TPHCM
trích khấu hao thì phải dùng 214 chớ.211 là nguyên giá TS mà.
 
V

vuyen24

Guest
24/10/08
10
0
0
ha noi
bạn trích khấu hao đưa vào chi phí chứ đâu có làm giảm nguyên giá TSCĐ. Bạn bỏ bút toán 2 đi là ổn.
 
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Hơ hơ, nói như mọi người thì hơi vô lý đấy.
Thế hàng tháng bạn trích khấu hao bạn ghi thế nào. Nợ TK 214, Có TK nào vậy? mà sao bạn lại trích khấu hao năm nhỉ? Trích theo tháng tốt hơn chớ
 
T

thanhtam91bn

Guest
10/12/12
1
0
0
34
Bac Ninh
Ðề: Khấu hao TSCĐ 214

Bạn trích KH như C phó phòng bảo oy, Vì TK 211 Chỉ theo dõi phần Nguyên giá thôi nha. Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ.
 

Xem nhiều