Ghi sổ theo hình thức nào là thích hợp với chi nhánh hạch toán độc lập

  • Thread starter thanhnhanh84
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

thanhnhanh84

Guest
xin chào đại gia đình kế toán !!!!!!!!!!!!!!!!!!
muội là thành viên mới ra đời trong gia đình minh đây ,nên rất mong được sự quan tâm và chăm sóc nhiệt tình của gia đình mình ạ
cty muội là CN nhưng hạch toán độc lập ,nhập hàng từ cty mẹ và xuất bán bình thường đến cuối tháng chuyển tiền nộp lại cty mẹ ,vậy muội nên ghi sổ theo hình thức nào la thích hợp ,nếu ghi sổ theo Nhật ký sổ cái thì phỉa làm các bước như thế nào .rất mong được sự hướng dẫn ,RẤT RẤT CÁM ƠN

hay giúp đỡ muội với ,xin gửi bài trả lời qua địa chỉ mail : thanhnhanh84@yahoo.com
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
hình thức nào thì nội dung cũng y như thế thôi ,cty bạn có xài pm không?
 
quynhtrangone

quynhtrangone

Cao cấp
17/9/08
337
2
16
TP Ha Long
Bạn chọn hình thức Nhật ký chung hoặc Nhật ký sổ cái đều được. Trên phầm mềm KT thường dùng hình thức Nhật ký chung
 
T

thanhnhanh84

Guest
vậy khi nhập hàng và xuất hàng mình đều phải ra phiếu xuất kho ,nhập kho để làm chứng từ tổng hợp giá vốn giá bán có phải không ????????????
 
quynhtrangone

quynhtrangone

Cao cấp
17/9/08
337
2
16
TP Ha Long
đương nhiên rồi, bạn căn cứ vào hóa đơn mua hàng viết phiếu nhập, căn cứ giá nhập viết phiếu xuất - hạch toán giá vốn Nợ 632.
 
T

thanhnhanh84

Guest
cho muội hỏi thêm chut xíu ..ý mà nhieu nhieu...Hình thức NKC thì minh ghi sổ dựa vào phiếu thu - chi , như chi thì có HT thuế GTGT đầu vào ,còn thu thì ,khách hàng k trả theo HĐ mà trả tuỳ ý thích ( thích trả bao nhieu thì trả ihii) khi thu muội HT Nợ 111 có 131 .K có Thuế GTGT đầu ra ,vậy phần thuế GTGT đầu ra trong HĐ đỏ có ghi vào đâu k và ghi sổ cái khấu trừ thuế GTGT như thế nào (rất thành tâm muốn biết __xin hảy sẳn lòng trả lời dùm nhé )
 
K

Khanh Dinh

Sơ cấp
6/10/08
9
0
0
Khánh Hoà
Căn cứ vào HĐ xuất ra bạn HT N131/C511,C3331.

HĐ đỏ vẫn ghi vào NKC mà
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

thanhnhanh84

Guest
Bạn khanh Dinh ơi HĐ đỏ xuất hàng vẩn ghi vào NKC ,vậy mình ghi cột ngày tháng ,rồi cột diễn giải ghi là xuất hàng hoá HĐ số 0 0... thế thôi à phải không .

và cách tím ra con số để khấu trừ thuế GTGT để ghi vào sổ như thế nào ?(thương thì thương cho chọn , gọt thì gọt cho trơn .lỡ chỉ rồi thì dùm chỉ thêm cho rõ luôn các bạn nhé !!! )rất cám ơn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
quynhtrangone

quynhtrangone

Cao cấp
17/9/08
337
2
16
TP Ha Long
Mình ghi như vầy:
72514 14/9/2008 Doanh thu v/c theo HĐ01với Cty A 131 511 3.000.000
72514 14/9/2008 Thuế GTGT đầu ra v/c theo HD 01 131 333 150.000
Ở đây không kẻ cột được, mình diễn giải như vậy thanhnhanh84 có hiểu không, k hiểu nữa thì bó tay.com.
Cuối kỳ (Kỳ tùy thuộc vào hạch toán từng ĐV có thể là tháng, quý hoặc năm
) kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ căn cứ vào số liệu trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng, ghi nợ TK 333 - Có TK 133
 
T

thanhnhanh84

Guest
cho thanhnhanh84 hỏi một vấn đề nhe !!
minh xuất kho theo đơn giá bình quân , mổi lần xuất hàng mình không ra phiếu xuất và xác định giá vốn mà mình dựa vào số lượng xuất ra trong tháng (có trong bảng xuất nhập tồn mình theo dõi hàng tháng )mình gom lại rồi ra chung một phiếu xúât và xác định giá vốn rồi kết chuyển giá vốn luôn . NHƯ THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG CÁC BẠN NHỈ ?
 
quynhtrangone

quynhtrangone

Cao cấp
17/9/08
337
2
16
TP Ha Long
Bạn gom hàng xuất cả tháng làm 01 phiếu xuất là không được đâu - Lười quá.
01 Phiếu xuất kho dùng cho 01 lần xuất hàng hoặc nhiều lần nhưng trong 01 ngày hoặc cho 01 đối tượng.
 
T

thanhnhanh84

Guest
bạn quynhtrangone oi ban su dung nhieu hinh rat đấy .....


cùng một đối tượng mà bạn nói o đây là người mua , hay là cùng một loại hảng hoá
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

thanhnhanh84

Guest
phần báo cáo thuế TNDN tạm tính ,phần lỗ được chuyển trong kỳ của quí trước mình có được chuyển dồn sang quí sau như phần thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau trong tờ khai thuế GTGT không các bạn nhỉ???????
 
S

songhuongnuingu

Guest
23/4/08
42
0
6
HCM
phần báo cáo thuế TNDN tạm tính ,phần lỗ được chuyển trong kỳ của quí trước mình có được chuyển dồn sang quí sau như phần thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau trong tờ khai thuế GTGT không các bạn nhỉ???????

Nếu trên Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2 của Cty bạn lỗ thì sang quý 3 bạn được chuyển phần lỗ đó vào chỉ tiêu số [15] (mẫu 01A/TNDN).
 
quynhtrangone

quynhtrangone

Cao cấp
17/9/08
337
2
16
TP Ha Long
bạn quynhtrangone oi ban su dung nhieu hinh rat đấy .....
(01 Phiếu xuất kho dùng cho 01 lần xuất hàng hoặc nhiều lần nhưng trong 01 ngày hoặc cho 01 đối tượng. )
cùng một đối tượng mà bạn nói o đây là người mua , hay là cùng một loại hảng hoá
Đối tượng mà mình nói tới là người mua hàng. Mình chon mãi mới được Avatar này đó
 
T

thanhnhanh84

Guest
Khi đầu tiên mình mua TSCĐ về thì mình có được kết chuyển hết số tiền mua vào chi phí ,rồi lập thẻ khấu hao TSCĐ.hay là mình K được kết chuyển vào chi phí ma phải lập thẻ TSCĐ rồi phân bổ khấu hao hàng tháng vào chi phí các bạn nhỉ??/?
 
levanton

levanton

Cao cấp
Khi đầu tiên mình mua TSCĐ về thì mình có được kết chuyển hết số tiền mua vào chi phí ,rồi lập thẻ khấu hao TSCĐ.hay là mình K được kết chuyển vào chi phí ma phải lập thẻ TSCĐ rồi phân bổ khấu hao hàng tháng vào chi phí các bạn nhỉ??/?

Khi mua TSCĐ, kế toán ghi tăng TSCĐ trong sổ cái theo định khoản
Nợ 211/ Có 111, 112, 331

Khi TSCĐ đó đem sử dụng, kế toán trích khấu hao, hạch toán vào đối tượng liên quan
Nợ 154, 627,642,../ Có 214

Bạn nên xem lại phần Lý thuyết kế toán TSCĐ.
 
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Cao cấp
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
cho thanhnhanh84 hỏi một vấn đề nhe !!
minh xuất kho theo đơn giá bình quân , mổi lần xuất hàng mình không ra phiếu xuất và xác định giá vốn mà mình dựa vào số lượng xuất ra trong tháng (có trong bảng xuất nhập tồn mình theo dõi hàng tháng )mình gom lại rồi ra chung một phiếu xúât và xác định giá vốn rồi kết chuyển giá vốn luôn . NHƯ THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG CÁC BẠN NHỈ ?

Sao phải ôm việc vào mình cho khổ vậy bạn, bạn làm thế mai mốt ngó lại chứng từ kiểm tra thì không biết đường nào mà mò. Tốt nhất nên chi tiết, kế toán càng chi tiết, càng rõ ràng càng khỏe về sau này, khi muốn kiểm tra số liệu cũng dễ nữa. Kế toán mà làm biếng thì khổ đấy bạn ạ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều