Em đang có một vấn đề rất rắc rối, trong khi làm sổ e vừa phát hiện ra là chị kế toán cũ hạch toán sai. Cụ thể là những chi phí 621.627 của hợp đồgn tư vấn cuối năm 2007 đáng ra là phải kc vào 154 sau đó treo lên rồi đầu năm 2008 quyết toán hợp đồng sẽ kc vào 632 nhưng cuối năm chị ấy lại kết chuyển 621.627 hết vào 911 để xđ kết quả kinh doanh.Đã thể hiện trên báo cáo tài chính Bây giờ e mới phát hiện bị sai . Em làm bút toán điều chỉnh như thế này mọi người xem có được không nha
Nợ 911 Ghi âm
Có 621.627 Ghi âm
Nợ TK 154
Có TK 621.627
Không những thế cả TK 211, TK 214 cũng bị sai vì có một tài sản không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định nhưng vẫn hach toán là tscđ và khấu hao ts này. Do đó theo như trên báo cáo tài chính giá trị tscđ nhiều hơn so với trên thực tế. VẬy bây giờ pải đchỉnh thế nào cho đúng ạh
Nợ 911 Ghi âm
Có 621.627 Ghi âm
Nợ TK 154
Có TK 621.627
Không những thế cả TK 211, TK 214 cũng bị sai vì có một tài sản không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định nhưng vẫn hach toán là tscđ và khấu hao ts này. Do đó theo như trên báo cáo tài chính giá trị tscđ nhiều hơn so với trên thực tế. VẬy bây giờ pải đchỉnh thế nào cho đúng ạh

