Chào mọi người, mình đang làm sổ sách hàng tháng của công ty và khi kiểm tra lại số dư cuối năm 2007 của các tk để cho vào số dư đầu năm 2008 các tk thì phát hiện chị kt cũ làm sai rất nhiều trong báo cáo tc 2007. Chẳng hạn như là các khoản chi phí 621.622.627 của các hợp đồng tư vấn xdựng đang dở dang lại kết chuyển hết vào tk 911 mà không để treo tại 154, có một tscđ không đủ tc là tscđ mà nó là hàng hoá nhưng kt cũ lại đưa thàng tscđ và trích lập khấu hao do đó nguyên giá tscd và khấu hao luỹ kế lớn hơn so với thực tế hiện có tại thời điểm đó. Mình muốn đc sai sót này theo sổ sách của năm nay có được không vì năm ngoái cty mình hoạt động bị thua lỗ, số chênh lệch cũng không nhiều lắm mà.
Đây là lần đầu tiên mình gặp phải trường hợp này ai có kinh nghiệm trong vđ này chỉ giúp mình với
Đây là lần đầu tiên mình gặp phải trường hợp này ai có kinh nghiệm trong vđ này chỉ giúp mình với

