Kê khai thuế xuất nhập khẩu

  • Thread starter van83
  • Ngày gửi
V

van83

Sơ cấp
9/7/08
23
0
0
45
Ha Noi
Các bạn ơi giúp mình với:
Công ty mình có một lô hàng nhập khẩu từ Mỹ, hàng hóa và chứng từ đã về đủ, trên tờ khai hàng nhập khẩu là ngày 17/9. Sang tháng 10 Cty mới nộp thuế GTGT hàng NK và được khấu trừ phần thuế đó. Vậy trong bảng kê hàng hóa mua vào Phần doanh số mua chưa có thuế mình lấy số liệu trên tờ khai hải quan (mục trị giá tính thuế ) hay theo số tiền mình chuyển qua ngân hàng.

Mình cảm ơn nhiều?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Giá tên tờ khai = Giá mua + thuế nậhp khẩu + thuế TTĐB (Nếu có)
 
C

cobemattroi1210

Sơ cấp
7/9/09
19
0
0
Hưng Yên
tớ thấy tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu của cty tớ thấy ghi họ tên người gửi. Vậy đó có phải là người bán hàng cho mình khi khai trong tờ khai thuế GTGT k?
Nếu giá mua trên tờ khai là USD mà lại k ghi tỉ giá thì mình có được tự động tính tỷ giá rùi khai vào tờ khai k? Giúp mình nhé. Mình cũng chưa hiểu rõ lắm
 
H

huyenbatsach9

Guest
23/7/09
1
0
0
80
lao cai
tớ thấy tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu của cty tớ thấy ghi họ tên người gửi. Vậy đó có phải là người bán hàng cho mình khi khai trong tờ khai thuế GTGT k?
Nếu giá mua trên tờ khai là USD mà lại k ghi tỉ giá thì mình có được tự động tính tỷ giá rùi khai vào tờ khai k? Giúp mình nhé. Mình cũng chưa hiểu rõ lắm

Gọi 1080 để hỏi tỷ giá liên ngân hàng rồi điền vô mục tỷ giá trên tờ khai HQ :wall:
 
LELAN ANH

LELAN ANH

Trung cấp
27/7/09
109
1
0
44
Hà Nội
tớ thấy tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu của cty tớ thấy ghi họ tên người gửi. Vậy đó có phải là người bán hàng cho mình khi khai trong tờ khai thuế GTGT k?
Nếu giá mua trên tờ khai là USD mà lại k ghi tỉ giá thì mình có được tự động tính tỷ giá rùi khai vào tờ khai k? Giúp mình nhé. Mình cũng chưa hiểu rõ lắm

Chắc chắn là trong tờ khai hàng nhập khẩu của công ty bạn đã có tỷ giá rồi. vì thuế GTGT và thuế nhập khẩu phải là tiền VNĐ chứ không thể là USD bạn ạ. Tỷ giá này là do Hải quan đưa ra căn cứ vào tỷ giá của ngân hàng NN để tính thuế. Bạn chú ý phần thuế phải nộp thôi. Khi lập tờ khai thuế GTGT, bạn ghi vào cột người bán hàng là Hải quan Việt Nam chứ không phải tên người gửi hàng hay bán hàng cho bạn ở nước ngoài đâu.
 
N

ngaymoidc

Guest
Mọi người cho mình hỏi, tháng 7 cty mình có nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài, mình đã lập báo cáo thuế tháng 7 và phần người bán mình không ghi là hải quan việt nam mà là cty bán ở nước ngoài ,bây giờ có cần phải điều chỉnh gì không ạ
 
T

tamnhicandy

Sơ cấp
8/8/09
6
0
0
tphcm
Mọi người cho mình hỏi, tháng 7 cty mình có nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài, mình đã lập báo cáo thuế tháng 7 và phần người bán mình không ghi là hải quan việt nam mà là cty bán ở nước ngoài ,bây giờ có cần phải điều chỉnh gì không ạ

Chao ban
theo như mình biết phần người bán bạn phai ke cty nước ngoài bán cho bên ban la dung roi khong can dieu chinh gi het.
than chao ban:015:
 
M

Mathien

Guest
tớ thấy tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu của cty tớ thấy ghi họ tên người gửi. Vậy đó có phải là người bán hàng cho mình khi khai trong tờ khai thuế GTGT k?
Nếu giá mua trên tờ khai là USD mà lại k ghi tỉ giá thì mình có được tự động tính tỷ giá rùi khai vào tờ khai k? Giúp mình nhé. Mình cũng chưa hiểu rõ lắm

Bạn ko được tự tính đâu, nếu trên tờ khai chưa ghi tỷ giá thì bạn có thể tính ngược lại theo bản khai chi tiết hàng hóa đính kèm, hoặc bạn tra tỷ giá thuế XNK theo tỷ giá của ngân hàng nhà nước Việt Nam vào thời điểm đó, tỳ giá tính thuế XNK được sử dụng trong vòng 10 ngày.
 
M

Mathien

Guest
Mọi người cho mình hỏi, tháng 7 cty mình có nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài, mình đã lập báo cáo thuế tháng 7 và phần người bán mình không ghi là hải quan việt nam mà là cty bán ở nước ngoài ,bây giờ có cần phải điều chỉnh gì không ạ

theo mình thì ko nên ghi như vậy. Nên ghi là hải quan nào thu tiền thuế.
Như bạn nói là đã kê khai thuế rồi và ghi tên cty nước ngoài vậy mình hỏi. Trên tờ khai bạn có ghi được mã số thuế cty nước ngoài ko? có ký mã hiệu của VAT nước ngoài ko? làm sao có số đó mà ghi được.
Như bên mình thì toàn ghi tên của Hải quan thu tiền thuế của mình thôi, còn phần hàng hóa thì mình vẫn ghi lô hàng mình nhập khẩu.
Mình nộp tiền thuế theo hóa đơn VAT của HQ xuất cho mình hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chứ đâu có nộp cho bọn nước ngoài đâu. Với lại bạn nhận hóa đơn của ai thì viết tên người đó chứ sao viết tên thằng khác đuợc, mình nói vậy có đúng ko?
 
N

ngaymoidc

Guest
Nhưng mình lỡ kê rồi, mình biêt như thế ko đúng, nhưng bây giờ phải sửa lại ko,phần thuế mình vân kê riêng phần nhập khẩu mà, giữ nguyên như vậy có sao ko?
 
V

van83

Sơ cấp
9/7/08
23
0
0
45
Ha Noi
theo mình thì ko nên ghi như vậy. Nên ghi là hải quan nào thu tiền thuế.
Như bạn nói là đã kê khai thuế rồi và ghi tên cty nước ngoài vậy mình hỏi. Trên tờ khai bạn có ghi được mã số thuế cty nước ngoài ko? có ký mã hiệu của VAT nước ngoài ko? làm sao có số đó mà ghi được.
Như bên mình thì toàn ghi tên của Hải quan thu tiền thuế của mình thôi, còn phần hàng hóa thì mình vẫn ghi lô hàng mình nhập khẩu.
Mình nộp tiền thuế theo hóa đơn VAT của HQ xuất cho mình hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chứ đâu có nộp cho bọn nước ngoài đâu. Với lại bạn nhận hóa đơn của ai thì viết tên người đó chứ sao viết tên thằng khác đuợc, mình nói vậy có đúng ko?

Theo mình thì ghi theo tên Cty nước ngoài cũng được,mà ghi theo HQuan cũng không sao. Ví dụ tháng 7 mình nhập hàng về nhưng chưa nộp thuế VAT, trong bảng kê mua vào mình vẫn phải kê khai giá trị hàng hóa mà chưa ghi phần thuế. Trong trường hợp này thì khai là tên Cty nước ngoài sẽ chính xác hơn. Sang tháng 8 nộp thuế VAT lúc này mình mới ghi là Hải quan và trên bảng kê mua vào mình chỉ thể hiện mỗi phần thuế thôi. vậy theo mình cách nào cũng được miễn sao mình diễn giải rõ ràng để thuế họ đọc họ hiểu.
 

Xem nhiều