HĐ vận chuyển hàng hoá về trễ

  • Thread starter Dunghd
  • Ngày gửi
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Nếu trong T03/08 cty mình có mua hàng hoá, hàng về nhập kho rồi, nhưng mãi đến T05/08 mình mới nhận được phí vận chuyển hàng hoá cho T03/08 (trên HĐ cũng đề ngày tháng của T03/08), vậy đối với khoảng phí vận chuyển này mình tính ra sao? Vì nếu hàng hoá trong T04/08 mình đã xuất bán nhưng trên giá xuất ra của mình lại thiếu mất khoảng phí vận chuyển. Vậy mình hạch toán phí vận chuyển trong T03/08 vẫn được đúng ko cả nhà? Sau đó tới T05/08 mình hạch toán thuế 1331 sau.
Thanks.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

meocoicmh

Guest
26/10/08
49
0
0
HA NOI
Nếu hợp đồng ghi ngày của tháng 3 thì theo tui bạn vẫn có thể hạch toán fân chi phí vận chuyển vào sổ gồm cả thuế nữa. Sau đó ghi tăng giá vốn còn giá bán thì ko dc điêù chỉnh lại.
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Nếu hợp đồng ghi ngày của tháng 3 thì theo tui bạn vẫn có thể hạch toán fân chi phí vận chuyển vào sổ gồm cả thuế nữa. Sau đó ghi tăng giá vốn còn giá bán thì ko dc điêù chỉnh lại.

HĐ mình nhận đc là vào T05 mà bạn, thuế chưa có HĐ sao ghi vào T03 đc?
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Nếu trong T03/08 cty mình có mua hàng hoá, hàng về nhập kho rồi, nhưng mãi đến T05/08 mình mới nhận được phí vận chuyển hàng hoá cho T03/08 (trên HĐ cũng đề ngày tháng của T03/08), vậy đối với khoảng phí vận chuyển này mình tính ra sao? Vì nếu hàng hoá trong T04/08 mình đã xuất bán nhưng trên giá xuất ra của mình lại thiếu mất khoảng phí vận chuyển. Vậy mình hạch toán phí vận chuyển trong T03/08 vẫn được đúng ko cả nhà? Sau đó tới T05/08 mình hạch toán thuế 1331 sau.
Thanks.
Các khoản chi phí ngay tại thời điểm mua hàng về nhập kho có hóa đơn rồi thì hạch toán luôn chưa có thì có thể tạm tính!
Mình không biết bên bạn bán hàng thế nào mà giá xuất bán lại ko tạm tính các khoản chi phí kèm theo...
Chứng từ có từ tháng nào thì hạch toán tại thời điểm tháng đó!
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Các khoản chi phí ngay tại thời điểm mua hàng về nhập kho có hóa đơn rồi thì hạch toán luôn chưa có thì có thể tạm tính!
Mình không biết bên bạn bán hàng thế nào mà giá xuất bán lại ko tạm tính các khoản chi phí kèm theo...
Chứng từ có từ tháng nào thì hạch toán tại thời điểm tháng đó!

Thanks bạn, câu này là mình thắc mắc thế thôi (có đôi khi HĐ vì lý do gì đấy mà về trễ), vì thấy hơi khó giải đáp mà, nếu mình tạm tính thêm cả phí vận chuyển vào giá nhập kho thì thuế sờ gáp không nhỉ?
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Thanks bạn, câu này là mình thắc mắc thế thôi (có đôi khi HĐ vì lý do gì đấy mà về trễ), vì thấy hơi khó giải đáp mà, nếu mình tạm tính thêm cả phí vận chuyển vào giá nhập kho thì thuế sờ gáp không nhỉ?

Chắc chắn thuế sẽ hỏi? Vì khi vận chuyển hàng xong nghĩa là dịch vụ bên bạn đã nhận xong sao ko lấy hóa đơn mà lại để đến tháng 5 mới lấy hóa đơn!
Nếu tạm tính theo logic và hợp lệ thì có thể giải thích và đc chấp nhận!
 
R

Roadbrowser

Trung cấp
19/9/04
128
2
18
47
Far from Thanh Hóa City.
Trường hợp bạn chưa có hóa đơn nhưng chi phí đã phát sinh trong tháng thì căn cứ vào phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng, biên bản đối chiếu với công ty vận tải để tính toán các chi phí phát sinh ngoài giá bán. Bạn có thể hạch toán vào giá vốn kể cả khi chưa có hóa đơn nhưng phải đảm bảo tính hợp lý của chi phí. Những chi phí kiểu này thường được ghi nhận vào TK335. Sau này khi có hóa đơn bạn sẽ đối chiếu và điều chỉnh cho các chi phí tạm tính này.

RB.
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Xin cám ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ, nhờ các bác mà e giải quyết được nhiều vấn đề. Lần nữa, cám ơn cả nhà.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Nói như Roadbrowser là hoàn toàn chuẩn xác, Dunghd nên xem lại tài khoản 335 sử dụng rất hay đó. Đôi khi có những khoản chi chậm cả 1 năm mới sử lý được trong khi giá thành thì không thể thiếu khoản chi này, cần phải tạm tính thì mới phản ánh chính xác giá thành và lãi lỗ, vẫn có thể điều chỉnh sau nếu không có đủ căn cứ chứng từ hợp lý, thậm chi điều chỉnh vào niên độ sau (chuẩn mực kế toán 29)
 
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Nếu phiếu XK của mình từ tháng 4 mà đến tháng 6 mới viết HĐ GTGT ghi tháng 6 có đựơc không các pác
 
P

phonglan1977

Guest
21/8/07
12
0
0
Hà nội
tớ đọc các khoản chi phí để cho vào tài khoản 335 thì k có ghi khoản chi chí phải trả cho hàng hóa nhập kho chưa có hóa đơn đâu:confused:
 
K

kla

Cao cấp
26/5/08
272
0
0
42
Hà Nội
có thể đưa khoản chi phí vận chuyển đó vào TK 642 được ko các bác nhỉ?
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
tớ đọc các khoản chi phí để cho vào tài khoản 335 thì k có ghi khoản chi chí phải trả cho hàng hóa nhập kho chưa có hóa đơn đâu:confused:
Bạn ơi! Nghiên cứu kỹ lại bản chất của TK 335 cái.
TK 335 là : Trích trước chi phí phải trả mà!
 

Xem nhiều