Lập 156 do có điều chỉnh giảm giá

  • Thread starter Autumn81
  • Ngày gửi
A

Autumn81

Guest
23/10/08
5
0
0
44
Ha Noi
Mình có tình huông này nhé.
T9 mình có nhập 1 lô hàng giá cao và mình đã xuất bán 1 phần lô hàng đó. Sang tháng T10 nhà cung cấp lập biên bản điều chỉnh giá và xuất hoá đơn điều chỉnh giảm. Vậy khi mình làm sô 156 thì mình phải làm thế nào. Các bạn giúp mình với.
:004::004::004::004::004::1luvu:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

becom

Guest
13/12/06
19
0
0
TP HCM
Trong T9 khi nhập kho bạn sẽ ghi nhận theo giá tạm tính, ĐK N156/C331.
Sang T10, khi nhận hóa đơn, bạn dùng bút toán âm ĐK xóa bút toán giá tạm tính và ghi nhận giá trị hàng hóa theo hóa đơn.
Ghi âm: N156/C331 theo giá tạm tính.
ĐK mực thường: N156, N133/C331 theo giá trên hóa đơn.
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Chào bạn,
Theo mình có 2 cách, bạn xem cái nào hợp lý thì làm nhé (mình không đề cập đến thuế)
Cách 1: Bạn hạch toán Nợ 331,111/có 156 phần điều chỉnh giảm giá nếu số tiền giảm giá không làm âm tài khoản 156. Sau đó tính lại giá vốn của số hàng còn lại.
Cách 2: Bạn hạch toán Nợ 331,111,112/có 156 phần điều chỉnh giảm giá tương ứng số hàng còn tồn kho (số bạn chưa bán). Sau đó tính lại giá vốn của số hàng còn lại đó. Tiếp theo bạn hạch toán Nợ 331,111,112/Có 632 phần giảm giá mà bạn đã đưa vào giá vốn hàng bán ra của T9 để cấn trừ với giá vốn xuất bán trong T10.
Bạn cũng phải để ý phương pháp NXT của bạn nửa nhé.
Good luck,
 
A

Autumn81

Guest
23/10/08
5
0
0
44
Ha Noi
Bạn ơi cho mình hỏi cách trình bày SCT 156 trong trường hợp này.
Vì trong sổ 156 tồn cuối T9 mình đã để giá cao (giá chưa có điều chỉnh). Vậy khi chuyển tồn cuối sang tồn đầu của T10, để đảm bảo nguyên tắc tồn cuối tháng trước = tồn đầu tháng sau, thì mình phải chuyển đúng đơn giá đó sang tồn đầu T10. Nhưng vì trong T10 có điều chỉnh giảm nên mình làm thêm cột điều chỉnh giảm gần cột tồn đầu để làm giảm tồn đầu của T10 xuống được ko? Trong quá trình xuất kho hang T10 mình sẽ dùng đơn giá giảm để làm giá vốn. Mình trình bày như vậy có đc ko? Mình làm SCT 156 trêm Excel.
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Bạn ơi cho mình hỏi cách trình bày SCT 156 trong trường hợp này.
Vì trong sổ 156 tồn cuối T9 mình đã để giá cao (giá chưa có điều chỉnh). Vậy khi chuyển tồn cuối sang tồn đầu của T10, để đảm bảo nguyên tắc tồn cuối tháng trước = tồn đầu tháng sau, thì mình phải chuyển đúng đơn giá đó sang tồn đầu T10. Nhưng vì trong T10 có điều chỉnh giảm nên mình làm thêm cột điều chỉnh giảm gần cột tồn đầu để làm giảm tồn đầu của T10 xuống được ko? Trong quá trình xuất kho hang T10 mình sẽ dùng đơn giá giảm để làm giá vốn. Mình trình bày như vậy có đc ko? Mình làm SCT 156 trêm Excel.

Chào bạn,
SCT = Sổ chi tiết ?
Sổ T9 bạn hạch toán giá cao. Chuyển sang đầu kỳ T10 vẫn là giá cao đó. Ngày nhận được hóa đơn điều chỉnh giá thì bạn hạch toán giảm giá vào ngày đó. Về nguyên tắc các biểu mẫu sổ sách bạn không được thay đổi, bạn làm trên Excel thì cũng phải tạo form giống theo qui định.
Ngày ghi trên hóa đơn mới là ngày bạn làm mọi việc để điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán, giá vốn xuất ra trong tháng cũng như thuế VAT.
Good luck,
 

Xem nhiều