Kế tóan Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: có những định khỏan nào?

  • Thread starter lovelystarnhoc
  • Ngày gửi
L

lovelystarnhoc

Guest
27/10/08
10
0
0
Hà nội
Khi định khoản các nghiệp vụ trong phần này cần chú ý những vấn đề gì?hay nhầm lẫn ở đâu ạ???xin anh chị em cho y kiến để em được hiểu thêm và rõ ràng(dễ hiểu:004:)về phần này ạ!!!xin cảm ơn mọi người
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Khi định khoản các nghiệp vụ trong phần này cần chú ý những vấn đề gì?hay nhầm lẫn ở đâu ạ???xin anh chị em cho y kiến để em được hiểu thêm và rõ ràng(dễ hiểu:004:)về phần này ạ!!!xin cảm ơn mọi người
Nếu Cty sản xuất nhiều mặt hàng :
-Lưu ý đến cách nhặt và phân loại chi phíchung ( TK 627)
- Nguyên vật liệu xuất dùng cho từng loại ( TK 152, 153)
- Chi phí nhân công trực tiếp.....
- Tính chi phí sản phẩm dở dang ( TK 154)
- Tính giá thành sản phẩm nhập kho ( TK 155)
- Giá vốn hàng bán ( Tk 632)
Khi hạch toán bạn lưu ý đường đi của mấy TK nêu trên là ok rùi! Mình đã từng đc thấy có bạn hạch toán Nợ 632 có 152 đấy. Bỏ qua 154 và 155:036:
Nên bạn lưu ý, khi tính giá thành cho các Cty sản xuất ko thể bỏ qua TK 154 và 155 dc!
 
TrietThai

TrietThai

Cao cấp
20/5/08
240
2
16
ĐN
Nếu Cty sản xuất nhiều mặt hàng :
-Lưu ý đến cách nhặt và phân loại chi phíchung ( TK 627)
- Nguyên vật liệu xuất dùng cho từng loại ( TK 152, 153)
- Chi phí nhân công trực tiếp.....
- Tính chi phí sản phẩm dở dang ( TK 154)
- Tính giá thành sản phẩm nhập kho ( TK 155)
- Giá vốn hàng bán ( Tk 632)
Khi hạch toán bạn lưu ý đường đi của mấy TK nêu trên là ok rùi! Mình đã từng đc thấy có bạn hạch toán Nợ 632 có 152 đấy. Bỏ qua 154 và 155:036:
Nên bạn lưu ý, khi tính giá thành cho các Cty sản xuất ko thể bỏ qua TK 154 và 155 dc!

Anh ơi cho em hỏi sản xuất theo đơn đặt hàng ko nhập kho thì em bỏ cái 155 được ko vậy ???
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Anh ơi cho em hỏi sản xuất theo đơn đặt hàng ko nhập kho thì em bỏ cái 155 được ko vậy ???
Bạn phải xác định được thành phẩm nhập kho là bao nhiêu thì mới tính được tồn kho thành phẩm trong và cuối kỳ chứ!
 
TrietThai

TrietThai

Cao cấp
20/5/08
240
2
16
ĐN
Bạn phải xác định được thành phẩm nhập kho là bao nhiêu thì mới tính được tồn kho thành phẩm trong và cuối kỳ chứ!

Chị này đọc kỹ lại bài em nhé.
 
nguyenthithuha

nguyenthithuha

Guest
4/3/07
85
0
0
Daklak-Quy Nhon
Cũng tùy quy mô doanh nghiệp, Nếu nhỏ thì cũng không cần 155
 
levanton

levanton

Cao cấp
Anh ơi cho em hỏi sản xuất theo đơn đặt hàng ko nhập kho thì em bỏ cái 155 được ko vậy ???

Được em à. Ngòai sản xuất theo đơn hàng, các doanh nghiệp dịch vụ và xây lắp, khi hòan thành bàn giao cũng hạch tóan thẳng : Nợ 632/ Có 154 , bỏ qua Nợ TK 155.

nguyenthithuha nói:
Cũng tùy quy mô doanh nghiệp, Nếu nhỏ thì cũng không cần 155
Không phải do qui mô doanh nghiệp đâu bạn ( xem nội dung ở trên).
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Khi định khoản các nghiệp vụ trong phần này cần chú ý những vấn đề gì?hay nhầm lẫn ở đâu ạ???xin anh chị em cho y kiến để em được hiểu thêm và rõ ràng(dễ hiểu:004:)về phần này ạ!!!xin cảm ơn mọi người

Đây thường là phần hành kế toán khó nhất, mọi người thường gặp phải sai lầm từ khâu tập hợp chi phí ban đầu, phân loại và xử lý chi phí. Còn khi đã phân loại và xử lý chi phí chính xác rồi thì việc tính giá thành cứ theo công thức (sách) mà làm. Hiện nay có 2 kiểu tính (hạch toán qua tài khoản) giá thành: theo quyết định 15 và theo quyết định 48. Nếu theo quyết định 15 thì sử dụng các tài khoản đầu 6 rồi phân bổ, kết chuyển về 154 sang 155 (có thể bỏ qua nếu xuất bán thẳng không qua kho) và hạch toán sang 632. Nếu sử dụng quyết định 48 thì hạch toán trực tiếp chi phí vào 154 nhưng nên mở chi tiết khoản mục (TKcấp 3) như 1541- CP VLC, 1542CP NC, 1543CP CCDC..,1544 -CP chung (đương nhiên là theo dõi theo đối tượng tập hợp rồi) sau đó tổng hợp lại ra giá trị của 154, nhập kho thành phẩm 155, xuất bán 632....
Vấn đề ở đây, rất nhiều người bỏ qua hoặc không biết tập hợp chi phí (khâu quan trọng nhất) là phần xử lý phế liệu thu hồi và tái chế, nhập lại vật liệu thừa sau quá trình sản xuất- Ghi giảm giá trị SP dở dang hay giá thành của thành phẩm. Dẫn đến tính giá thành sai, và sai luỹ kế đến tính giá thành sản phẩm sản xuất tiếp theo.
 
L

lovelystarnhoc

Guest
27/10/08
10
0
0
Hà nội
chi phí này có xuất hiện TK642;641 ko vậy các bác???
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
chi phí này có xuất hiện TK642;641 ko vậy các bác???

Chi phí SX& tính giá thành SP thì hỏng xuất hiện TK 641,642 vì đây là thuộc chi phí quản lý, chi phí bán hàng.

Tâp hợp chi phí SX để tính giá thành SP sẽ xuất hiện:

TK 621,622,627 ===> TK 154===> TK 155 (nhập kho)

TK 621,622,627 ===> TK 154===> TK 632 (nếu không nhập kho xuất bán thẳng)
 
V

viciutori

Guest
30/10/08
1
0
0
hà nội
Anh chị trên diễn đàn giúp em với ạ....em đang học gần hết chương 5 Kế toán tài chính doanh nghiệp rùi mà sao thấy kinh khủng wá.....e sắp thi rùi mà thấy fần nào cũng rối tùm lum lên....k bít học ntn nữa mà còn 1tháng nữa thi rùi ...anh chị chia sẻ kinh nghiệm cho em với..help em với....huhu
Thanks cả nhà nhá.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Oh! những người kế toán đều phải trải qua giai đoạn như bạn, đừng có lo quá thế, quan trọng là bạn tập chung học được bao nhiêu % mà thôi. Hãy xem lại và nắm vững nguyên lý kế toán và các thuật ngữ kế toán trước khi vào làm bài tập thực hành. Còn giúp bạn ư! tôi tin là mọi người sẽ sẵn sàng giúp bạn trong suốt quá trình học và làm nghề kế toán - Nếu thực sự bạn yêu thích môn học này! Thân.
 
D

donjuan_acc

Guest
30/11/04
37
1
6
TP HCM
Chào mọi người,
Mình bổ sung thêm thông tin, đối với việc tập hợp chi phí và tính giá thành bằng máy, có khá nhiều công ty lớn hạch toán như sau (không dùng 621):

152 --> 154
622 --> 154
627 --> 154

154 --> 155
 
T

thuan71983

Guest
2/11/07
30
0
6
Ha Noi
Cho em hỏi với.Em tính giá thành theo QĐ 48.Em dùng TK 154 rồi, có phân chia tài khoảh cấp 3 như 1541 - NVL nhưng cho em vẫn còn đang thắc mắc là khi em xuất NVL ra để lắp rắp thì định khoản thế nào?
 
C

cuongna123

Guest
25/8/09
2
0
0
42
Nghệ An
hạch toán bán hàng

Các bạn phải hiểu rõ công việc kế toán là ghi chép, phản, sao chụp lại hạot động kinh tế của doanh nghiệp.
Các bạn cứ việc tuân thủ đúng nguyên tắc kế toán là được. Trường hợp nhập kho thì các bạn mới đưa vào tài khoản 155 (Nợ TK 155/Cos TK 154)còn không qua kho thì đương nhiên phải là 632 (Nợ TK 632/Có TK154 ) chứ.
 
M

meoxuxu

Guest
4/5/11
0
0
0
nam dinh
nhu ban lovelystarnhoc noi khi chia tk 154 thanh: 1541 CP NVL, 1542 CP NC......cho minh hoi trong tk 1541 minh muon theo doi chi tiet xem xi mang, cat, da....... thi lam nhu the nao
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA