C
Kế toán cũ của cty mình ghi sổ như thế này:
- Tháng 7: cty nộp tiền vô Ngân Hàng, đổi sang Eur, chuyển tiền sang Đức (TT 30 ngày). Thanh toán tiền hàng trước rồi Đức mới chuyển hàng qua. Thí dụ đổi sang tiền VN lúc đó là 10.000.000VND. Trong lúc làm thủ tục thì phát sinh phí là 160.000VND.
- Kế toán về ghi sổ: Hàng đang đường: Nợ 151: 10.000.000; Nợ 151: 160.000
. Túm lại là ghi Nợ cho 151 là 10.160.000
Thắc mắc 1: sao lại tính phí đó vào 151, phải vào 642 chứ.
Mà giờ nếu là sai thì mình đâu được sửa lại. Vậy giải quyết sao.
- Tháng 8 hàng chưa về: ghi Nợ tiếp
- Tháng 9 hàng về: khi làm tờ khai Hải Quan, phải lấy tỉ giá hiện tại. Thành ra chêch lệch giá vốn. Hàng của mình lúc này giá trị lên tới 11.000.000 (tính luôn thuế Nhập Khẩu vô). Rồi cty xuất bán liền với giá vốn 11.000.000 đó. Vậy đâu có cân.
Câu chuyện trên xảy ra vào năm 2006. Kế toán chỉ ghi sổ tới tháng 8 là nghỉ. Và câu chuyện bỏ dỡ tới bây giờ. Mình là dân a ma tơ. Nhào vô. Không biết làm gì. Huhuhu. Giờ nếu làm tiếp tháng 9 thì làm sao đây. Mắc quai cái vụ phí 160.000. Huhuhu. Và cũng không biết ghi sổ sao nữa. Mình ghi theo kiểu Nhật Ký Chung
Kt cũ làm sai nhiều lắm. Mình có nên sửa không. Hay cứ thế mà làm tiếp
Các bạn giúp mình với. Ko học kế toán mà làm kế toán. Huhuhu. Nghịch cảnh
- Tháng 7: cty nộp tiền vô Ngân Hàng, đổi sang Eur, chuyển tiền sang Đức (TT 30 ngày). Thanh toán tiền hàng trước rồi Đức mới chuyển hàng qua. Thí dụ đổi sang tiền VN lúc đó là 10.000.000VND. Trong lúc làm thủ tục thì phát sinh phí là 160.000VND.
- Kế toán về ghi sổ: Hàng đang đường: Nợ 151: 10.000.000; Nợ 151: 160.000
. Túm lại là ghi Nợ cho 151 là 10.160.000
Thắc mắc 1: sao lại tính phí đó vào 151, phải vào 642 chứ.
Mà giờ nếu là sai thì mình đâu được sửa lại. Vậy giải quyết sao.
- Tháng 8 hàng chưa về: ghi Nợ tiếp
- Tháng 9 hàng về: khi làm tờ khai Hải Quan, phải lấy tỉ giá hiện tại. Thành ra chêch lệch giá vốn. Hàng của mình lúc này giá trị lên tới 11.000.000 (tính luôn thuế Nhập Khẩu vô). Rồi cty xuất bán liền với giá vốn 11.000.000 đó. Vậy đâu có cân.
Câu chuyện trên xảy ra vào năm 2006. Kế toán chỉ ghi sổ tới tháng 8 là nghỉ. Và câu chuyện bỏ dỡ tới bây giờ. Mình là dân a ma tơ. Nhào vô. Không biết làm gì. Huhuhu. Giờ nếu làm tiếp tháng 9 thì làm sao đây. Mắc quai cái vụ phí 160.000. Huhuhu. Và cũng không biết ghi sổ sao nữa. Mình ghi theo kiểu Nhật Ký Chung
Kt cũ làm sai nhiều lắm. Mình có nên sửa không. Hay cứ thế mà làm tiếp
Các bạn giúp mình với. Ko học kế toán mà làm kế toán. Huhuhu. Nghịch cảnh

