Phân bổ chi phí trả trước

  • Thread starter NiceDays
  • Ngày gửi
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nó là 1 bước chuyển nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động của đơn vị sang nguồn vốn kinh doanh mà bạn.
Anh PHIHUNGVN cho em hỏi chút. Nếu là bút toán ngựơc lại thì có sai không ạ? Thực ra thì sự khác biệt cơ bản của 2 TK 411 và TK 4314 trong đơn vị sự nghiệp là gì ???? Em chưa hiểu lắm, mong anh giải thích giúp ạ. :thanx:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quynhtv

Trung cấp
26/6/08
119
0
0
hanoi
Nếu như vậy thì bạn hạch toán nguồn tạm ứng 70% đó thế nào sẽ ra thôi. Mình trao đổi thế này các bạn xem có được không nhé.
Bạn cứ tạm ứng số tiền từ quỹ (k nhất thiết là từ quỹ PTHĐ)
N312/111: 70%
Khi có tiền
chuyển nguồn: N 643/ C 312: 70%
- N 643/N 111,112: 30%
Và tiến hành phân bổ vào chi phí theo từng tháng
Nhất trí với bạn này
 
Q

quynhtv

Trung cấp
26/6/08
119
0
0
hanoi
Không biết ở đơn vị các bạn thế nào, chỗ mình hầu như không sử dụng TK411(nguồn vốn KD). Các khoản thu sau khi trừ chi phí, còn lại thể hiện trên TK421, trích 25% quỹ PTHĐ, trả lương tăng thêm theo NĐ43/CP, còn lại trích các quỹ.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Không biết ở đơn vị các bạn thế nào, chỗ mình hầu như không sử dụng TK411(nguồn vốn KD). Các khoản thu sau khi trừ chi phí, còn lại thể hiện trên TK421, trích 25% quỹ PTHĐ, trả lương tăng thêm theo NĐ43/CP, còn lại trích các quỹ.
Đơn vị em cũng vậy. Nhưng vì lợi nhuận không đáng kể nên em chi lương tăng thêm trước ( lợi hơn :004: ) rồi mới trích lập các quỹ ... :015:
Trước kia đơn vị em cũng có hơn 200tr ở TK411, nhưng trước khi bàn giao bác kế toán cũ lại chuyển hết số dư đó sang TK 4314 ... Em đang lo lắng không biết làm như vậy có sai chế độ không :047:
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Đúng là quỹ phát triển hoạt động của đơn vị.Nếu là mua TS ( cho hoạt động dịchvụ)thì nghiễm nhiên được trích khấu hao. Nhưng đây là thuê dịch vụ( tổng số tiền khoảng 500.000K) cho gần 1 năm sử dụng.Thực hiện đấu thầu đã theo quy định.Đúng ra nguồn phải từ nguồn dịch vụ, nhưng do các thủ tục phải trình cấp trên lâu, nên cấp trên có gợi ý là đơn vị tự quyết từ quỹ này.
Theo nội dung của TK 643( chi phí trả trước) có thể phân bổ vào chi hoạt động dịch vụ(631). Mình chưa gặp trường hợp này bao giờ. Mong các bác có kinh nghiệm cùng trao đổi

Thiệt tình bạn nêu chẳng rõ vấn đề gi cả. Ở nguồn quỹ phát triển sự nghiệp cấp trên đã duyệt cho ban lấy ra để mua tài sản thì ổn rồi. Ở đây không cần phân biệt là nguồn hoạt động hay dịch vụ gì cả, chỉ biết là tài sản này được mua bằng nguồn phát triển sự nghiệp mà thôi.
Khi mua tài sản
hạch tóan
nợ 211
có 111.112
đồng thời ghi tăng nguồn
Nợ 4314
Có 466 nguồn đã hình thành tài sản cố định
Khi phát sinh doanh thu xuất hóa đơn cho bên thuế ghi
Nợ 111,121
Có 531 (chi tiết cho dịch vụ)
Có 333
Chi phí phát sinh liên quan đến sửa chữa máy mọc trong thời gian này hạch tóan
Nợ 631 (chi tiết cho dịch vụ)
Có các tài khoản liên quan
Bổ sung thêm tất cả tài sản của nhà nước khi đem đi kinh doanh đều phải tính khấu hao. Mức khấu hao thì áp dụng theo QĐ 206 qui định chế độ khấu hao TSCĐ của bên doanh nghiệp nhé
Hàng tháng kể từ ngày đem cho thuê ghi
Nợ 631
Có 4314 số khấu hao nhé
Cuối kỳ kết chuyển 631 sang 531 để xác định chênh lệch thu chi
Trường hợp này thì bên cơ quan mình gặp nhiều lắm rồi.
Chỉ đơn giản thế thôi không có gì rắc rối cả
Chúc làm việc tốt nhé
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thiệt tình bạn nêu chẳng rõ vấn đề gi cả. Ở nguồn quỹ phát triển sự nghiệp cấp trên đã duyệt cho ban lấy ra để mua tài sản thì ổn rồi. Ở đây không cần phân biệt là nguồn hoạt động hay dịch vụ gì cả, chỉ biết là tài sản này được mua bằng nguồn phát triển sự nghiệp mà thôi.
Khi mua tài sản
hạch tóan
nợ 211
có 111.112
đồng thời ghi tăng nguồn
Nợ 4314
Có 466 nguồn đã hình thành tài sản cố định
Khi phát sinh doanh thu xuất hóa đơn cho bên thuế ghi
Nợ 111,121
Có 531 (chi tiết cho dịch vụ)
Có 333
Chi phí phát sinh liên quan đến sửa chữa máy mọc trong thời gian này hạch tóan
Nợ 631 (chi tiết cho dịch vụ)
Có các tài khoản liên quan
Bổ sung thêm tất cả tài sản của nhà nước khi đem đi kinh doanh đều phải tính khấu hao. Mức khấu hao thì áp dụng theo QĐ 206 qui định chế độ khấu hao TSCĐ của bên doanh nghiệp nhé
Hàng tháng kể từ ngày đem cho thuê ghi
Nợ 631
Có 4314 số khấu hao nhé
Cuối kỳ kết chuyển 631 sang 531 để xác định chênh lệch thu chi
Trường hợp này thì bên cơ quan mình gặp nhiều lắm rồi.
Chỉ đơn giản thế thôi không có gì rắc rối cả
Chúc làm việc tốt nhé
Em có một thắc mắc, theo em hiểu thì trường hợp của bạn Nicedays là đi thuê TSCĐ về hoạt động chứ không phải cho thuê ạ. Một tài sản khi đi thuê để hoạt động chứ có phải thuê tài chính đâu mà phải trích khấu hao ạ ???
Mong anh giải thích rõ ạ ... :thanx:
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
47
to 1-phuong 2
Bạn buitheduy hiểu sai vấn đề, bạn có thể đọc lại bài từ đầu
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
47
to 1-phuong 2
Nếu như vậy thì bạn hạch toán nguồn tạm ứng 70% đó thế nào sẽ ra thôi. Mình trao đổi thế này các bạn xem có được không nhé.
Bạn cứ tạm ứng số tiền từ quỹ (k nhất thiết là từ quỹ PTHĐ)
N312/111: 70%
Khi có tiền
chuyển nguồn: N 643/ C 312: 70%
- N 643/N 111,112: 30%
Và tiến hành phân bổ vào chi phí theo từng tháng

Theo em chỗ đỏ như trên có ổn không, vì QĐ là chi từ nguồn quỹ PTHĐ???
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Mình k rõ quyết định bạn nói là quyết định gì? Nhưng vế mua sắm TSCĐ thì mới hạch toán vào quỹ, còn thuê TSCĐ thì đưa vào chi phí là hợp lý thôi
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
47
to 1-phuong 2
Chị ơi, như em đã nêu ở đầu bài: Đơn vị em tự phê duyệt các thủ tục đấu thầu, Sếp ra QĐ chi từ quỹ PTHĐ( do cấp trên tư vấn mà), nói tóm lại nếu chi thuê dịch vụ như em đã nêu ở đầu bài từ quỹ PTHĐ thì có thể chuyển nguồn ( như anh PHIHUNG nói) và có phân bổ được vào chi phí không:wall:
 
tookblack

tookblack

Gạo, Dầu, Cầu, Cờ.
Theo tôi, về cơ bản chi phí thuê tài sản của bạn dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ thì được đưa vào chi phí hợp lý.
Tuy nhiên cái khó là Sếp bạn đã ra Quyết định chi từ Quỹ 4314. Bây giờ bạn nói Sếp có văn bản cho phép đưa vào chi phí để thay thế cái Quyết định kia là được mà.
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
47
to 1-phuong 2
Mình nghĩ là không thể được vì:
- Nếu QĐ chi từ chi phí dịch vụ thì Bộ chủ quản của mình phải phê duyệt toàn bộ hồ sơ đấu thầu( Bộ đã đẩy cho đơn vị tự phê duyệt) nên giờ mới khó.
 
tookblack

tookblack

Gạo, Dầu, Cầu, Cờ.
Ủa, văn bản nào quy định cơ quan chủ quản phê duyệt hồ sơ đấu thầu đối với gói dịch vụ chi từ quỹ hoặc đưa vào chi phí vậy?
Theo tiết 3 Điều 7 Quyết định 202/2006/QĐ-TTg, đối với những gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ từ các nguồn của đơn vị thì Thủ trưởng đơn vị quyết định việc mua sắm dựa trên kế hoạch, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Nếu việc thuê này đã có trong kế hoạch được phê duyệt thì sếp bạn được quyền tự quyết.
(Với điều kiện đơn vị bạn là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ).
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
47
to 1-phuong 2
Ủa, văn bản nào quy định cơ quan chủ quản phê duyệt hồ sơ đấu thầu đối với gói dịch vụ chi từ quỹ hoặc đưa vào chi phí vậy?
Theo tiết 3 Điều 7 Quyết định 202/2006/QĐ-TTg, đối với những gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ từ các nguồn của đơn vị thì Thủ trưởng đơn vị quyết định việc mua sắm dựa trên kế hoạch, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Nếu việc thuê này đã có trong kế hoạch được phê duyệt thì sếp bạn được quyền tự quyết.
(Với điều kiện đơn vị bạn là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ).
Tất nhiên rồi, đơn vị mình là dơn vị SNCT tự đảm bảo 1 phần. Phần chữ đo đỏ chưa chính xác. Thay thế bằng: từ nguồn vốn huy động theo chế đọ quy định. Trong trường hợp này nếu gói thầu chi phí >100tr từ nguồn dịch vụ thì Sếp mình cũng không đựoc phê duyệt, mình vận dụng theo TT63/2007/TT/BTC. Bởi vậy khi trình cấp chủ quản họ "lé" và tư vấn đơn vị tự phê duyệt từ 4314, bởi vậy mới có chuyện. tookblack nghiên cứu giúp mình có thể chuyển nguồn như Bác PHIHUNG đã nói, cách hạch toán để có thể phân bổ chi phí( cho đỡ thiệt thòi) khi mà Sếp mình đã phê duyệt gói thầu từ nguồn 4314. Xin đa tạ:friend:
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
47
to 1-phuong 2
Không được vì từ đăng báo chào hàng, hồ sơ... đã ghi rất rõ nguồn rồi
 
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Mình nghĩ nếu sửa đổi tại nơi đơn giản nhất không được thì chắc bạn phải chịu thiệt chi từ quỹ thôi. Còn đưa vào quỹ rồi thì sao mà phân bổ được. Còn nếu chuyển nguồn như Anh PhiHung nói mà bạn cứ nói sếp bạn ra quyết định chi từ quỹ PTHĐ rồi thì chắc là cũng không ........ổn
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,393
12
38
52
HANOI
Thế này nhé
Trả thuê tài sản
Nợ 643
có 3113
có 111,112....
Hàng kỳ trích :
Nợ 631
Có 643

Nhưng nguồn đi thuê này ngay từ đầu là lấy từ nguồn quĩ phát triển nhưng bản chất khi giảm nguồn này thì nó đã chạy đi đâu, nó đã chạy sang nguồn vốn kinh doanh của bạn thôi. Tóm lại nó chỉ là hình thức bổ sung vốn kinh doanh từ quĩ mà thôi.
Nợ 431
có 411
 

Xem nhiều