Giảm giá hàng bán có viết hoá đơn không ?

  • Thread starter dung_saigon
  • Ngày gửi
H

HoaGoTrang

Guest
23/3/05
113
0
0
Ho Chi Minh
NHP nói:
Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình, công ty hạch toán giảm doanh thu và thuế GTGT đối ứng với tài khoản công nợ phải thu của khách hàng . Đồng thời, công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT đầu ra ở chỉ tiêu (23), (35) trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT và lập bản giải trình tờ khai thuế GTGT mẫu 01B/GTGT ban hành theo thông tư 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài Chính vào tháng sau tháng lập hóa đơn điều chỉnh.

Cục thuế báo cho Công ty TNHH TM-XD Thuận Phát biết để thực hiện.
Bác ơi, lần sau Bác bỏ hộ em cái phần sau này nhé vì nó không còn phù hợp và đã hết hiệu lực rồi. Làm em giật mình, phải lục lọi văn bản ra đọc lại, tưởng mình làm sai rồi chứ. Mất hồn! :DJ:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hien_thu

Guest
21/6/05
142
0
0
hanoi
re.hoá đơn điều chỉnh giảm

Mình đồng ý với bạn Chiên...(tên nghe buồn cười wa). Đối với hàng giảm giá thì:
1. Phải có biên bản xác nhận từ hai bên
2.Bên bán sẽ xuất hoá đơn không âm nhưng ghi rõ là điều chỉnh giảm cho HĐ nào.(trong trường hợp 2 bên ko còn quan hệ mua bán sau này nữa)
3.Nếu 2 bên vẫn còn tiếp tục quan hệ thì số điều chỉnh giảm đấy sẽ được ghi nhận trong hoá đơn tiếp theo
4. Còn về kê khai thuế thì làm như mọi người nóilà chính xác
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Liên quan đến việc giảm giá thì cho mình hỏi tý nhe!

Công ty mình thường xuyên xảy ra trường hợp là giảm giá hàng sau khi gia công nhập về.

Thường thì nhà cung cấp lên thanh toán tiền, họ đã viết hoá đơn rồi ( căn cứ vào hợp đồng). Nhưng do hàng kém chất lượng nên sếp không chấp nhận thanh toán và trừ lại tiền. Chỉ là thoả thuận trên tờ đề nghị thanh toán thôi. Như vậy khoản giảm trừ này mình hạch toán giảm giá trị hàng nhập về thì sao, có chấp nhận không?
 
Sửa lần cuối:
D

Do_Ngoc_Anh2002

Guest
7/5/05
32
1
0
Hanoi
Nhật Diệu nói:
Liên quan đến việc giảm giá thì cho mình hỏi tý nhe!

Công ty mình thường xuyên xảy ra trường hợp là giảm giá hàng sau khi gia công nhập về.

Thường thì nhà cung cấp lên thanh toán tiền, họ đã viết hoá đơn rồi ( căn cứ vào hợp đồng). Nhưng do hàng kém chất lượng nên sếp không chấp nhận thanh toán và trừ lại tiền. Chỉ là thoả thuận trên tờ đề nghị thanh toán thôi. Như vậy khoản giảm trừ này mình hạch toán giảm giá trị hàng nhập về thì sao, có chấp nhận không?
Nếu khách hàng không đòi hỏi chứng từ thì coi như không có khoản giảm giá đó, còn nếu họ đòi chứng từ thì bạn yêu cầu người ta xuất hoá đơn giảm giá và mình ký nhận cho họ.
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Căn cứ vào QC form thì khách hàng cũng chấp nhận khoản giảm gía này rồi. Nhưng họ dĩ nhiên là không chịu xuất hoá đơn giảm giá.
 
H

hien_thu

Guest
21/6/05
142
0
0
hanoi
re.giảm giá hàng bán có viết HĐ ko?

Theo m ình, ko th ể bỏ qua kho ản giảm giá n ày đ ư ợc. Bởi vì n ếu bạn bỏ qua th ì khi thanh to án th ực t ế s ẽ xu ất hi ện ch ênh l ệch trong TK 331. VD H Đ l à 10.000, th ì c ăn c ứ v ào H Đ b ạn s ẽ h ạch to án N ợ 156.../C ó 331:10.000
Khi tr ả ti ền, c ăn c ứ v ào phi ếu chi, gi ấy b áo n ợ b ạn ch ỉ tr ả 8.000 th ì khi ấy h ạch to án N ợ 331/C ó 111,112: 8.000 th ì 2.000 ch ênh ra s ẽ gi ải th ích ntn? V ậy theo m ình ph ải y êu c ầu b ên kia xu ất ho á đ ơn gi ảm gi á. Nh ư th ế v ừa đ úng lu ật l ại v ừa l ợi cho c ả 2 ph ía. Ph ía b ên kia s ẽ đc ghi nh ận gi ảm doanh thu ->gi ảm thu ế. B ạn c ứ gi ải th ích nh ư vậy th ì họ sẽ chấp nhận thôi.
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
To hien thu!
Bạn ơi nếu mà họ chịu xuất hoá đơn thì nói gì nữa, đằng này họ nhất định không chịu. Hơn nữa họ chủ yếu là các cơ sở không hà nên chẳng quan tâm nhiều đến hóa đơn. Có 1 số cơ sở thì lại đi mua hoá đơn bên cục thuế nên khi có trường hợp này xảy ra họ dĩ nhiên là không cấp lại hóa đơn cho mình rồi.
 
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
Chào các pác, em tìm được cái CV này của TCT post lên các bác tham khao nhé:

- Trường hợp các doanh nghiệp áp dụng hình thức giảm giá hàng bán căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định, áp dụng hình thức chiết khấu do thanh toán trước thời hạn thì không thuộc diện lập hoá đơn điều chỉnh theo quy định tại điều 5.9, Mục IV phẩn B Thông tư số 120/2003/TT-BTC mà số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán hoặc số tiền chiết khấu sẽ được giảm trừ trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của kỳ tiếp theo. Trên hoá đơn phải ghi rõ số, ký hiệu của hoá đơn, số tiền được giảm hoặc số tiền chiêt khấu. Trường hợp số tiền được giảm của hàng hoá, dịch vụ không giảm trừ được hết trên 01 hoá đơn thì được giảm trừ dần vào các hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng vào các lần tiếp theo; nếu khách hàng không có giao dịch mua hàng hoá, dịch vụ nữa thì đơn vị phải thực hiện chi tiền cho khách hàng và tính vào khoản chi khuyến mại.

Tại điều 5.9, Mục IV, phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC có quy định:

- Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách .... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán phải lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh mức giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu ... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
 
T

trithuc_dng

Guest
30/8/05
4
0
1
50
đà nẵng
Theo tôi thì mỗi bạn đều có một cách riêng của mình, nhưng khi đi vào vấn đề cụ thể thì mình thấy sao mà nó rối quá trời luôn. Theo mình cách hạch toán đơn giản nhất là cả hai bên cần phải hợp tác một cách tốt nhất. Lập một biên bản thu hồi hoá đơn đã xuất, và xuất lại cho người ta một hớa đơn khác. Thế là xong...
 
NAMHAI

NAMHAI

Guest
25/7/05
78
0
0
44
HCM CITY
Cty mình có xuất hoá đơn điều chỉnh giảm cho khách hàng (giảm 250.000vnđ cho 50 đơn vị hàng) trong tháng 08. Tiền hàng KH đã thanh toán đầy đủ theo HD chưa điều chỉnh. Khi chuyển HĐ cho KH (qua tháng 09) cho họ bảo hàng nhập và đã xuất bán hết trong tháng 08 và không nhận hoá đơn điều chỉnh. Mình bảo chỉ cần hạch toán
-N1561 (227.273)
N1331(22.727)
C331 (250.000).
-N111 250.000 (Minh trả lại tiền cho KH)
C331 250.000
Trên bảng NXT hàng hoá ghi nhận nhập 50đvị với đgiá (4.545).
Như vầy OK chưa? Mong các tiên sinh chỉ giáo.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Vấn đề quan trọng hơn trước hết là khách hàng có nhận HĐ điều chỉnh của bạn không đã.

Nếu không nhận HĐ thì hạch toán như bình thường theo HĐ cũ chưa có điều chỉnh.

Nếu nhận HĐ thì khách hàng hạch toán giảm giá hàng nhập kho, thuế, giá thanh toán bằng bút toán đảo lại là được.
 
NAMHAI

NAMHAI

Guest
25/7/05
78
0
0
44
HCM CITY
Nhưng mình đã khai thuế tờ hoá đơn điều chỉnh này rồi. Khách hàng mà không nhận chắc phải làm thủ tục hủy và làm điều chỉnh tờ khai tháng 09 nhỉ. Đặt trường hợp Kh nhận thì hạch toán N331: 250.000 C1331 22.727 C632 227.273 vì đã xuất kho bán mất tiêu luôn rồi, ghi âm trên bảng kê hàng mua vào T9 luôn.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
NAMHAI nói:
Nhưng mình đã khai thuế tờ hoá đơn điều chỉnh này rồi. Khách hàng mà không nhận chắc phải làm thủ tục hủy và làm điều chỉnh tờ khai tháng 09 nhỉ.
Làm cho công ty bạn đấy nhé!

NAMHAI nói:
Đặt trường hợp Kh nhận thì hạch toán N331: 250.000 C1331 22.727 C632 227.273 vì đã xuất kho bán mất tiêu luôn rồi, ghi âm trên bảng kê hàng mua vào T9 luôn.
Làm cho khách hàng đấy nhé! Quan tâm tới khách hàng ghê cơ, chỉ cho người ta cả phương pháp.
 
Á

ánh nam

Guest
16/9/05
12
0
0
38
buon ma thuot city
Nếu 2 bên đồng ý ghi chứng từ thi khi ghi bút toán sẽ ghi bên có của tk152.và phải phản ánh vào phần có tk133 nữa.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn hãy viết rõ hơn cách hạch toán đi. Toàn thấy nói ghi Có của 152, 133. Thế Nợ trốn đi đâu rồi? Quy tắc: Tổng Nợ = Tổng Có đâu?

ánh nam nói:
Nếu 2 bên đồng ý ghi chứng từ thi khi ghi bút toán sẽ ghi bên có của tk152.và phải phản ánh vào phần có tk133 nữa.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA