T
Em kính chào tất cả các bác trên diễn đàn webketoan, em mới làm cho 1 Cty XD giờ em chuẩn bị làm báo cáo cuối năm rùi mà có 1 phần việc em kg biết hạch toán, xin các bác chỉ giáo cho em với nhé.
Công ty em đã tạm ứng 40% giá trị công trình theo HĐ 2 bên ký kết, nhưng hiện nay bên chủ đầu tư họ chưa yêu cầu xuất HĐ như vậy em có phải lên doanh thu kg? Và em hạch toán khoản phải thu này vào tài khoản nào? Để khi công trình quyết toán rồi thì doanh thu của em là hợp lý.
Trong quá trình thi công bên em phải vận chuyển vật tư đến chân công trình, chi phí vận chuyển này em đưa vào tk 627 có hợp lý kg? Đồng thời em có cần phân bổ theo từng công trình kg?
Em cảm ơn các bác nhiều lắm!
Công ty em đã tạm ứng 40% giá trị công trình theo HĐ 2 bên ký kết, nhưng hiện nay bên chủ đầu tư họ chưa yêu cầu xuất HĐ như vậy em có phải lên doanh thu kg? Và em hạch toán khoản phải thu này vào tài khoản nào? Để khi công trình quyết toán rồi thì doanh thu của em là hợp lý.
Trong quá trình thi công bên em phải vận chuyển vật tư đến chân công trình, chi phí vận chuyển này em đưa vào tk 627 có hợp lý kg? Đồng thời em có cần phân bổ theo từng công trình kg?
Em cảm ơn các bác nhiều lắm!

