Hàng bán tháng trước bị trả lại???

  • Thread starter lovelystarnhoc
  • Ngày gửi
L

lovelystarnhoc

Guest
27/10/08
10
0
0
Hà nội
Anh chị cho hỏi: Hàng bán tháng 8 bị trả lại vào tháng 9-DN.Công ty chấp nhận cho khách hàng trả lại???xin hỏi số tiền này được trừ vào doanh thu tháng nào ạ?:026:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Cao cấp
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
Bạn ơi. Nếu hàng tháng 8 của bạn trong trường hợp xuôi chèo mát mái thì không nói làm gì (tức là bạn hạch toán bút toán ghi nhận doanh thu bình thường). Còn ở đây sang tháng 9 khách hàng phát hiện hàng không đạt yêu cầu trả lại, thì yêu cầu bên trả lại phải xuất hóa đơn cho bên bạn kèm biên bản xác nhận hàng không đạt chất lượng của hai bên và bạn làm bút toán điều chỉnh giảm doanh thu và giảm thuế GTGT phải nộp vào tháng 9.
Thân.
 
G

giathang_dinh

Guest
26/3/07
3
0
1
45
Hà Nội
Các bạn cho hỏi,nếu trong trường hợp Khách hàng không có hóa đơn để xuất trả lại thì DN sẽ xử lý như thế nào?
 
D

Do Truc Anh

Guest
17/5/08
3
0
0
Ha Noi
Nếu khách hàng không có hóa đơn để xuất trả lại cho doanh nghiệp bạn thì khách hàng đó phải trả lại hóa đơn mà doanh nghiệp bạn đã xuất ra cho khách hàng đó
 
H

hoaly83

Trung cấp
Nếu khách hàng không có hóa đơn để xuất trả lại cho DN thì bên mua và bên bán phải làm biên bản xác nhận số hàng hóa trả lại, ghi rõ số hóa đơn, số lượng hàng hóa, lý do trả lại hàng.
 
N

nguyenquangphat

Guest
5/9/08
17
0
0
Rừng U Minh Hạ
Anh chị cho hỏi: Hàng bán tháng 8 bị trả lại vào tháng 9-DN.Công ty chấp nhận cho khách hàng trả lại???xin hỏi số tiền này được trừ vào doanh thu tháng nào ạ?:026:

1.Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:
- Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 531 - Hàng bán bị trả lại (Giá bán chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại)
Có các TK 111, 112, 131,. . .
2.Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ, ghi:
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
Nợ TK 512 - Doanh thu nội bộ
Có TK 531 - Hàng bán bị trả lại.

TOÀN BỘ BẠN LÀM TRONG THÁNG 9.Thân

Lưu ý kèm theo biên bản giao trả hàng hóa nói rõ lý do như mọi người nêu trên nhé bạn.
 
C

cuncoi26

Guest
20/11/08
1
0
0
Hà Nội
Cũng phải hỏi ý kiến của cấp trên nếu không có giấy tờ đầy đủ. KHông khéo lại cứ nọc kế toán ra thì khổ ?

---------------
Kiến thức kinh doanh----> http://forum.vinamap.vn
 

Xem nhiều